декларация в налоговую

декларация в налоговую


налоговая декларация ЕНВД как сдать в налоговую?? ? налоговая отказывается принимать на печатной форме и через флешку

не имеют право! пока что НК ещё не поменяли в части ст. 80: \"Налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронном виде вместе с документами, которые в соответствии с настоящим Кодексом должны прилагаться к налоговой декларации (расчету) . Налогоплательщики вправе представить документы, которые в соответствии с настоящим Кодексом должны прилагаться к налоговой декларации (расчету) , в электронном виде. \"

а как еще если не на бумажном/электронном носителе ?? В устной форме попробуйте )))

Когда сдавать декларацию в налоговую? На данный момент никакими делами по бухгалтерии не занимался.

До 30 апреля надо подать Декларацию за год в свою налоговую.До 15 декабря оплатите взносы-фиксированный платеж в ПФ и отчитайтесь за них до 1 февраля в своем пенсионном фонде( вам при личном присутствии дадут заполнить отчет по взносам)Вот и все! Успехов Вам!

Каждый квартал,и все зависит чем фирма занимаеться

За себя ИП должен платить фиксированные платежи в ПФ РФ (не зависимо от того велась деятеьность или нет). Сумма ФП на 2009 установлена в размере : страх. часть- 404,13 руб в месяц., накопительная- 202,07 руб. Остальные налоги расчитываются,платятся , а так же предоставляютя по ним отчетные формы в зависимости от налогообложения. ЕНВД- ежеквартально декларация до 20 числа в ИФНС по месту ргистрации ИП, перечисление налога в бюджет- до 25 числа месяца,след. за отчетным кварталом.При УСН-декларация ежегодно по окончании налогового периода (года).Единый налог о УСН исчисленный н основании книги доходов и расходов перечисляется ежеквартально до 25 числа месяца,след. за отчетным кварталом.ОСН- декларация по прибыли до 28 числа месяца,след. за отчетным, ЕСН- до 20 числа,НДС-до 20 числа. Если у ИП есть наемные работники- до 20 числа месяца,след. за отчетым кварталом- расчет авансов. платежей по ОПС, перечисление взносов ежемесячно до 15 числа месяца, след. за расчетным.Взносы в ФСС от НС и ПЗ- предоставлется ведомость ФСС-4 в ФСС ежеквартально, до 15 числа месяца,след. за отчет. кварталом.Перечисяются в ФСС ежемесячно до 15 числа.

на УСН сдается расчет авансовых платежей по обязательному пенсионному страхованию (даже пустую) до 20 апреля, до 20 июля, до 20 октября (поквартально), декларацию по обязательному пенсионному страхованию (годовую) до 30 марта, налоговую декларацию по единому налогу - до 30 марта (только годовую). Расчет по страховым взносам в фонд социального страхования - поквартально до 15 апреля, 15 июля, 15 октября, 15 января.

Ну и \"базар\"! Ответили даже на то, о чем не спрашивали! Только запутали человека. Индивидуал \"на упрощенке\" ( не работодатель! ) отчитывается перед налоговой инспекцией только по итогам года ( до 25 апреля 2010 г. ). Усё!

Внимательно читаем Налоговый Кодекс! Ст346(23). Налогоплательщики-индивидуальные предприниматели по истечении налогового периода (налоговым периодом считается календарный год) представляют налоговую декларацию в налоговые органы по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Советую читать не форумы, а данный кодекс, там все написано....

согласна с Надеждой Водопьновой.А есть проблемы с бухгалтерией идите или сами на курсы или наймите нормального буха.

Вовремя не сдана декларация в налоговую, слышала, что сейчас принимают только через суд, так ли это? где об этом можно п

Ни о каком суде речи нет. Штраф будет. ст. 119 НК 1. Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Как через суд? Можно отправить по почте, но потом вам штраф придет и МИФНС за опоздание)

Людмила вам всё верно написала. Налоговая после установленного срока не принимает декларации и поэтому нужно послать по почте. Вам придет письмо о вызове в налоговую для объяснения. Идет директор, объясняет. Может и в самой налоговой дело закончиться и шраф выпишут, могут направит дело мировому судье. Грусные глазки, впервые совершили и штраф может быть не большим. Я в прошлом году забыла о среднесписочном отчете, судья выписал штраф 200 рублей и еще извинился, что меньше по закону просто не может.

Нужно ли подавать декларацию в налоговую инспекцию матери, если она подарила квартиру дочере? Помогите пожалуйста, желательно со ссылкой на статьи?

Даритель (в данном случае-мать) никакого дохода не получает, следовательно ничего налоговой она не должна. А вот дочь является одаряемой. (то есть получила доход в виде квартиры) Она должна предоставить в налоговую декларацию, но в связи с тем что она является близким родственником, имеет право налог на доход не уплачивать. Поэтому в налоговую ей нужно предоставить свидетельство о рождении, которое доказывает родство. Статьи Вам не нужны-дуйте в налоговую так.

Нет, не надо.

отправил по почте декларацию простым письмом, в налоговой говорят не поступила если есть серьезные основания они могут принять после срока) какие это основания, как это можно осуществить, кто подскажет ?

Декларации (расчеты) можно отправлять в налоговую инспекцию ЗАКАЗНЫМ ПИСЬМОМ С ОПИСЬЮ ВЛОЖЕНИЯ. Только это является доказательством их представления - см. п. 4 ст. 80 Налогового Кодекса! Наказание за непредставление/несвоевременную сдачу декларации - см. п. 1 ст. 119 НК (минимум 1000 руб.) . Если декларация не дошла по почте, налоговый орган обязательно начнет процедуру наказания по ст. 119. Тут у Вас 2 варианта во время процедуры: 1) писать возражение (если есть доказательства, т. е. почтовые квитанции с описью, 2) писать ходатайство о снижении штрафа с приложением каких-либо смягчающих обстоятельств) .

если вы например лежали в больнице, то это является основанием для принятия декларации позже

Если вы ИП без работников или у вас ООО и вы единственный учредитель и директор, т. е. кроме вас не кому было сдать декларацию в срок и при этом вы тяжело болели или лежали в больнице и у вас есть документальное подтверждение, что вы ни как не могли сдать декларацию в установленные сроки. Саму декларацию вы можете сдать в любое время и после срока сдачи и у вас ее обязательно примут, но за несвоевременную сдачу будут штрафы и вот тут вы указав на существенные препятствия сможете претендовать на уменьшение штрафов или возможно даже полную отмену, это решает налоговая.

Сдала в налоговую декларацию 3 НДФЛ на возврат денег за обучение ребёнка. Но потом выяснила, что при заполнении декларации неправильно насчитали сумму возврата. Могу ли я вернуть неправильно заполненную декларацию и пакет документов к ней, т. к. там у меня находятся квитанции об оплате оригиналы?

Вам не нужно ее возвращать.. . Оформляйте еще одну Декларацию с верными данными, но без оправдательных документов, либо приложите их копии (если есть) , только на странице 001 титульного листа в строке \"Номер корректировки\" при представлении первичной (неверной) декларации Вы указывали \"0-\", при представлении уточненной налоговой декларации 3-НДФЛ, указывается номер корректировки, отражающий, какая по счету уточненная декларация представляется в налоговый орган, например, \"1-\", \"2-\" и т. д. Уточненная декларация \"перекроет\" предыдущую, но обе будут храниться в ФНС за отчетный налоговый период.

сдайте уточненную декларацию

кто сдает единую упращенную налоговую декларацию

Какие именно налогоплательщики обязаны предоставлять единую упрощенную декларацию? Как указано в приказе Минфина от 10.07.2007 года, единая упрощенная налоговая декларация представляется лицами, признаваемыми налогоплательщиками по одному или нескольким налогам, не осуществляющими операции, в результате которых происходит движение денежных средств на их счетах в банках (в кассе организации) , и не имеющими по этим налогам объектов налогообложения (далее - налогоплательщики) , по данным налогам. Данная декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства физического лица, не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом. Приказ Минфина от 10.07.2007 № 62н

Единую (упрощенную) налоговую декларацию могут сдавать организации и предприниматели, если в течение отчетного (налогового) периода у них одновременно: не было движения денежных средств на расчетных счетах и в кассе; не возникало объектов налогообложения по тем налогам, плательщиками которых они признаются.

Каков штраф за несданную декларацию? Последняя декларация сдавалась в апреле . Последующие сильно просрочены. Какой штраф? По почте не приходило ничего.

Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества) 1. Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей. А также по ст. 15.5 КоАП РФ административный штраф на должностных лиц от 300 до 500 руб.

в районе 100 рублей. Но опять же, если последующие сильно просрочены, то сумма будет составлять за каждый день около 5% от общей суммы штрафа просрочки. Так и отталкивайся.

минимальный штраф 1000 рублей

Штраф за каждую несданную декларацию, 5% от суммы неуплаченного налога, но не менее 1000р, (даже за нулевую)

Тетки, вы декларацию от доходах в налоговую будете подавать?...

Дядька, я токо на движимую нас....

у меня ненасасываеться никак))))

Нету у меня ничего бомж я безработный!

мне всё по наследству досталось.. так сказать халявно.. таки насасывать не надо.. урааа...

весь доход то эт твои блохи, если соглашусь)))

Конечно в октябре, как и каждый квартал.... не считала еще, квартал не закрыт.

у меня одни расходы))

Продаю квартиру, в собственности более 3-лет. Возьмут ли процент и нужна ли декларация в налоговую?

Нет, налога к уплате не будет. Об этом сказано в п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса. Следовательно, в таком случае нет необходимости и представлять в налоговую декларацию 3-НДФЛ, разъясняют специалисты ФНС России в письме от 06.04.2012 г. № ЕД-3-3/1166@. .

Нет, налог с продажи не возьмут. Декларацию заполнять нужно.

Возьмут 30% от суммы в договоре если Вы не являетесь налоговым резидентом (т. е. в течении 183 дней подряд находитесь за пределами РФ) . Декларация тогда нужна.

Нет и нет...

надо ли писать декларацию в налоговые органы при получении дарственной на дом от родителей

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения НДФЛ в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ (супругами, родителями или детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными братьями и сестрами) . Для лиц, не получивших доходы от продажи имущества, обязанность по представлению налоговой декларации Налоговым кодексом РФ не предусмотрена.

Родителям нужно подать заявление в налоговую о том что дом передан безвозмездно

Я не подавала ничего

за саму сделку дарение налог не начисляется. После оформления сделки в ЕГРП, они направляют данные в налоговую сами для начисления ежегодных налогов на недвижимое имущество. если налоговая квитанция вовремя не пришла, можно со свидетельством о собственности подойти к ним и выпишут квитанцию. квитанции с налоговой приходят 2 раза в год по полугодиям.

Нужно ли подавать налоговую декларацию, если проданный автомобиль был в собственности более 3 лет? В прошлом году продали автомобиль который был в собственности 5 лет, нужно ли мне сейчас подавать декларацию? И еще в том же году продали автомобиль который достался по наследству, перерегистрацию автомобиля на себя не делала. Решила не делать перерегистрацию на себя т. к. все равно я на ней бы не ездила. Нашелся покупатель мы ее на него и перерегистрировали. Меньшую сумму в договоре не получилось показать т. к. у нас был несовершеннолетний, пришлось указывать полную сумму. Ну и вот когда мы спросили можно ли указать меньшую сумму нам сказали что нельзя, но он нам сказал что вам не надо будет платить налог т. к. авто на себя я не регистрировала. Правда ли это? Автомобиль был у папы в собственности более 3 лет.

1. На первый а/м декларацию не подаете - в соответствии со ст. 217 НК РФ Следовательно, физическое лицо, продавшее в 2012 г. имущество, принадлежавшее ему на праве собственности более трех лет, не исчисляет и не уплачивает НДФЛ. В силу действия пункта 1 статьи 229 Кодекса налоговая декларация представляется налогоплательщиками, указанными в статьях 227, 227.1 и 228 Кодекса. При этом на основании пункта 4 статьи 229 Кодекса налогоплательщики вправе не указывать в налоговой декларации доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии со статьей 217 Кодекса. 2. По поводу второй машины я не уверена, но все-таки декларацию подать стоит, но можно воспользоваться имущественным вычетом в размере 250 тыс руб

не нужно

если более 3 лет, то не надо

декларация не подается

Какие декларации надо подавать в налоговую ИП?

ИП на каком режиме налогообложения: ОСНО, УСНО или ЕНВД? При УСН: сдается декларация по истечении налогового периода (года) в налоговую инспекцию по месту своего жительства, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным ( т. е. за 2012-не позднее 30 апреля 2013). Кроме того, предприниматели-работодатели, выплачивающие доходы своим работникам, должны уплачивать страховые взносы во внебюджетные фонды на обязательное пенсионное страхование (в ПФР) , на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в ФСС) , на обязательное медицинское страхование (в ФФОМС) . Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, предприниматель должен представить на своих работников в налоговую инспекцию по месту жительства справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ. Предприниматели, работающие без наемных работников (\"на себя\"), платят за себя страховые взносы в ПФР и ФФОМС исходя из стоимости страхового года. Такие предприниматели не представляют в ПФР расчет по начисленным и уплаченным взносам (форма РСВ-2 ПФР) . Также они не обязаны подавать в ПФР сведения индивидуального (персонифицированного) учета доходов и взносов. А поскольку уплата НДФЛ у таких \"упрощенцев\"-предпринимателей заменена уплатой единого (\"упрощенного\") налога, то подавать сведения о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за себя у них нет необходимости. . Вот как-то так.

Нужно ли подавать декларации в налоговую при продаже квартиры, если квартира находилась в собственности более 10 лет Собственность была долевая , моя и несовершеннолетней дочери. и если нужно , то деклариции должно быть две ( и несовершеннолетней дочери тоже?)

Налогоплательщик, получивший доход от продажи имущества (включая квартиру), принадлежащего ему на праве собственности, самостоятельно исчисляет суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, исходя из суммы полученного дохода. Также он представляет налоговую декларацию в налоговый орган по месту жительства не позднее 30 апреля и уплачивает налог не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Об этом говорится в ст. ст. 228 и 229 Налогового кодекса РФ. Деклараций должно быть две. Нормы гл. 23 Кодекса в равной мере применяются ко всем физическим лицам независимо от их возраста. Согласно ст. 28 Гражданского кодекса Российской Федерации законными представителями несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), детей являются их родители. Таким образом, родитель, являясь законным представителем своего ребенка, представляет от его имени в установленный срок в налоговый орган налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц и может заявить от его имени имущественный налоговый вычет в части дохода от продажи жилья в соответствии с долей ребенка в праве собственности на него. Жестко, без вариантов.Все равно вызовут в налоговую и заставят заполнить!

да, но лучше обратиться к нотариусу (все равно это нужно будет сделать)

В таком случае недвижимость налогом не облагается....Думаю, что достаточно будет написать и отправить заказным письмом в налоговую ваше объяснение ситуации, что квартира была в собственности более 10 лет, приложите копии документов, например ваше свидетельство на собственность (в нем указана дата приобретения собственности) и договор купли-продажи с новым владельцем.

Да нужно!При любом доходе нужно сдавать 3 НДФЛ.

обязательно, с нового года штраф за не подачу 1000 р, если просрочка подачи более 6 мес 10000 р - так что лучше подать

Да, Вы освобождаетесь от уплаты налога (НДФЛ) согласно п.п. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ и называется это имущественным налоговым вычетом, который в Ваш случае предоставляется на ВСЮ сумму по договору купли-продажи (больше 1 млн. или меньше, значения не имеет). Но для этого придется немного потрудиться, т.к. этот вычет АВТОМАТИЧЕСКИ не предоставляется. Согласно указанной статье имущественный вычет предоставляется ТОЛЬКО при условии подачи в ИФНС Заявления о его предоставлении и Декларации по форме 3-НДФЛ (до 30 апреля года следующего за годом продажи). Поскольку объект продажи был в долевой собственности, то Декларация и Заявление подаются и Вами, и Вашей несовершеннолетней дочерью (точнее, от имени дочери документы подаете Вы, как ее законный представитель). В каждой Декларации в качестве дохода от продажи кавртиры указывается часть цены по договору купли-продажи, пропорциональная Вашим долям в праве собственности на квартиру, размер вычета - на всю сумму дохода каждой от продажи. Внимание! Если Заявление и Декларация не будут поданы, то вычета не будет, и налоговая, получив сведения из регистрационной службы), после 30 апреля может потребовать и уплаты налога (недоимки), и пени, да и штрафов за просрочку налога и за не подачу декларации (не обязательно все перечисленное, но все это предусмотрено в НК РФ). Отбиться от этих неприятностей можно только подачей всех перечисленных документов и потом. Но лучше это делать спокойно и заранее, чем потом и в режиме ошпаренной кошки. Удачи и не надейтесь на авось.

надо ли подавать декларацию в налоговую? После смери отца 1\\4 авто- ваз получил в наследство.на 3\\4-мать оформила на меня дарственную.Через 2 месяца формально продал ее сыну(указали сумму 120т.р-так посоветовали.).Налоговая требует декларацию о доходах -3ндфл.А я потерял договор купли-продажи.п.с... Да,это авто ранее я купил отцу(оформил на него),мать свидетель и бесплатно(формальный договор купли-продажи) отдал сыну.Но для налоговой это все по барабану.Мои дейсвия?

Декларация в случае продажи авто в налоговую подается, если вы владели авто менее 3-х лет. Даже если никакого налога с продажи платить не надо - подается нулевая декларация. В Вашем случае достаточно договора, подтверждающего, что авто продано дешевле, чем налоговый вычет. Для информации. Налогом не облагаются (Налоговый кодекс РФ, гл.23.ст.220): - если проданный автомобиль был у вас во владении больше трех лет, - если проданный автомобиль был у вас во владении меньше трех лет, но есть документы, подтверждающие, что сумма приобретения авто больше суммы продажи. - если вы продали автомобиль за сумму менее чем 250000 руб. (размер налогового вычета) Но налоговая декларация в 2-х последних случаях подается в любом случае. Если же вы владели автомобилем менее трех лет, никакие документы, подтверждающий его первоначальную стоимость не сохранились, и сумма продажи превышала 250000 руб., то вам придется заплатить налог из следующего расчета: (cумма продажи – 250000) х 13%.

Расписываться в декларации енвд нужно в налоговой или можно полностью заполнить дома, а в ифнс просто сдать её?

Чушь! Распечатываете, подписываете в конверт и заказным письмом с уведомлением! И не надо никуда ходить!

Обычно в налоговую готовую приносят декларацию.

А что у вас налоговая принимает декларации на бумажных носителях? у нас уже давно только через интернет с ЭЦП.

что будет если бухгалтер вовремя не сдаст отчет в пфр, налоговую?

Штраф за несвоевременно сданную декларацию в налоговую: « 1) если прошло менее 180 дней 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей. » 2) если прошло более 180 дней 30% от суммы + 10% за каждый месяц (27.07.2010 № 229-ФЗ) . Кроме штрафа, в случае опоздания с представлением декларации более чем на 10 дней, налоговые органы согласно статье 76 НК РФ имеют право (и активно этим правом пользуются) приостановить все расходные операции по счетам. Кроме того могут наложить штраф на должностное лицо 300-500р - штраф за несвоевременную сдачу в ПФР расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам составляет 5 % суммы страховых взносов, начисленной к уплате за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей (ст. 46 п. 1 Закона N 212-ФЗ). . - за несвоевременное представление индивидуальных сведений штраф составит 10% от начисленной за отчетный период суммы - Непредставление в установленный срок отчетности по форме 4-ФСС — штраф от 1100 руб

Обычно штрафи и пени.

начислят пени и штраф. А такого бухгалтера надо увольнять.

пени на отчетность не начисляются.. . если все уплачено во время-то штрафы... . а оплата налогов в основном зависит от директора-бух только исполнитель...

нужно ли подавать декларацию в налоговую!? после продажи машины? продал за 125 000руб после продажи машины продал за 125 000руб и машина у меня 2.5 года в собствености была! надо платить? и сколько?

Вам подавать декларацию нужно, платить налог с продажи - нет. Для информации. Налогом не облагаются (Налоговый кодекс РФ, гл. 23.ст. 220): - если проданный автомобиль был у вас во владении больше трех лет, - если проданный автомобиль был у вас во владении меньше трех лет, но есть документы, подтверждающие, что сумма приобретения авто больше суммы продажи. - если вы продали автомобиль за сумму менее чем 250000 руб. (размер налогового вычета) Но налоговая декларация в 2-х последних случаях подается в любом случае. Если же вы владели автомобилем менее трех лет, никакие документы, подтверждающий его первоначальную стоимость не сохранились, и сумма продажи превышала 250000 руб. , то вам придется заплатить налог из следующего расчета: (cумма продажи – 250000) х 13%.

нет.

Платить налог не надо, но подать декларацию по форме 3 ндфл обязанны.

платить не надо-но декларацию надо подать-я просрочила на 10 месяцев-мне пришел штраф 1000 рублей!

Где указать продажу в декларации?

В налоговой Декларации по НДС выручка , которая облагается НДС по ставке 18% проставлена по строке 020, а по ставке 10% по строке 030. В налоговой Декларации по прибыли выручка без НДС показана по строке 011 Приложение № 1 к листу 02

- продано!

в декларации

зайди на сайт Гаранта ввв.гарант.ру,там все найдешь

в какой декларации?

сдаю 0 налоговую декларацию после закрытия ИП уменьшится ли сумма выплат в налоговую если ранее декларации не здавались

Наверное вы имеете ввиду уточненную налоговую декларацию, в порядке ст. 81 НК РФ. К сожалению для вас, налоговый орган используя все полномочия, предоставленные ему, по итогам проведения камеральной проверки доначислит налог в правильном, верном размере. Плюс пени. Многие заблуждаются, что утрата статуса индивидуального предпринимателя априори влечет освобождение от все имевшихся и скопившихся за время осуществления деятельности налоговых обязанностей. Ничего подобного, взыскание будет производиться как с физического лица.

После закрытия ИП никаких деклараций сдавать не нужно... а так, ежеквартально отчитываются ИП..

Декларация в налоговую. нужно заполнять декларацию, если сумма продажи менее 1 млн. ?

Нужно, если имущество было в Вашей собственности менее 3-х лет. Прямо в налоговом кодексе об этом не сказано. Но можно \"вычислить\" из нескольких статей: 1. В статьей 229 перечислено, кто вообще обязан предоставить декларацию: \"...налогоплательщиками, указанными в статьях 227, 227.1 и 228\" 2. Смотрим, что это за статьи: ст. 227 - предприниматели, адвокаты, нотариусы - не наш случай ст. 227.1 - иностранные граждане, получившие патент на работу по найму - опять не наш ст. 228 - .физические лица - исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 настоящего Кодекса, когда такие доходы не подлежат налогообложению.. . Уже ближе, верно? 3. Исключение посмотрим в пункте 17.1 статьи 217 - \"Не подлежат обложению ...доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более\". Есть ли где-нибудь в статье 229 о представлении декларации фраза о том, что если налог к уплате получился нулем, декларацию представлять не надо? Нет, этого там не сказано. Значит делаем вывод: при продаже недвижимого имущества, бывшего в собственности менее 3-х лет, налогоплательщик ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ в установленный законом срок - до 30 апреля следующего за продажей года. Тот факт, что недвижимость реализована менее 1 млн. руб. означает лишь, что налогооблагаемый доход нулевой и налог платить не надо - от обязанности представить декларацию этот факт не освобождает.

Декларация сдается в любом случае, если в собственности менее 3 лет. если в собственности более 3 лет, то декларация не сдается при любой сумме продажи

да, подавать в любом случае

декларируете все свои доходы в любом случае

По форме какого года подавать декларацию в налоговую? С 2007 года предприниматель не сдавал отчетности, сейчас в 2011 необходимосдать декларации по НДС за период с 2007 по 2011, фомы несколько раз меняли, и теперь декларация 2007 существенно отличается от 2011, так за 2007-й год по какой форме подавать?

Согласно пункта 5 статьи 81 НК РФ часть 1 Декларация должна быть на той форме, которая действовала в тот период. Статья 81. Внесение изменений в налоговую декларацию 5. Уточненная налоговая декларация представляется налогоплательщиком в налоговый орган по месту учета. Уточненная налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган по форме, действовавшей в налоговый период, за который вносятся соответствующие изменения.

некоторые ИФНС требуют за каждый период ту форму декларации которая была действительна на тот момент, я сдавала просроченную отчетность новыми формами, все приняли.

По утвержденной,попросите в налоговой прогу налогоплательщик ЮЛ,там эти формы и есть

Обязательно по той форме, которая действовала на тот период. Формы за соответствующий период можно заполнить в программе \"Налогоплательщик\", которую можно найти и скачать ч/р поисковик.

форму нужно действующую на тот момент

По той, которая существовала в тот период: за 2007 год сдаете по форме 2007 года и т.д.

какие отчеты, декларации подаются в налоговые и другие органы при обычной системе налогообложения и сроки

Фсс до 15, НДС до 20, Прибыль, Имущество до 28, ПФР и баланс до 30. Раз в год ндфл до 20 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=123374

в поисковик вбиваешь бухгалтеру журнал -- Главбух или другой и там ищешь что надо.. . а лучше заведи подружку с аналогичной проблемой -- тогда будет намного проще...

Отчеты во внебюджетные фонды, декларация по НДС, прибыли, имуществу, земле, транспорту - подробнее все в НК РФ и 212 -ФЗ

Подскажите пожалуйста сайт или информацию о том как правильно заполнить налоговую декларацию? В 2011 г продали акции частному лицу а также в 2011 году убытки по торговле акциями на бирже. Есть справка НДФЛ от брокера и договоры продажи акции частному лицу.пРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО НЕПОНЯТНО КАК ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ ВЗЯТУЮ С САЙТА НАЛОГОВОЙ. КУДА ВПИСАТЬ УБЫТКИ ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ?

В Налоговый кодекс РФ введена статья 220.1, которой предусматривается перенос убытков, полученных в прошедшем году, на будущие налоговые периоды. Особенности статьи: - налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом (годом), в котором получен этот убыток; - налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в предыдущих налоговых периодах убытков; при этом убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих девяти лет; - если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков. Убыток, полученный по итогам года, переносится на будущее самим налогоплательщиком, без участия налогового агента, при подаче налоговой декларации в налоговую инспекцию по месту жительства. Убытки, понесенные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, могут уменьшить налоговую базу, рассчитываемую только по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Убытки, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут уменьшить положительный финансовый результат, полученный по операциям со срочными контрактами. Суммы убытка, полученные по операциям со срочными контрактами, обращающимися на организованном рынке, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по операциям со срочными контрактами, обращающимися на организованном рынке. Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.

Обязаны ли подавать декларацию в налоговую службу, граждане, продавшие автомобиль?

Граждане, продавшие принадлежащие им транспортные средства обязаны представить декларацию о доходах в налоговую инспекцию по месту жительства (прописки), независимо от суммы полученного дохода (от суммы сделки по договору купли-продажи). О своих доходах должны отчитаться граждане, на которых законодательством возложена обязанность декларировать свои доходы, причем эта обязанность должна быть исполнена в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, причем, без всякого напоминания со стороны налоговых органов! В налоговой декларации отражаются все доходы налогоплательщика, в том числе по месту работы, от предпринимательской деятельности, продажи имущества и т.п., а также налоговые вычеты, на которые он имеет право. При исчислении налога налогоплательщик вправе уменьшить свой доход от продажи имущества на сумму имущественного вычета в следующих размерах: - на всю сумму от продажи - если транспортное средство находилось в собственности три года и более; - на сумму от продажи, но не более 125 000 рублей – если транспортное средство находилось в собственности менее трех лет. Вместо применения имущественного вычета возможно уменьшение облагаемого дохода на сумму произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с получением указанных доходов (статья 220 НК РФ). Ставка налога составляет 13 % для резидентов РФ и 30% в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. Уплата налога производится налогоплательщиком самостоятельно в срок не позднее 15 июля года, следующего за годом продажи имущества (ст.228 НК РФ). К налоговой декларации следует приложить следующие документы: заявление о предоставлении вычета (в свободной форме), справку по форме 2-НДФЛ с места работы. В соответствии со статьей 88 Налогового кодекса РФ в ходе проведения камеральной проверки налоговая служба имеет право запросить любые сведения, связанные с исчислением налога. Поэтому настоятельно рекомендуем сохранять документы, подтверждающие суммы полученных доходов и произведенных расходов.

да, а то штраф пришлют

согласно налогового кодекса - да. Но подать декларацию - это еще не значит, что придется платить налог с полной суммы: если автомобиль в собственности более трех лет, то дается вычет (125 тыс. руб.) который налогом не облагается. Главное - не забыть заявление на него написать, поскольку самостоятельно предоставлять вычеты налоговая не обязана.

это сделка купли продажи. конечно надо иначе проблемы.

если в 2007г. то да надо было до 01.05.2008г.

Я уже отвечала))) Необходимо подать 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом продажи автомобиля. Если продали в 2007 - то уже просрочили. Просрочка на 181 день - штраф 5% от суммы, подлежащей уплате, более 181 дня - 30%. Если сумма сделки менее 125 000, то налог платить не придется (и штраф за просрочку, соответственно, тоже). Но процедура заполнения такая запаренная (24 листа), что в случае суммы сделки менее 125 000 рублей проще не подавать декларацию вообще (за неподачу штраф всего 100 рублей).

Если продали официально, то обязательно

налоговая требует предоставления декларации 3- НДФЛ. я безработная и работать не собираюсь. как мне быть???? продала авто год назад. требуют договор купли продажи. а он по закону остается у покупателя. как быть.

При чем здесь безработная или нет? Если условия продажи авто попадают под уплату налога с продажи, то платить надо, как раз за прошедший год. А если владели авто менее 3-х лет, то декларация подается в любом случае. даже если Вы не должны платить налог с продажи. За неподачу штраф (кажется, 1000 руб.). И один экземпляр ДКП должен оставаться на руках у продавца. Для подтверждения стоимости проданного авто Вы можете обратиться в МРЭО, где снимали авто с учета - там в архиве есть экземпляр ДКП. По просьбе Вам сделают копию. И попросите копию заверить. Для информации. Налогом не облагаются (Налоговый кодекс РФ, гл.23.ст.220): - если проданный автомобиль был у вас во владении больше трех лет, - если проданный автомобиль был у вас во владении меньше трех лет, но есть документы, подтверждающие, что сумма приобретения авто больше суммы продажи. - если вы продали автомобиль за сумму менее чем 250000 руб. (размер налогового вычета) Но налоговая декларация в 2-х последних случаях подается в любом случае. Если же вы владели автомобилем менее трех лет, никакие документы, подтверждающий его первоначальную стоимость не сохранились, и сумма продажи превышала 250000 руб., то вам придется заплатить налог из следующего расчета: (cумма продажи – 250000) х 13%.

фиг знает

Скажи что никаких ксерокопии не осталось. Просто заполни декларацию и отдай им

С вас требуют не документы на машину, а декларацию о доходах за год продажи. Всё правильно. Согласно закону автомобиль, проданный в сроки менее трёх лет после своего производства возлагает обязательства на продавца предъявлять в налоговые органы декларацию о доходах. Сходите к ним, Вам там всё объяснят и помогут составить.. Так же, раз Вы уже просрочили, приготовте штраф 1000 руб. Вам там сразу его выпишут.

обычно та организация,где снимали с учета и продавали авто подают сведения в налоговую сами (второй или 3 экз договора), поэтому очень странно,что налоговая требует от вас бумагу,хотя в принципе копия у вас должна остаться или справка-счет или договор ,но что-то должно остаться на руках Лично я когда продавала авто,то у меня остался 2 экз договора купли-продажи и квитанция по расчету с покупателем

По закону, договор составляется по одному экземпляру для каждой из сторон сделки, о чем всегда гласит один из последних его пунктов. И то, что у Вас нет на руках этого договора, только лишь Ваше упущение. А декларацию можно подать и без него, указав цену покупки и продажи. По крайней мере штрафа за несдачу не будет, если успеете до 30 апреля. Также можете воспользоваться вычетом в 250000.

День сдачи декларации в налоговую-для меня Чёрный (доплачивать надо). А какой у вас день -чёрный?

Первый после отпуска )))

Где можно скачать бесплатно бланки деклараций для сдачи в налоговую от ООО на ОСНО,а также в ПФ и ФСС?

что?

в налоговую программа \"Налогоплательщик ЮЛ\" на вкладке Програмное обеспечение http://www.gnivc.ru/ или на сайте налоговой инспекции В пенсинный фонд прорамма \"ПУ 5\" на вкладке Работодателям далее - Бесплатные программы http://www.pfrf.ru/

Продали квартиру за 990 тыс руб, квартира менее 3 лет в собственности. Налоговая запросила заполнитьдекларацию. Нужно будет

нулевую декларация Вы обязаны подать в налоговую, время еще есть, а то штраф 1000р (если не изменился)

Так ничего страшного нет, только вот потребуется приложить копию договора и расписки.

Декларацию с нулевым НДФЛ подавать необходимо ! :)

Декларацию заполнить вы должны, а налога вам не будет.

Будут сверять Рыночную цену и указанную. . При больших расхождениях могут придраться ??

Какие документы нужно прилагать к декларации 3-НДФЛ если судом отвоевала возврат некой суммы, но банк не удержал НДФЛ, составила декларацию, но не знаю по поводу документов, помогите

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ Договор на обучение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) – копия <1> Документы, подтверждающие оплату обучения (например, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения) - копия <1> Документ, подтверждающий степень родства и возраст обучаемого <2> (например, свидетельство о рождении) – копия <1> Документ, подтверждающий опеку или попечительство <3> - копия <1> Документ, подтверждающий очную форму обучения <4> (например, справка учебного заведения) – копия <1> Заявление на возврат НДФЛ <5> (см. образец) -------------------------------------------------------- <1> налоговый орган вправе запросить оригиналы <2> представляется в случае оплаты обучения детей, подопечных, брата (сестры) <3> представляется в случае оплаты обучения подопечных <4> представляется в случае оплаты обучения детей, подопечных, брата (сестры) если в договоре на обучение не прописана очная форма обучения <5> представляется в случае, если в налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату

уточненная налоговая декларация за 2011 г ООО «Фортуна» представлена уточненная налоговая декларация за 2011 г. , в которой указана сумма налога в размере, большем ранее заявленного. Руководителем налогового органа принято решение о проведении повторной налоговой проверки правильности исчисления и уплаты этого налога за уже проверенный налоговый период. ООО обжаловало указанные действия в вышестоящем налоговом органе, указав на то, что выездная налоговая проверка по тому же налогу за тот же период уже проводилась. Оцените ситуацию.

Аргументы налогоплательщика не совсем верны. Однако вышестоящий орган, скорее всего, признает решение о проведении выездной проверки в отношении этого ООО неправомерным по следующим основаниям. Согласно пункта 5 статьи 89 Налогового кодекса проведение двух и более выездных проверок по одним и тем же налогам за один и тот же период не допускается. В соответствии с пунктом 10 той же статьи данное положение не относится к повторной выездной проверке. В том же пункте приведен перечень причин для проведения повторной проверки. Это: - проверка вышестоящего налогового органа - в рамках контроля проводившего первоначальную проверку налогового органа; - представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного. Данный перечень является закрытым, т. е. другие причины для проведения повторной выездной проверки законодательством не установлены. ООО \"Фортуна\" представила уточненную декларацию за проверенный на выездной проверке период, в которой исчислила налог в размере, большем ранее заявленного. Налоговый кодекс не предусматривает возможность проведения повторной выездной проверки в этом случае. Следовательно, решение о повторной выездной проверке ООО \"Фортуна\" на этом основании не соответствует положениям Налогового кодекса, является неправомерным и подлежит отмене.

Ситуация \"Help\"))) Согласно Статье 89 выездная налоговая проверка по одному и тому же налогу не может проводиться более одного раза в год - пускай Ваши юристы напомнят об этом в абритраже!

Машину продала год назад. Ездила на ней 6 лет. Сегодня пришло письмо, о том что надо подавать налоговую декларацию. Позвонила в налоговую, они сказали, что декларация подается, если машиной владела менее трех лет. Народ кто знает № статьи. нифига не могу найти. Хочу написать письмо, а сослаться на статью не могу, так как слаба в налоговом кодексе.

Декларация, действительно, подаётся, только если имущество было в собственности менее 3 лет -- пп. 1 п. 1 ст. 220. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) : доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более ( п. 17.1 ст. 217). Налогоплательщики вправе не указывать в налоговой декларации доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии со статьей 217 настоящего Кодекса, а также доходы, при получении которых налог полностью удержан налоговыми агентами, если это не препятствует получению налогоплательщиком налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 (аб. 2 п. 4 ст. 229). Т. о. , если у вас есть документы, подтверждающие, что машина принадлежала вам 6 лет, никакой декларации теперь подавать не надо.

Правильно, нужно отчитаться перед налоговой Смотри главу об НДФЛ

Правильно требует налоговая. Напишите декларацию все равно будет вычет на всю стоимость машины и платить ничего не надо будет. Ну ели только за декларацию коли сами не сможете сделать

Если машиной пользовались более трех лет, то налог с продажи с Вас не взымается.... в налоговой вам сказали все правильно.

Обязательно до 30 апреля надо подать налоговую декларацию (НДФЛ).

Нулевая декларация. Ситуация такая. Работодатель выдал работнику справку НДФЛ-3 для возврата денег за обучение. Все документы в налоговую работником были отданы, а через некоторое время выяснилось, что работодатель \"забыл\" предоставить в налоговую сведения о работнике. Выдал запрашиваемую сумму наличными, а налоговая инспекция требует с работника нулевую декларацию. Как ее заполнить? У нас за ее составление требуют 500 руб (причем, возвращаемая сумма чуть больше 2 тысяч.)

нужно в налоговой уточнить, как должна выглядеть декларация. вероятно, в качестве дохода нужно будет указать деньги, которые были возвращены, а в качестве вычета, - оплату за обучение. нужно конкретно уточнить, какой именно вид вычета указать. обычно, в налоговой (по крайней мере у нас) не очень охотно что-либо объясняют, но, если проявить настойчивость, то зачастую можно получить нужную информацию. дальше, скачиваете программу Налогоплательщик, или Декларация 2013 и ищете в Интернете инструкцию, как ею пользоваться, конкретно, как заполнить З ндфл.

Подаете уточненную декларацию 3- НДФЛ с нулевыми показаниями и все.

работодателя нужно проучить... нулевую не сдавать.. пусть работодатель выкручивается.... или сам делает 3-НДФЛ...

Почему налоговые декларации от Филипа Киркорова в налоговой встречают со смехом, читая эти \"филькины грамоты ?

А \"Филькины грамоты\" все под одну \"гребёнку\" пишуЦЦа одинаково)))

Нищ настолько, что налоговая вынуждена ему доплачивать.

как подать декларацию в налоговою

Прочтите здесь !!!http://www.nalogia.ru/declaration/attachments.php

Заполнить необходимые документы , прийти и подать...

единая упрощенная налоговая декларация или уже полная налоговая декларация Дамы и Господа, подскажите. У ООО после открытия р/с из платежей были только платеж за СРО и членские взносы туда же (лицензирование строительства) . Никаких других договоров и платежей не было. Надо здавать Упрощенку, или уже Полную налоговую декларацию? . В моей налоговой Неуверенно сказали, что уже вроде полную, так как движения на счету были. А как правильно? Желательно со ссылками, но и без оных буду очень благодарен за ответы. С уважением

Движени е по счету были-ваши затраты, а значит надо делать полную налоговую декларацию. Вы же сделает проводки Д-т 76 К-т 51 и получение лицензии Д-т 08 К-т 76, затем принятие к учету лицензии Д-т 04 К-т 08 или же вы ее отнесете на 97 счет расходы будующих периодов. Все равно движение .

Что такое полная декларация? Такого понятия нет ни в налоговом кодексе, ни в каком ином законодательном акте. Если Вы таким образом сформулировали вопрос в налоговой, то ничего удивительного в их неуверенном ответе нет. Так примерно, догадываюсь, конечно, о чем Вы.. . С чувством полной ответственности за свои слова могу Вам сказать, что единая упрощенная декларация может быть сдана только в случае отсутствия движений по кассе и р/с. В Вашем случае движений было море, это значит, что придется сдать декларацию по НДС и налогу на прибыль. Про фонды тоже не забывайте.

сдаете все отчеты. пфр, фсс, налог на прибыль, имущество, ндс. пусть даже и какие-то нулевые

Что является подтверждением нулевой декларации ЕНВД? ИП занимался грузоперевозками, в конце декабря продал машины. Первый второй квартал не работал. Является ли отсутствие а/машин подтверждением нулевой декларации

Нет. Позиция налоговых органов - налог расчетный, состоите на учете как плательщик значит обязаны платить. Но это спорно. В вашем случае предлагаю дать письменные пояснения об отсутствии объекта. Ни в коем случае не подавать уточненных деклараций и посмотреть как налоговая будет доначислять Вам налог. Сделать это сложно, так как в заявлении 2-ЕНВД (постановка на учет) количество машин не указывается. Фактически у налоговой нет оснований для определения количества объектов. Декларация за прошлый период не основание. Разумно будет оставить Вас в покое. Любой расчет налогового органа почти наверняка отыгрывается в суде.

Нет. Он потому и называется Налог на ВМЕНЕННЫЙ доход. ( т. е. типа - условный) Продали машины - других не купили - надо было закрывать ИП)

Подайте заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД в ИФНС. Это установлено в пункте 3 статьи 346.28 Налогового кодекса РФ. Если заявление о прекращении деятельности по ЕНВД не сдано, то формально предприниматель или организация считается лицами, осуществляющими деятельность, облагаемую ЕНВД и, соответственно, плательщиками данного налога. Уплату ЕНВД можно прекратить не ранее даты снятия с учета в качестве плательщика этого налога. Представление нулевой декларации по ЕНВД в налоговые органы законодательством не предусмотрено и неправомерно.

Декларацию о доходах надо подавать в налоговую по месту приписки или же можна в другом городе?

по месту регистрации

в какой налоговой зарегистрирован там и сдаешь можно почтой

При продаже авто и покупки другого, что за декларацию нужно сдавать в налоговую?

Налоговая декларация после продажи авто. Налогом не облагаются (Налоговый кодекс РФ, гл.23.ст.220): - если проданный автомобиль был у вас во владении больше трех лет, - если проданный автомобиль был у вас во владении меньше трех лет, но есть документы, подтверждающие, что сумма приобретения авто больше суммы продажи. - если вы продали автомобиль за сумму менее чем 250000 руб. (размер налогового вычета) Но налоговая декларация в 2-х последних случаях подается в любом случае. Если же вы владели автомобилем менее трех лет, никакие документы, подтверждающий его первоначальную стоимость не сохранились, и сумма продажи превышала 250000 руб., то вам придется заплатить налог из следующего расчета: (cумма продажи – 250000) х 13%.

за налогами они сами придут не волнуйся

Декларация по форме 3-ндфл. Часто люди в договоре указывают сумму не реальную, чтоб не превысить 250 тысяч, чтоб не платить налог. Декларация простая, их рисуют в каждой бухконторе. Если немного шарите, сами с сайта налоговой скачайте форму и заполните ее. Сдать надо вроде до конца марта. Подать надо в любом случае, если лимит не превысили, то налога нет.

Форму три ,заполнят аудиторы за монеты ,

как подать декларацию через интернет?

Всё о налоговых декларациях В каких случаях физическое лицо обязано сдать налоговую декларацию по форме 3-ндфл и в какие сроки, как правильно заполнить налоговую декларацию, всегда ли надо платить налог и в каком размере, на эти и многие вопросы вы найдете ответы на нашем сайте. Мы постарались предоставить вам полную и объективную информацию, удержавшись от соблазна выразить свои мысли по юридически сухо и непонятно. http://www.deklarazia.ru/

Единая упрощенная налоговая декларация и УСН Подскажите пожалуйста если организация находится на упрощенной системе налогообложения - нужно сдавать единую упрощенную налоговую декларацию?

всё что нужно... В НАЛОГОВУЮ Среднесписочная (сдается, раз в год, в налоговую до 20 января)Бланк(50 кб.) Сведения СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ численности работников Сдают все. Считается кол-во работников за каждый календарный день (в суб. и воскр. ставится кол-во, которое было в пятницу) причем считаются все - прогульщики, больные, в администр.отпуске. Потом все суммируется и делится на кол-во дней месяца. Получается среднесписочная численность за конкретный месяц. А за отчетный период(год) - суммируете среднесписочную численность за необходимое кол-во месяцев и делите на это самое кол-во месяцев. ИП не считается за работника. И если ИП один, без сотрудников, то ставится ноль. Платежи налога УСН(раз в квартал, если есть доход): Налог УСН нужно округлять до рубелей и оплачивать в рублях. Если у вас не было дохода то платить не нужно I кв.(3 мес.) - до 25 апреля II кв.(полгода) - до 25 июля III кв.(9 мес.) - до 25 октября IV кв.(год) - до 30 апреля(для ИП) до 31 марта(для организаций) Вы можете вычесть из суммы налога то что платите в пенсионный но не более 50%(до 2012 г.) и платежи должны быть уже уплачены. (за 1 квартал - не более 1/4, за полугодие - не более 1/2, за 9 месяцев - не более 3/4 годовой суммы взносов, за год - всю сумму страховых взносов ИП) С 2012 года ИП (не работодатели) могут уменьшить УСН доходы на 100% Декларация УСН (раз в год) сдать в налоговую: до 30 апреля(для ИП) до 31 марта(для организаций) Воспользуйтесь: калькулятором декларации УСН nalog.ru - Заполнить квитанцию и платежное поручение на любой налог ИФНС Книга доходов-расходов(раз в год) прошить и сдать в налоговую: до 30 апреля(для ИП) до 31 марта(для организаций) При сдаче пишется заявление в 2 экземплярах Заявление на регистрацию книги доходов и расходов. КУДиР - образцы и заявление В ПФР ЗА САМОГО ИП Платеж ИП в ПФР, ФФОМС, ТФОМС за себя В 2011 году Фиксированный платёж в ПФР ИП(платится, раз в год, до 31 декабря) 13509,60 р. в ПФР(10392 р. на страховую и 3117,60 р. на накопительную части; если 1966г и старше, если старше - всё на страховую), ФФОМС - 1610,76 р., ТФОМС - 1039,20 р. Общая сумма: 16159,56 р. Платеж за неполный год вы можете рассчить здесь: Калькулятор фиксированного платежа ИП На сайте ПФР вышла новость - за 2011 год ИП не нужно подавать отчетность за себя(свои взносы). За наемных работников см. тут, вкладка за работников, если есть

нет, нужно сдавать 1 раз в год декларацию по УСН

Единую упрощенную декларацию сдают организации работающие по обычной системе и у которых нет деятельности, а по УСН сдается Декларация по единому налогу 1 раз в год

Крайний срок подачи декларации по УСН за год в налоговую инспекцию?

Статья 346.23. Налоговая декларация Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели по истечении налогового периода представляют налоговые декларации в налоговые органы по месту своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговые декларации по итогам отчетного периода представляются не позднее 25 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода.

31 марта, но лучше не затягивать. P.S. Многие ИПы (особенно в сельской местности) залетают, перенося платеж на крайний день, а сбер в этот день берет и не работает. Плюс отправка не факт.

http://wiki.klerk.ru/index.php/Отчетность_ИП_без_наемных_рабо http://wiki.klerk.ru/index.php/Индивидуальный_предприниматель

для ИП до 31 апреля

С какой заработанной суммы нужно заполнять налоговую декларацию?

Если Вы просто физ. лицо, то, действительно, с любого полученного Вами дохода, отличного от нуля, Вы должны подать декларацию 3ндфл и заплатить налог 13%, за исключением официально полученной з/п- там за вас отчитывается работодатель. Но если вы зарегистрированы как ИП, то отчитываться надо даже при нулевом доходе. И в положенный налоговым кодексом период обязательно сдавать нулевые декларации об отсутствии у Вас налогооблагаемой базы. За неподачу даже нулевой декларации- штраф 1000руб

начиная с 1 заработанного рубля. Если вы работаете в организации (учреждении) , то налог у вас уже удержали, и на руки вы получили чистый доход. Если же получаете какой либо доход иным способом, вам необходимо заполнить налоговую декларацию. Декларацию вам помогут заполнить в налоговом органе по месту регистрации

Какое наказание может быть за подделку налоговой декларации?

Нет такого понятия. Есть указание недостоверных сведений в налоговой декларации. Впрочем, если декларация сдана с достоверными сведениями и сотрудник ФНС подделал данные в ней, изменив их, то его ждёт суровое наказание.

Вплоть до уголовной ответственности.

снимут штаны и выдерут и может-быть не ремнем

уголовно-наказуемое деяние называемое заведомо ложное предоставление информации с учетом сокрытия фактов дохода, после этого никогда не отмоетесь

Тюрьма.

ПОДДЕЛАТЬ налоговую декларацию может только лицо, получившее декларацию, лицо же сдавшее декларацию может ПРЕДСТАВИТЬ НЕВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ с какой-либо целью. Все зависит от того ЧТО ПОДДЕЛАНО или какие СВЕДЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ НЕВЕРНЫМИ. В одном случае может быть предложено сдать уточненную декларацию, в другом случае может быть предусмотрена ответственность от административной до уголовной.

Какой порядок подачи декларации в налоговую ( И.П) если деятельностью ещё не занялся, а зарегестрировался как месяц ?Сп Спасибо!

Поедешь и сдашь нулевую декларацию. Один бланк, дадут в налоговой, образец на стенке. И не забудь съездить в пенсионный фонд. Там дадут бумажку, надо заплатить немножко денюжек по прошлому году. Деятельность их не интересует.

Если ЕНВД, то подавай нулевую декларацию

Декларацию (нулевую) подвать ОБЯЗАТЕЛЬНО. иначе начислят не шуточный штраф.

декларацию в налоговую какие документы нужно ( купили квартиру)?

Посмотрите здесь http://www.advocatshmelev narod ru/vichet.html#documenti_dly_vicheta (вместо пробелов поставьте точки)

Написала в личку.

За какой период подается декларация в налоговую инспекцию в этом году

Декларации в налоговую подаются в любом случае за истекший год....значить 2007

Обычна за предыдущий год подают -декларацию(сейчас за 2007), а за текущий-расчеты по какому либо налогу

ты что в спячке был..год потерял...проснись 2008 год отчетность за год 2007,, а потом квартал 2008

Срок подачи налоговой декларации для ИП, при УСН ?!

до 30 апреля - п. 2 ст. 346.23 НК РФ: \"Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели по истечении налогового периода представляют налоговую декларацию в налоговые органы по месту своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом\"

до 31 марта кажется

Ребята, подскажите по какой причине налоговая блокирует расчетный счет на ООО, если декларации все сданы Я писала заявление на упрощенку, сказали подъехать через месяц, я не смогла, может это быть причиной?

Заблокировать расчетный счет вам могут в двух случаях, предусмотренных п.1 ст.76 НК РФ: - за неуплату суммы недоимки по налогу, пени или штрафов в срок, определенный налоговым органом; - за непредставление налоговых деклараций в налоговую в течение 10 календарных дней по истечении установленного срока их представления (п.З ст.76 НК РФ). Решение о приостановлении движения средств на счету налогоплательщика принимает руководитель налогового органа или его заместитель. Поставить в известность ответчика инспекция должна в течение шести дней после вынесения указанного решения. Если передать этот документ лично в руки налогоплательщику не удалось, его направляют заказным письмом и считают полученным по истечении шести дней со дня отправки. Ни подача заявления на упрощенку, ни отказ в применении УСН никак не могут быть причиной блокировки счета. Если декларации сданы, значит есть недоимка. Звоните в налоговую, выясняйте по какой причине вас \"наказали\".

спроси у них...

А налоги все оплачены? Обычно после неуплаты они выставляют требование в банк, а, если на Вашем расчетном счете недостаточно средств, то счет блокируется. т.е. поступления проходят, а вот снять Вы их не сможете пока не пройдет оплата налогов.Дозвонитесь в банк, к ним приходит бумага, на основании которой они приостанавливают движения по счету.

Если налоговая выставляет требование по причине неуплаты налогов, а его Вы не выполните вовремя, то налоговая может заблокировать р/с.

Налоговый кодекс предусматривает три законных основания блокировки расчетного счета налогоплательщика. Первые два прописаны в ст. 76 НК РФ - неисполнение требований налогового органа об уплате налогов, пеней или штрафов и непредставление налоговой декларации в течение десяти дней по истечении срока, установленного для ее подачи. Еще одно основание указано в п. 10 ст. 101 НК РФ и используется налоговиками для обеспечения исполнения налогоплательщиками решения, принятого по результатам налоговой проверки. Под статью непредставление налоговой декларации налоговики могут подогнать и непредоставление документов по встречной проверке. Поэтому точную причину блокировки счета вам надо узнавать у них.

Организация не сдала декларацию по НДС в налоговую за 2007 год.штраф до сих пор не пришел. не прошли ли сроки проверки?

Срок не прошел. В это году проверяют 20087, 2007 и 2006 годы. Вопрос только в том, была ли у вас налогооблогаемая база и налог к уплате. Если да, то подайте декларацию и оплатите налог. Если нет, то декларацию подать надо, но вот штрафовать не будут, так как не было налогооблагаемой базой. Раньше с нулевых деклараций брали штрафы в размере 100 руб., но в прошлом году было постановление суда, которое приняло сторону налогоплательщика и теперь налоговики из-за этих 100 руб. уже не придираются, хотя в данной ситуации НК можно читать двояко. В любом случае, лучше декларацию подать в налоговую как можно быстрее.

3 года срок исковой давности.

Штраф вам никто отдельновыписывать не будет И срока для штрафов (имхо) нет!

если вы сейчас подадите эту декларацию они вам быстенько все пришлют.

Отправляй ко мне!

Срок документальной проверки до конца 2011 года, еще успеют проверить

Скажите пожалуйста, сколько стоит отправить декларацию в налоговую по почте?

Декларации надо отправлять письмом с опись - а это уже считается ценным письмом. Стоимость примерно 100 руб. в зависимости от региона в котором Вы живете. плюс/минус 15 рублей. при этом уведомление оформлять не обязательно.

по моему такие документы лучше самим относить ...

не сдали декларацию по прибыли,какой будет штраф?

Налоговая ответственность за непредставление налоговой декларации в установленный законодательством о налогах и сборах срок предусмотрена статьей 119 НК РФ. Размер штрафа зависит от количества дней, истекших со дня, установленного для представления декларации. 1. Если просрочка не превышает 180 дней. Тогда штраф составит 5% суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления. При этом общая сумма штрафных санкций не может превышать 30% суммы, указанной в декларации, и быть менее 100 руб. 2. Если просрочка превысила 180 дней. Тогда штраф будет равен 30% суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании декларации, плюс 10% суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки начиная со 181-го дня.

Начислят пени и штраф от суммы задолженности по ставке рефинансирования!

Несвоевременное представление декларации Штраф в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей (НК-119-1) Непредставление в установленный срок в налоговые органы документов и (или) иных сведений Штраф 200 руб. за каждый непредставленный документ (НК-126) Итого минимум 1200 р

Из трех ответов выберем то, что соответствует действующему законодательству: 1. \"Лисенок\" приводит недействующую редакцию ст 119 НК. 2. Wowa ст.119 цитирует верно, а вот ст. 126 в данном случае не применяется, т.к. никаких ДОКУМЕНТОВ от вас не требуется. Если ваш налог на прибыль за отчетный период равен нулю, то штраф - 1000 рублей. 3. А вот если налог на прибыль не \"нулевой\", то будет начислена еще и пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки уплаты налога.

пропустила подачу декларации в налоговую!!!!какие последствия, я зарегестрированна как ИП, но не веду деятельность, соответственно отчеты нулевые, один раз сдала декларацию а второй пропустила....какой штраф????

Расстреляют прямо возле налоговой инспекции

если декларация нулевая, то 100 руб., если есть начисления, то 20% от суммы

с Ольгой Логиновой согласен

Фирма молчала - не работала - целый год, что сдавать в ПФР и в налоговую по НДФЛ? Заявления?

декларация нулевая в налоговую и ПФР, ПО персофиницированному учету письмо в ПФР о том, что не было деятельности и зарплата не начислялась

Письмо о том,что деятельность не велась и з/плата не начислялась

заявление с причиной отсутствия вашей деятельности и нулевые декларации

в ПФР письмо и нулевую декларацию, в налоговую только письмо

Декларация по ОПС в налоговую и в ПФР, а письмо об отсутсвии деятельности - писать или нет - на ваше усмотрение.

Вопрос. Нужно ли сдавать декларацию на имущество в налоговую, если у организации только ОС и НМА на забалансовом счете ?

Смотря что на забалансовых.... Если ОС стоимостью до 40 т. р. , списанные с материальных счетов, то нет, налог на имущество по ним не начисляется. Если же на забалансовых счетах вы отразили арендованные ОС, но по договору с арендодателем налог на имущество должны платить вы, то, значит этот налог платите вы.

Как организация умудрилась обойтись без ОС? Если да, то нулевой отчет.

Продали гараж за 300000 руб. Вопрос: надо ли платить налог с дохода и подавать декларацию в налоговую? Гараж был в собственности---а) менее 3 лет ;б) более3 лет

Более 3-х лет - не надо, менее 3-х лет - надо подавать налоговую декларацию и применять налоговый вычет 250 тыс. руб. или уменьшить доходы на расходы при покупке или строительстве, но только в том случае, если документы сохранились

В данном случае, при любом сроке владения гаражом НДФЛ не уплачивается !

До какого числа нужно подать декларации в налоговую о возврате подоходного налога?

социальный налоговый вычет- в любое время, но только после окончания года., в котором понесли расходы.

Если в этом году, то лучше обратиться в налоговую для уточнения. Если на следующий год, то мне сказали, что к концу апреля начнут принимать декларации, т.е. раньше не обращаться - у них отчеты.

Срок давности обычно три года. Сдавайтесь до конца этого года, пока в налоговой пусто. С 1 января начнется отчетная компания и в налоговой будет тьма народа.

Вопрос по декларации по налогу на имущество организаций Была допущена ошибка в декларации по налогу на имущество за 2011 г. А именно в январе на 01.01.2011 г была выставленна неправильная сумма. Сейчас, в 2012 г все это выходит на свет. необходимо ли подавать уточненные декларации за каждый период, т.е 1, 2 и 3 кв или достаточно поменять за год и отправить корректировочную ?

Налоговый период - календарный год Статья 81 НК РФ. Внесение изменений в налоговую декларацию При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. Достаточно за год

за год отправить корректировку

Надо ли сдавать налоговую декларацию по НДС, если мы ООО на УСН (доходы)? Мы приобрели имущество (здание и землю) в Мингосимуществе с аукциона, заплатили НДС в налоговую, но только не со всей суммы, а лишь по зданию, надо ли нам сдавать налоговую декларацию по НДС за квартал и как внести поступления в 1С, самим внести сч-фактуру от Мингосимущества т. к. от них только есть договор купли-продажи, или ручной проводкой,??

при такой покупке вы являетесь налоговым агентом по НДС=должны заплатить НДС в бюджет и подать декларацию.. . имейте ввиду, что НДС нужно платить в день перечисления основной оплаты и ставить статус 02...и в декларации стр. налогового агента...

Вы не являетесь плательщиком НДС - посему и декларацию не подаете. Уплаченный НДС учитывате в расходах

при УСН оплатили НДС в бюджет будьте любезны сдать декларацию ОБЯЗАТЕЛЬНО. Не доверяете позвоните в налоговую

можно ли скреплять степплером декларацию УСН при сдаче в налоговую инспекцию?

Конечно можно . Это книгу доходов и расходов нужно сшивать

Я купила квартиру, но временно не работаю. Могу ч на мужа подать декларацию в налоговую инспекцию или можно на себя?

Что б мне так не работать!.

в смысле? я тоже не работаю. при чем здесь нал. декларация на мужа?

Только на себя. Налогового вычета не получите.

Если квартира приобретена в совместную собственность и муж является плательщиком подоходного налога, то ему может быть предоставлен имущественный налоговый вычет !

Вы сами заявить вычет пока не можете - так как Вы не работаете, то налог на доходы физических лиц не уплачиваете. Соответственно, возвращать Вам нечего. Однако если квартира приобретена в браке, то она считается совместной общей собственностью независимо от того, на кого фактически оформлено свидетельство о праве собственности. Если, конечно, Вы не оформили долевую собственность - тогда схема возврата будет иной. Соответственно право на имущественный вычет получают все собственники - и жена, и муж. Сумма вычета при это не меняется и составляет максимум все те же 2 млн. руб. Сам вычет по закону распределяется по договоренности между собственниками, так что вполне возможно и такое распределение, при котором одному придется 100 % вычета, а второму - 0 %. Так что, если муж еще не использовал имущественный вычет на приобретение квартиры и у него есть доходы, облагаемые по ставке 13 % (заработная плата - само собой, официальная) , то вычет на приобретение этой квартиры может получить он. Для того вам нужно составить соглашение (в простой письменной форме, можно написать от руки) , что вы договорились распределить вычет следующим образом: жене - 0 %, мужу - 100 %. Подписываете его оба. Заверять нигде не нужно. Далее муж собирает пакет документов: справку 2-НДФЛ с работы + копия свидетельства на право собственности + копии платежных документов, например, расписки продавца (можно заменить копией договора купли-продажи, если в нем есть отметка о том, что деньги по договору переданы продавцу в полном объеме) , заполняет от своего имени декларацию и подает в налоговую. К декларации придется приложить копию свидетельства о браке для доказательства того, что вы на момент приобретения квартиры состояли в браке и она является вашей общей собственностью, и ваше соглашение о разделе вычета. Имейте в виду, что в таком случае изменить первоначальную договоренность после представления декларации уже будет нельзя. Кроме того, будет считаться что Вы свое право на вычет использовали.

В соответствии с ГК и СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них вносились деньги при его приобретении и на кого из супругов оформлены платежные документы. При отсутствии брачного договора, предусматривающий иной режим собственности на имущество, считается, что имущество находится в общей СОВМЕСТНОЙ собственности и каждый из супругов имеет право на имущественный налоговый вычет вне зависимости от того, на имя кого из супругов оно оформлено. Согласно абз. 25 пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ в случае приобретения имущества в общую СОВМЕСТНУЮ собственность размер имущественного налогового вычета РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ между совладельцами в соответствии с их письменным ЗАЯВЛЕНИЕМ. Так что своим совместным с мужем Заявлением Вы можете распределить вычет в ЛЮБОЙ пропорции, в т. ч. Вам – 0 %., мужу – 100 %. Только вот Декларацию ВЫ и на мужа подать НЕ можете – подавать ее он должен сам и от своего имени. Удачи.

квартира, приобретенная в браке, принадлежит обоим супругам. Поэтому ваш муж может подать заявление на налоговый вычет и декларацию. вам только надо будет оформить соглашение о распределении вычета между вами и приложить его к докуметам

Какая ответственность грозит за несвоевременное предоставление декларации о доходах?

Налоговый кодекс РФ Статья 119. Непредставление налоговой декларации Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Кодекс РФ об административных правонарушениях Статья 15.5. Нарушение сроков представления налоговой декларации (распространяется только на ДЛ организаций, на физиков и ИП не распространяется) Нарушение установленных законодательством о налогах и сборах сроков представления налоговой декларации в налоговый орган по месту учета - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей.

Штраф в тысячу рублей.

Подскажите статью НК РФ, где сказано что, организации не имеющие имущества не сдают расчет и декларацию этому налогу?

Согласно Порядку заполнения налоговой декларации: Налоговая декларация по налогу на имущество организаций заполняется лицами, признаваемыми налогоплательщиками налога на имущество организаций в соответствии с главой 30 \"Налог на имущество организаций\" Налогового кодекса Российской Федерации. --- В соответствии с Федеральным законом от 30.10.2009 N 242-ФЗ \"О внесении изменения в статью 373 части второй Налогового кодекса Российской Федерации\" уточнено понятие \"налогоплательщики налога на имущество организаций\", которыми признаны организации, имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со ст. 374 Налогового кодекса Российской Федерации (п. 1 ст. 373 Налогового кодекса Российской Федерации) . Данный Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2010 г. Таким образом, начиная с 1 января 2010 г. организации, у которых отсутствует имущество, признаваемое объектом налогообложения по налогу на имущество организаций, не являются налогоплательщиками налога на имущество организаций и у них не возникает обязанность представлять в налоговые органы налоговые декларации (расчеты) по данному налогу. --- Совет: или подавать нулевую декларацию (это дел-то 5 минут) , или с каждым отчетом писать письмо, что в Вашей организации нет имущества и поэтому Вы на основании ст. такой-то не признаетесь налогоплательщиком и не подаете по этой причине декларацию. В противном случае, ФНС РФ может заблокировать Ваш расчетный счет и Вам придется идти туда и доказывать, что Вы правы. Счет Вам разблокируют, штраф не выпишут, но Вы посчитайте, во что Вам это выльется? Дня три не меньше, нервы, хождения, переписка. А в дальнейшем Вы не застрахованы от подобной блокировки. Инспекции разные, сотрудники тоже....

Налог на имущество относится к региональным налогам и сборам и в соответствии с п. 3 ст. 379 НК РФ, законодательные органы субъектов РФ при установлении налога на имущество вправе не устанавливать отчетные периоды. Поэтому каждая организация должна руководствоваться законом того субъекта РФ, на территории которого ей предстоит сдавать расчеты по авансовым платежам. ФЗ от 30.10.2009 № 242-ФЗ внес изменения по которым с 1 января 2010 организации, не имеющие на балансе имущество, признаваемое объектом налогообложения, не являются налогоплательщиками налога на имущество организаций, следовательно, у них отсутствует обязанность по представлению в налоговые органы деклараций (налоговых расчетов по авансовым платежам) по данному налогу.

Подскажите юридическое лицо, не имеющее имущества? Просто получается нет офиса, оборудования, мебели.. . Куда уставный капитал был распределен?

Если у организации отсутствует объект налогообложения, ей не нужно сдавать расчеты по авансовым платежам и декларацию по налогу на имущество. Основание - п. 1 ст. 373, п. 1 ст. 386 НК РФ. \"Нулевые\" налоговые декларации и расчеты по авансовым платежам должны представлять организации, которые полностью самортизировали свое имущество.

Как подать декларацию ИП - нужно лично нести в налоговую в которой числишься или можно дистанционно?

можно отправить по почте ценным письмом с описью вложения

Лучше всего высылать из Лондона.

Можно по почте с описью вложения, можно электронно, для этого получите ключи доступа для стачи документов

По почте не позднее 20 числа.

как заполнить налоговую декларацию

Возьмешь бланки в налоговой или в интернете, читаешь и пишешь. Все.

ИП просрочил подачу налоговой декларации. Дали штраф 1000 руб... ИП просрочил подачу налоговой декларации на 4 дня . Дали штраф 1000 руб.. . Пришло требование об уплате. Человек находмился на лечении у стоматолога в другом городе. Как избежать уплаты штрафа?

для подачи налоговой декларации даётся срок - ДО определённой даты. а НЕ В конкретную дату. если ИП - баран и просрочил эту дату, штраф платить будет

Ни как. Лечение у стоматолога - это не причина не исполнять закон.

Продала машину декларацию во время не подала. Сейчас в налоговой сказали, что декларации за 2009год уже не принимают.

Тебя налоговая не напрягает? Ну и забудь!

Не Парься, Пришлют Штраф в Штучку рябов за Просрочку!

Через нэт оплати долги и все!

вообще в этом году должны принимать декларации за 2012, 2011, 2010 года. Так что верно вам сказали

Мы тоже не подавали

Несвоевременно представлена налоговая декларация с продажи автомобиля (сумма договора меньше 250 тыс.). Какой штраф? Пришло письмо из налоговой в котором сказано что несвоевременно предоставлена налоговая декларация с продажи автомобиля, и применяются штрафные санкции в соответствии с п.1 ст. 119 НК РФ. Сумма штрафа не указана в письме.

В соответствии с пунктом 1 статьи 119 Налогового кодекса штраф за несвоевременно представленную декларацию составляет \"5 % от подлежащей уплате суммы налога за каждый месяц просрочки (полный или неполный) , но не менее 1000 руб. и не более 30 %\". Таким образом, закон устанавливает \"вилку\": минимальный размер штрафа - 1000 руб. , максимальный - 30 % от подлежащей уплате по декларации суммы. В Вашем случае налог по декларации равен нулю, так как полученный доход оказался меньше фиксированного вычета на продажу автомобиля в размере 250 тыс. руб. Но это не означает, что штрафа не будет. В данном случае налоговая ответственность наступает именно за нарушение срока представления декларации (за факт \"декларация подана с нарушением срока\"). Следовательно, штраф будет применен в минимально возможном размере - 1000 руб.

1000 руб.

как заполнить декларацию от продажи недвижимости

В налоговой на стенке висят образцы и они обязаны вас консультировать

Правильно ли оформлена моя нулевая декларация в налоговую?

Чтобы сдать нулевую отчетность нужно заполнить и записать налоги в форму утвержденную приказом Минфина от 10.07.2007. № 62-н Единая ( упрощенная) налоговая декларация. А эта Декларация уже не с 2010 года не применяется, так как глава 24 отменена.

Глава 24. ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ Утратила силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 N 213-ФЗ. так что и оформлять не надо было, либо вы ошиблись годом, и надо было поставить 2009

1.Любая декларация за налоговый период заполняется по истечении этого налогового периода ( за 2010 год- только по истечении года); 2. Единый социальный налог отменен с 01.01.2010 года 3. с 01.01.2010г. Вам следует ежеквартально сдавать отчетность по страховым взносам в ФСС, а также в ПФР.

Можно ли при заполнении декларации в налоговую в графе \"иждивенцы\"указывать: правительство, парламент и 2,5 мил. чеченцев?

Это лучший вопрос года!

я вам разрешаю

Укажи.. . Только как бы не обязали содержать.

такую графу точно нужно ввести))))

Нужно!!!

И назвать всех поименно, и в каких родственных связях состоите. Но, столько чеченцев Вам не набрать.

2,5 Чеченца и 2,5\"мил\" Приспособленцев косящих под них.

налоговая теряет декларации?мне сегодня позвонили ,что моей по имуществу нет за 2010!а у меня с их отметкой есть!

Мне бы ваши проблемы! Наши налоговики умудрились потерять ВСЕ декларации и балансы за 7 лет. Когда я задала им вопрос, а куда они могли подевать такую кипу документов, ответ был один - фиг знает, может они в подвале, может - на чердаке, лень искать, сдайте повторно копии....Как говорится, против лома нет приема, пришлось все ксерить и сдавать, на это ушло две недели жизни. Правда, на этот раз я подстраховалась и заставила инспектора перекачать с дискет все декларации в налоговый компьютер в моем присутствии. С тех пор я сдаю отчетность через Интернет....

Предъявите им отметку пусть ищут.

Это разве новость! У нас потеряли кучу деклараций 3-НДФЛ на возмещение и сидят и молчат. Когда прошло положеное время я сама пришла в налоговую и только тогда об этом узнала.

Ваша совесть чиста. Все остальное их дело.. На худой конец, сделайте им копию, а подлинник не отдавайте, а то можете остаться в дураках. Как-то мне пришел большой штраф аж за 4 якобы не сданные декларации....Я им предъявил опись, благо сдавал по почте. Также попросили снова сделать. Не стал...Сходил с жалобой в их управление. Отстали.

Ну ничего страшного. Напишите им письмо о том, что вы сдвали эту декларацию и Приложение в птсьму - ксерокопия с отметкой ИФНС.

У меня вопрос по расчетам с налоговой

Возьмите Декларации , платежки и сходите в налоговую да выясните. У меня один раз платежи по НДС зависли из-за того что статус налогоплательщика вместо 01 ошибочно поставила 14, да еще счет арестовали из-за этого. Возьмите с собой печать на всякий случай, чтобы сразу письма написать.

предоставьте им копии платежных поручений и сверьте с их разноской

необходимо с налоговой произвести сверку взаиморасчетов. Позвоните туда и узнайте на каких условиях они это делают. Например, у нас необходимо предварительно записываться.

очень часто патежки не попадают на ваш лицевой счет из-за неправильных реквизитов. Например - ОКАТО. Проверьте правильноть заполнения платежк. А потом - на сверку!

Какие последствия могут быть, если продал автомобиль за 100 000 р. и не представил налоговую декларацию в налоговою?
Из налоговой инспекции пришло письмо, суть которого такова, что они располагают информацией о том, что я снял с учета транспортное средство и обязан им представить декларацию 3-НДФЛ. А как ее представлять и заполнять я не знаю.

Если машина находилась в вашей собственности более 3-х лет налога нет. Декларацию подавать не нужно. Если менее - при продаже имущества Вы обязаны заплатить 13% с полученного дохода. Но Вы имеете право на налоговый вычет. Машина была в собственности менее 3-х лет, тогда на Ваше усмотрение: а. Предоставляется налоговый вычет на сумму 250 т.р. (до 31 декабря 2009г. -125 т.р.). Всё что сверху - облагается 13%. б. Предоставляете в налоговую документы, подтверждающие Ваши расходы при покупке автомобиля. Цена продажи-цена покупки=доход. С дохода платите 13%. Во всех случаях обязательно предоставление в налоговую декларации и заявления о предоставлении налогового вычета.

снял с учета и продал за рубль например )

Бланк декларации есть в налоговой инспекции... В соответствии со статьей 220 налогового кодекса РФ вам может быть предоставлен налоговый вычет в размере 125 000 рублей... Другими словами, если вы продали машину за 100 000 вы Государству ничего не должны...

Налоговая вас засыплет письмами,что нужно сдать декларацию.Это не сложно сделать,существуют некоторые фирмы,которые за вас это делают и берут 200 руб..

Какой на фиг налоговый вычет на машину? С этого года изменения только в отношении земельных участков. А декларацию если она нулевая как в Вашем случае заполнять не надо. В налоговой поторопились письма всем разослали а в феврале письмо вышло что не надо декларации сдавать физ лицам (не хрен бумагой архивы забивать) так что живите спокойно, только не забудте заплатить транспортный налог с проданной Вами машины, а то забудете - пеня пойдет, концов не найдете.

Как отчитываться за филиал. Какие декларации нужно подавать в налоговую головной организации, а какие в налоговую филиала. Если филиал только открылся, и деятености еще не принесла прибыли. В общем я что то совсем запуталась. Филиал не выделен на отдельный баланс. Спасибо!!!

Головная организация в свою налоговую подает отчеты в ФСС, в ПФ, справки 2-НДФЛ, баланс, форму 2. В налоговую по месту открытия подразделения подаются декларации по ЕНВД.

филиал не выделен на отдельный баланс- значит это просто подразделение и за вас отчитывается головная огранизация, в налоговую ничего не подается

Мне нужно письменно объяснить в налоговой, почему у меня расхождения в декларациях по НДС (реализация) и НДФЛ (сумма дохода по листу В) за 2012 год. Я-ИП.) Они в уведомлении пишут, что методики формир-ния различны : НДС - по отгрузке, НДФЛ-по оплате. Я все так и делаю. Но дело в том, что были поступления на р\\сч - мои личные сбережения (не за счет бизнеса) , за счет этого разница. Мне что, так и пояснить им, что были поступления на р\\сч не из торговой выручки?

1) Они в уведомлении пишут, что методики формир-ния различны : НДС - по отгрузке, НДФЛ-по оплате. . я может чего не понимаю, но именно поэтому наша налоговая при проверке ИП никогда не сверяет декларации по НДС с 3НДФЛ, у Вас же получается они сами спрашивают и сами же себе отвечают. 2)были поступления на р\\сч - мои личные сбережения И Вы их включили в доход в 3НДФЛ? Какая однако щедрая у Вас душа. Перекладывание денег из левого кармана (Ваша наличность) в правый (расчетный счет) пока еще у нас доходом не является и налогом не облагается. Обычно при проверке 3НДФЛ налоговая сверяется не с декларацией по НДС, а заказывает сводную выписку из банка. И если поступления на р/счет больше чем заявлен доход в 3НДФЛ, то просят пояснить. Как видим подобные запросы с налоговой не всегда есть зло, т. к. выяснилось, что Вы в 3НДФЛ включили в доход суммы, которые по сути таковыми не являются. Ваши действия - подать уточненку по 3НДФЛ, приложите к ней пояснительную записку: \"в результате технической ошибки, доходы за 2012 год были завышены, в следствии ошибочного включения в состав доходов денежных средств внесенных на банковский расчетный счет в сумме... \". Это сопроводительное письмо избавит Вас в последующем от требования пояснений, когда налоговая будет сверять 3НДФЛ с выпиской банка.

да так и напишите-за 2012 год на р/с были поступления в виде внесения собственных средств предпринимателем в размере 200 тыс. руб... для пущей убедительности можно копии квитанций приложить...

имею ли я право подать налоговую декларацию о продаже авто в электронном виде?

Налоговая декларация может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана по телекоммуникационным каналам связи. При подаче декларации в электронном виде необходимо иметь в виду следующее: - необходимо заверить ее электронной цифровой подписью (ЭЦП) (Письма УФНС России по г. Москве от 22.02.2011 N 20-14/4/016663@, от 16.02.2011 N 20-14/4/14438@); - днем представления отчетности в налоговый орган считается дата ее отправки, зафиксированная в подтверждении специализированного оператора связи (абз. 3 п. 4 ст. 80 НК РФ, п. 4 разд. II Порядка представления декларации в электронном виде); - получив такую декларацию, налоговый орган обязан в течение суток передать вам квитанцию о ее приеме (абз. 2 п. 4 ст. 80 НК РФ, п. 3 разд. II Порядка представления декларации в электронном виде); - если вы подали декларацию в электронном виде, дублировать и представлять ее на бумажном носителе не нужно (п. 6 разд. I Порядка представления декларации в электронном виде). Кроме декларации Вам необходимо будет представить и копии документов,на продажу АВТО,а это дополнительные расходы,если по почте будете отправлять.Причем документы должны быть заверены или нотариусом,или ,если лично представите,то самой инспекцией.Оригиналы документов остаются у налогоплаиельщика.

В прнципе возможно, но с оговрками да и стоить будет значительно дороже чем заказное письмо.

Налоговую декларацию можно считать тестом на патриотизм? :))

в США пожалуй да... а в России что такое налоговая декларация знает процента 3 от населения..: -)..так что российский патриотизм нищий хотя и вонючий..: -)))...

налоговая декларация это справка для ворья и бандитов....

где составить налоговую декларацию

Для кого? Для юрлица, для физлица? Какую декларацию? В любом городе существуют бухгалтерские конторы, там Вам ее легко и быстро сделают. В среднем декларация стоит 150 - 500 рублей. Если озаботиться этим самому, даже ничего не зная о ее заполнении, то потратив 1-3 дня в интернета Вы сами заполните декларацию физлица

Обратитесь в налоговую инспекцию по месту жительству: у них имеется информационный стенд с примерами заполнения бланка декларации....это для формы НДФЛ, а для предпринимателей - лучше обратиться к специалисту по заполнению....еще можно найти информацию по заполнению на сайте федеральной налоговой службы, там четко изложен порядок заполнения

Декларация квартир. Обязательно ли мне нужно декларировать квартиру, если мне не нужен налоговый вычет?

Декларацию в налоговую подавать не надо, а вот поставить их в известность, что у квартиры сменился хозяин- не помешает.

Налог на недвижимость все равно платить надо.

если вы покупатель и не хотите получать налоговый вычет, декларацию подавать не обязательно. если вы продавец, то вы обязаны это сделать и уплатить налог, если возникнет налогооблагаемая база.

Декларированию подлежит совокупный доход физических лиц.Если вы говорите о налоговом вычете,то вы вероятно покупатель квартиры,о каком доходе тогда речь?

налоговая декларация от продажи машины продала машину.в договоре- купли продаже указана сумма 10000р.в налоговой за неподачу декларации прислали штраф на 1000 рублей.правильно ли это?машина в собственности была 1 год.договор купли-продажи утерян

Они правы Статья 119 Налогового кодекса РФ - Непредставление налоговой декларации Налогоплательщик обязан представлять в налоговый орган в установленный законом срок налоговую декларацию, в том числе и при отсутствии налога к уплате (информационное письмо Президиума ВАС России от 17.03.03 № 71).

вы должны были просто отчитаться

нужно ли заполнять налоговую декларацию при продаже авто старше 3 лет?

При продаже имущества, находившегося в собственности 3 года и более, декларацию в налоговые органы подавать НЕ НУЖНО!!! Федеральным законом от 27.12.2009 № 368-ФЗ внесены изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации и дополнен перечень выплат, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц. С 1 января 2009 года освобождаются от налогообложения доходы, получаемые физическими лицами от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более. В связи с внесенными дополнениями в статью 217 НК РФ в 2010 году физические лица не производят исчисление налога на доходы физических лиц с сумм доходов, полученных в 2009 году от продажи квартир, дач, жилых домов, земельных участков, транспортных средств, которые находились в собственности 3 года и более, и НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ налоговую декларацию за 2009 год.

да, это же ваше имущество и вы его продаете

Надо!

Обязательно надо.

что означает слово декларация?

Единая (упрощенная) налоговая декларация (далее - декларация) представляется лицами, признаваемыми налогоплательщиками по одному или нескольким налогам, не осуществляющими операции, в результате которых происходит движение денежных средств на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющими по этим налогам объектов налогообложения (далее - налогоплательщики), по данным налогам. Декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства физического лица. Декларация представляется не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом.

ДЕКЛАРАЦИЯ - заявление, объявление, документ, провозглашающий какие-то положения (принципы) или содержащий определенную информацию.

1.Официальное, торжественное или программное заявление (от имени правительства, партии, международной организации и т.п.). 2.Название официального документа, содержащего какие-л. важные положения или нужные сведения. 3.(устар.) Просьба мужчины, обращенная к женщине, вступить с ним в брак; предложение.

Туалетная бумага тоже является декларацией!

Утеря налоговой декларации налоговым органом... Налоговая декларация сдана в срок, отправлена была по почте, но без описи, есть квитанция-уведомление о получении декларации налоговым органом, но в том же нал органом была потеряна, счет арестовали, без уведомления, теперь назначена проверка. Как доказать свою правоту при проверке? На что ссылаться?

да они все время что-то теряют, а по правде говоря - они просто почту не разбирают, а когда нужна чья-то декларация, начинают вот так фокусничать, у меня несколько раз так было, но я привозила в налоговую копию декларации и почтовую квитанцию и вопрос решался

уведомление о получении письма, а не декларации. без описи не докажешь, что она там была

На титуле Вашей декларации должна быть отметка налоговой службы о том, что вы декларацию сдали. Вы можете обратиться сначала к начальнику отдела. Если будут мычать нечленораздельное, тогда пишите официальное письмо на имя начальника территориальной налоговой службы и приложите ксерокопию. титульного листа и квитанции. Без ответа оставить ваш вопрос не могут . В итоге Вы можете изложить суть жалобы в адрес Гос. налоговой службы на их официальный сайт.

всегда хожу в такие организации лично

В следующий раз предоставляйте в налоговый орган заверенные копии документов. А так (без чека, описи) - никак. И потом, налоговый орган плевать хотел на свой же НК, НИКАКОЙ ответственности за свои действия у них нет, вот и блокируют направо и налево счета налог плательщиков.

Без описи ничего не докажите.

декларация в налоговую. распечатал декларацию для налоговой в синем цвете, примут ли ее в таком варианте?

Прикольно, но лучше позвони, спроси. А что у тебя с белой бумагой напряг был?

на дискету скинь а на синьке они отметку поставят и тебе одадут.

в соответ. со стат.80,228,229НкРФ мне необходимо предоставить налоговую декларацию по ф.№3 ндфл.ЧТО это такое?

Наверно на стройке работал не по трудовой,а по договору.И работодтель не удержал п-налог,вот теперь вам предлагают заполнить декларацию о доходах и представить в налоговую.То что получали на стройке -должно обложиться п-налогом 13% и вы должны заплатить в бюджет эту сумму.Но сначала сходите на прежнюю работу и попросит справку \" 2 -НДФЛ\".Если они вам не дадут,то знчит действительно они налог не удерживали, а написали в налоговую ваши суммы которые вы получили.

Как написать декларацию в налоговую о том, что грузовая машина не сдается в аренду и т.д. Моя машина не сдается в аренду и все прочее как написать декларацию, нужен образец

А зачем?

А что это за декларация?

опоздала подать налоговую декларацию.. . какие санкции грозят? как этого избежать? продали автомобиль.. . никакой выгоды не получили.. . летом 2012 года (точно не помню) подала декларацию. в ноябре 2012 был составлен акт (что я подала декларацию с опозданием) . в конце апреля 2013 г мне прислали акт и уведомление с приглашением на рассмотрение материалов камеральной проверки. я возмущена тем, что они с ноября по апрель могут слать письма, а я позже подать не могу. по телефону мне сказали, что по любому штраф платить. но я же все таки подала эту декларацию, и ничего не нажилась при продаже авто. . только потеряла..

Камеральная проверка длится 3 месяца с даты подачи декларации. Если вы сдали декларацию в ноябре 2012 то камералка должна была закончится в январе. в течении 5 рабочих дней после составления акта (смотрите его дату) вам его должны были вручить либо лично либо направить по почте. далее идет 15 рабочих дней на то чтоб вы подали возражения если вам что то не нравится. а затем выносится решение. таже в течении 5 рабочих дней одно должны быть направлено вам. если какие либо из этих сроков нарушены вы можете подать апелляционную жалобу в Управление ФНС по субъекту через ту налоговую которая вынесла решение. это надо сделать либо до вступления в законную силу решения (10 дней) , либо в течении года если не успели уже. минимальный штраф по невовремя сданной декларации 1000рублей. при этом НИКТО не может вас заставить как физлицо сдать декларацию) ) у налоговой кроме возможности вам уведомления писать больше никаких прав нет. это на будущее. теперь по машине. если у вас есть подтвержденные расходы на машины то приложите их к жалобе в вышестоящий налоговый орган. они документы рассмотрят и могут принять с большой долей вероятности.

Вот ничего не понял, но интересно! Тут есть несколько моментов - за СКОЛЬКО вы продали автомобиль и заявили ли вы (подтвержденно) расходы на его покупку. И далее 2 варианта: если вы продали за сумму, не подлежащую налогообложению (сейчас не помню, могу посмотреть если напишите в личные) - то Вам и декларацию не было необходимости в 2012 году подавать. Если вы продали за сумму выше \"нормы\", но подтвердили расходы - то вас накажут за несвоевременное предоставление декларации, которое рассчитывается как процент от суммы налога к уплате. Собственно, тут все верно - на камералку было 3 месяца, как я помню, в Вашем случае. Срок налоговой не пропущен.

почему половина думы развелись со своими женами перед тем как сдать налоговую декларацию?

Не считайте их дурными. Брак еще и за границей зарегистрирован. Здесь их бабок проц. 5. Женушки за одно неверное движение сменятся на более лояльные. Вариант проверен и просчитан с начала времен. И налоговые декларации проверяют те же люди. Это вас могут за задницу взять. Своих не берут.

)))))))) дескать все лучшее жене и детям оставил)

крайне хитрые люди.

тут нужно взять это дело под контроль кровавой гэбне

Доживешь до их возраста, поймешь. Проблемы переходного периода.

да если нужно сохранить \"всё,что нажито непосильным трудом\",ради этого они на инопланетянках женятся. к их выходкам начинаем привыкать, пехтин-квартира в Майями, яровая-квартира в элитном комплексе за миллионы...

Я ИП (более полугода) , плачу налоги (по ЕНВД) , подскажите пожалуйста, если я отправлю сейчас нулевую декларацию (временное приостановление деятельности) , договор о расторжении аренды с помещением имеется, можно ли вообще так делать и не буду ли я платить налоги?

Почитайте Письмо Федеральной налоговой службы от 30 августа 2012 г. N ЕД-4-3/14362@ \"О представлении налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности\" (просто оно большое, здесь не войдет) . Еще почитайте Письмо ФНС России от 10 октября 2011 г. № ЕД-4-3/16690@.

С этого года нулевые декларации по ЕНВД запретил принимать МинФин.. . Или снимайтесь с учёта по ЕНВД или платите налог.. . Можете показать торговлю, скажем, на рынке или разносную (что по Вашему законодательству дешевле).. . А если у Вас ещё и работников нет, а взносы в фонды уплачены, так и налог к уплате будет \"0\"...

Даже если у компании нет физического показателя по ЕНВД, лучше подать заявление в инспекцию о снятии с учета в качестве «вмененщика» . Компаниям, временно приостанавливающим «вмененную» деятельность, обязательно нужно в течение пяти дней заявить о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД. Иначе придется сдавать «вмененные» декларации и платить налог исходя из базовой доходности и физического показателя. Такие разъяснения дал Минфин России. В письме чиновники обратили особое внимание на следующую ситуацию: компания приостановила «вмененную» деятельность, и при этом у нее нет физического показателя (например, закончился договор аренды розничного магазина) . В этом случае рассчитывать ЕНВД не с чего, и компания считается плательщиком общих налогов. А значит, она также обязана заявить о снятии с учета в качестве «вмененщика» . То есть представлять «нулевые» декларации по ЕНВД в такой ситуации нельзя. Если же компания не принесет заявление и будет заполнять нулевые отчеты по «вмененке» , то налоговики могут оштрафовать за неподачу деклараций по общим налогам. Такое разъяснение нам дали в Минфине России. Причем если у компании фактически нет операций, с которых следует платить общие налоги, то ее оштрафуют за неподачу нулевых отчетов на основании статьи 119 или 126 Налогового кодекса РФ (по 100 руб. за каждую декларацию или по 50 руб. за расчет по итогам отчетного периода) . Эти правила касаются и «вмененщиков» -предпринимателей. Напомним, что летом ФНС России давала противоположные разъяснения и признавала, что «вмененщик» вправе сдавать «нулевые» декларации по ЕНВД, если нет физического показателя (письмо от 27 августа 2009 г. № ШС-22-3/669 @ ). Но теперь в связи с разъяснением Минфина России мнение налоговиков может измениться.

Подскажите действующую форму для подачи нулевой декларации. У меня ООО зарегистрированна 6 марта. Счет до сих пор не открыт и соответственно уставной капитал не оплачен. Операций по фирме никаких не было. В налоговой, инспектор сказал, что мне необходимо вс равно подать нулевую отчетсноть до 20 апреля. 1. Так ли это или у меня есть еще время? 2. На горячей линии налоговой я пыталась выяснить, какая форма на дан. момент действующая, мне сказали - 58-н, но скачав я обнаружила что это для УСН. Какую форму надо? 3. Подскажите еще, правильно ли, при подаче нулевой отчетсности, нужно заполнить только \"титульный лист\", т. е. инн, огрн, название фирмы и т. д. а во всех остальных прочерки? 4. Правда ли, что если я не сдам квартальную отчетсноть, то штраф 100 рублей всего?

Вам надо сдать Единая (упрощенная) налоговая декларация до 20 апреля. Штраф за несдачу 1000р Подробнее: http://ipipip.ru/nulevaia-deklaracia.php А так же надо было сдать нулевую 4фсс -сегодня последний день сдачи. Можете отослать по почте, если успеете !!!Штраф с завтрашнего дня 1100руб И нулевую РСВ1 в пфр до 15 мая. А так же надо сдать в налоговую до 20 апреля Сведения СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ численности работников Подробнее: http://ipipip.ru/ART/srednespisochnaya.php а в ФСС нулевую 4ФСС-заполняете в ней обязательно Титул, Раздел1,табл. 1-везде нули , табл.. 3 -везде нули. табл. 6,7 -везде нули В ПФР сдаете нулевую РСВ1 Титул РАЗДЕЛ1- НУЛИ Раздел2- нули,

А при чем тут расчетный счет и сдача налоговой отчетности?? ? У вас система налогообложения какая? УСН, ОСНО либо ЕНВД? Вы когда документы подавали на регистрацию вкладывали ли туда заявление о переходе на усн либо енвд? Вообще декларация по усн сдается раз в год (что-то неверно Вам налоговик объяснил либо вы его не правильно поняли) . В фсс и ПФР Вам нужно принести письма в свободной форме: на фирменном бланке что ООО \"\" в 1 квартале 2013 года деятельность не вело и зар. плата сотрудникам не начислялась.. . А за сдачу не своевременно отчетности налоговая рестовывает счет, но он у вас не открыт, т. е. получается что и арестовывать нечего. А вот штраф и не маленький Вы заплатите что вовремя не открыли счет, и это далеко не 100 рублей, а НАМНОГО больше.

подскажите что делать? продал авто требуют налоговую декларацию а у меня нет ниодного документа о продаже, что делать ?

Налоговая декларация заполняется без предоставления каких- либо копий, справок и пр. Просто заполняете бланк... и всё! Документы нужны только для получения права на возврат налогов (жильё, учеба и лечение) . Но этого с вас требовать по определению НЕ могут! ))) Декларация, потому и называется-ДЕКЛАРАЦИЯ, что это письменное заявление налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога. Это Добровольное Волеизъявление!

обратитесь к покупателю, если телефон остался

Так им и скажите.

иди в мрэо, там дадут справку что машина переоформлена на другого и с ней в налоговую.

А там доки и не нужны. Просто составить декларацию надо.

возьми копию ДКП там где продавал

как заполнить единую декларацию

Единая (упрощенная) налоговая декларация Фирмы и предприниматели, которые по тем или иным причинам не ведут хозяйственную деятельность, начиная с отчетности за 9 месяцев, могут отчитываться по упрощенной форме: им предоставлено право вместо нескольких «нулевых» деклараций по разным налогам за отчетный период подать всего одну. Правда, с оговоркой: это возможно только в том случае, если у фирмы в этом периоде не было операций, в результате которых происходит движение денег как на банковских счетах, так и непосредственно в кассе. 25 июля Минюст зарегистрировал приказ Минфина от 10 июля 2007 г. № 62н «Об утверждении формы единой (упрощенной) налоговой декларации и Порядка ее заполнения» , которая заменяет всю «нулевую» отчетность. В принципе, декларация полностью оправдывает свое «упрощенное» название, поскольку освоить заполнение одного, а в некоторых случаях двух листов не так сложно. В единой декларации можно объединить НДС, ЕСН, налог на прибыль, налог на имущество, ЕНВД и ЕСХН. Общие требования Сдавать «нулевой» отчет необходимо по месту нахождения организации или месту жительства физлица не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом. Декларацию можно представить на бумажном носителе лично или через представителя, или же в электронном виде. Те, кто общается с инспекторами через почтовые отправления (естественно, с описью вложения) или телекоммуникационные каналы связи, могут значительно сократить свои временные затраты, поскольку днем представления отчета считается дата его отправки. В верхней части каждой страницы декларации указывается ИНН и КПП организации или ИНН индивидуального предпринимателя. Кстати, при заполнении ИНН нужно учесть, что зона, отведенная для этого показателя, состоит из 12 ячеек, а так как ИНН состоит из 10 знаков, в первых двух ячейках следует проставить нули. Физлица, которые не являются индивидуальными предпринимателями, вправе не указывать свой ИНН, но при этом им придется раскрыть все свои персональные данные на странице 002 декларации. Полностью процедура заполнения Единой декларации на сайте по моей ссылке - http://www.oookuri.ru/public/4/

надо ли сдавать в этом году в налоговую декларацию об отчислениях на пенсионное ст надо ли сдавать в этом году в налоговую декларацию об отчислениях на пенсионное страхование, а то в налогоплательщике что-то не выводиться эта бумага

За 2010 год декларация в налоговую об отчислениях в ПФР не сдаются, а отчет сдается в ПФР непосредственно РСВ.

вот как бе \"Налогоплательщик\" он не совсем \"пенсионный фонд\".

У Пенс фонда своя программа есть... помимо РСВ нужно еще и индивидуальные сведения сдать... срок до 15 февраля

Доверяйте свою бухгалтерию профессионалам! Сейчас для маленьких организаций держать своего бухгалтера или бухгалтера-совместителя намного дороже и не надежнее (заболел, ушел в декрет и тд), чем доверить свою бухгалтерию консалтинговым фирмам. В новосибирске много подобных фирм. Могу посоветовать ООО Консалтинговая Фирма Велес на С.Шамшиных 99, (383) 375 - 16 - 53

Когда подавать налоговую декларацию на налоговый вычет при сделке купли-продажи комнат? Сначала купила комнату за 1600 и теперь продаю за 1600. Следовательно Д-Р=0 . Подавать до продажи или после?

подавать налоговую декларацию о полученном доходе нужно на следующий год после продажи до 30 апреля то есть если продадите в 2013 году, то в начале 2014 года подадите налоговую декларацию

вам с налоговой письмо пришлют.... не пришлют, ещё лучше

Можно ли сдавать налоговые декларации по единому налогу на вмененный доход для ИП по интернету? Если да, то как практически?

Можно, нужно заключить договор со специализированной организацией. ИП на ЕНВД дешевле 1 раз в квартал отнести Декларацию по ЕНВД в налоговою или отправить по почте с описью вложения.

Конечно можно, но это стоит денег. Можно и по почте ценным письмом с описью вложения - дешевле выдет

помогите нужна программа для заполнения деклараций, где можно скачать ее?

В налоговой дают всамен пустого сд диска(Налогоплательщик, может ещё чего), можно и декларацию в налоговой заполнять, если есть демонстрационные компы

На сайте федеральной налоговой службы есть. http://www.nalog.ru/index.php?topic=no_software

gnivc.ru Сайт ВЦ Министерства по налогам

Нужно ли подавать налоговую декларацию при продаже автомобиля находившегося в собственности более трех лет.

НЕТ, не нужно! Физические лица при продаже имущества, находившегося в их собственности ТРИ года и более, ОСВОБОЖДАЮТСЯ и от УПЛАТЫ налога на доходы физ. лиц (НДФЛ) , и от ПОДАЧИ налоговой декларации (форма 3-НДФЛ) . Источник – п. 17.1 ст. 217, п. п. 2 п. 1 ст. 228 и п. 1 ст. 229 НК РФ.

Да, налога не будет, но подать декларацию вы обязаны, иначе штраф за не вовремя поданную декларацию-1000 рублей.

Декларацию подают в любом случае после продажи авто, не зависимо от того, сколько вы были собственником авто.

нет

Прога для сдачи декларации в налоговую - где можно скачать? А то мне в налоговой записали на диск (Вологодская область), а двд-ром видит пустой диск(

По твоей ссылке я увидела только экселевские формы налоговых деклараций. А тебе, насколько я понимаю нужна прога для сдачи декларации в налоговую. Это совершенно разные вещи. Там специальная прога, которая формирует с заполненных деклараций досовский файл, с которого потом все данные автоматически заносятся в их программу. Это сделано для того, чтобы им вручную не заводить с ваших деклараций. Они не работают с экселевскими файлами, у них прога для учета ваших данных написана в DOSе, поэтому им и нужен досовский файл с данными. Так что придется сходить опять в налоговую, в инете не найдете такую прогу, у каждого она своя.

Молодец! но учти, если нужна 3НДФЛ, то обновение будет только к марту.

Настоящий интернетчик никогда не указывает своих настоящих данных в разных анкетах. Даже в налоговой декларации он пише?

в налоговой декларации он пишет логин свой.. а в паспорт вместо личной фотки вставляет Авку !

...бейсиком..?

Подаю декларацию в налоговую за 2010 год....Вопрос!!!! Хочу оформить возврат НДФЛ (приобрела дом с участком)
Почему налоговая заинтересовалась, где я была прописана раньше? (я поменяла паспорт по возрасту и старой прописки в нем нет.) Зачем им это может быть нужно?

Имущественный налоговый вычет по приобретения дикого имущества предоставляется один раз в жизни. Поэтому они либо будут делать запрос по прежнему месту жительства, либо осмотрят в базе данных. есть общая база данных, которая содержит всю информацию!!!!

А чего у ВАс такие глаза испуганные ???

Скорей всего инспектору необходимо послать запрос по прежнему месту жительства не получали ли Вы налоговый вычет ранее. Также возможно с тем, что необходимо Вас идентифицировать, то есть в связи с тем, что вы стали \"объектом налогообложения\" им надо присвоить или новый ИНН или разобратся со старым, который был присвоен Вам ранее (возможно даже без Вашего участия). Я столкнулся с проблемой наличия у себя 2-х ИНН, в результате чего как я понимаю мне были начислены налоги и пени дважды.... Приношу извинения если подорвал Ваши иллюзии....

Есть утвержденный список документов которые должны сдать в налоговую для оформления вычета по НДФЛ Прочитайте его внимательно, по-моему там нет пункта о бывших прописках.... Если точно нет, посылайте инспектора в налоговой, только ОЧЧЕНЬ вежливо :)

налоговая декларация по земельному налогу за 2009 г.

Налоговую декларацию по земельному налогу нужно сдать в налоговую по месту нахождения земельного участка. Согласно пункту 3 статьи 398 главы 31 НК РФ 3. Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Расчеты сумм по авансовым платежам по налогу представляются налогоплательщиками в течение налогового периода не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

И что дальше? Что конкретно интересует?

Необходимо ли подавать налоговую декларацию за 2010 г, открытому в ноябре 2010 г. ИП, которое закрываетсяв ферале 2011

И не только декларацию в налоговую инспекцию, но и предоставить в ПФР расчет РСВ-2 и документы персонифицированного учета за себя.

да за 2010 год

Какой размер штрафа за неподачу налоговой декларации для ООО (упрощенка) в установленные сроки ?

Статья 119. Непредставление налоговой декларации (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ) Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.  Т.е. если вы подаете декларацию, по которой исчислен налог, то % от суммы исчисленного налога, но не менее 1000 руб По нулевой декларации, так как налога нет, то штраф 1000 руб.

Смотря на сколько Вы просрочили,ст.119 НК РФ.

Ссылки

Налоговая декларация ИП Надо ли сшивать налоговую декларацию? И как распечатывать три страницы на трех листах или на двух листах (первая и вторая страница на одном листе)?

Многие налоговые сейчас принимают декларации вообще не скрепленные. Так что сделайте пока под обычную скрепочку, а когда будете сдавать уточните, надо им степлером или нет. Экземпляр налоговой печатать обязательно на отдельных листах, а свой как хотите.

Просто скрепляете степлером. Распечатывать надо каждую страницу на отдельном листе, т. е. 3страницы- 3 листа

Вопрос по налоговой декларации Здравствуйте юридически грамотные форумчане)) ) Вопрос мой такого плана. Наша семья состоит из двух инвалидов колясочников. мы не являемся частными предпринимателями. Налоговые декларации никогда не заполняли до сегодняшнего дня. Вчера на мою супругу пришло письмо из налоговой что бы мы заполнили декларацию. . Вот мы не понимаем по чему? В 2011 году нам государством была выдана машина ВАЗ 2107, которую мы в 2012 году продали и купили другой автомобиль (более вместительный, так как у нас две коляски инвалидные) . Может ли налоговая декларация быть привязана к продаже этого автомобиля? Надо ли нам платить налоги с продажи этого авто? И как нам поступить в данном случае?

Да, требования предоставить декларацию связано именно с продажей машины. Дело в том, что доход, полученный от реализации имущества, принадлежащего гражданину менее 3-х лет, облагается налогом на доходы физических лиц. Ставка налога составляет 13 %. От уплаты этого налога, а тем более от представления декларации, не освобожден никто, в том числе и инвалиды. В Вашем случае машина принадлежала Вам менее 3-х лет (с 2011 по 2012-ый год) , поэтому у Вас и возникла обязанность представления декларации. Вам нужно найти форму этой декларации - полагаю, доступ к интернету у Вас есть. Найдите в сети форму 3-НДФЛ за 2012 год и программу по ее заполнению - пользоваться ею не так и сложно. Налог в Вашем случае исчисляется как 13 % от (стоимость машины - 250 тыс. руб.) . Если машина продана менее. чем за 250 тыс. руб. , то налог будет 0 руб. Декларацию Вам нужно будет направить в свою налоговую инспекцию - можно по почте до 30 апреля. Обратите внимание: непредставление декларации в срок влечет за собой штраф - не менее 1000 руб.

инвалиды-колясочники должны выполнять требования Налогового Кодекса

Наверняка связано с продажей машин, из ГИБДД сведения поступают. Да, надо подавать декларации 3-НДФЛ, форму скачайте с сайта ФНС РФ. НДФЛ может и не быть, можно применить имущественный налоговый вычет до 250 тыс. руб.

Нужно ли подавать налоговую декларацию при продаже жилья, если налоговый вычет при покупке этого жилья уже был получен?

Подавать декларацию в любом случае Вы обязаны. Если квартира в собственности менее 3-х лет, то заплатите 13% с суммы превышающей 1млн.руб. Если больше 3-х лет,то платить ничего не надо, но еще раз повторюсь,что декларацию в налоговую подаёте в любом случае.

нужно, но уже по другому основанию - как получивший доход

Дело не в вычете, а в уплате налогов. Если вы не укажете в декларации продажу - могут пришить уклонение от уплаты налогов.

При продаже квартиры, вы получаете доход, с которого должны платить налоги. Подавать декларацию обязательно. У Вас есть право на налоговый вычет. Какой он будет сказать трудно, не зная, сколько времени, квартира была в Вашей собственности и, не зная цену покупки и продажи.

Обязательно . Вы получали вычет в связи с приобретением . а теперь у вас есть налоговая обязаность в связи с продажей

если вы ведете предпринимательскую деятельность, то да! налоговый вычет не является доходом - это льгота, предоставленная законом.

подать декларацию вы обязаны платить подоходный налог нет

Нулевой НДС или единая упрощенная декларация. Фирма новая, зарегистрирована в конце 2012 года, никакой деятельности не велось, даже р/с нет. Что нужно сдать в налоговую?

Единая (упрощенная) \"налоговая декларация\" представляется налогоплательщиками по одному или нескольким налогам, не осуществляющими операции, в результате которых происходит движение денежных средств на их счетах в банках (в кассе организации) , и не имеющими по этим налогам объектов налогообложения (далее - налогоплательщики) , по данным налогам. Например, мы включаем сюда НДС, налог прибыль и имущество. Декларация представляется не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшими календарным годом в налоговый орган по месту нахождения организации. Декларацию за 2012 год нужно будет подать не позднее 21.01.13

Если есть расчетный счет - то НДС, если нет не имущества ни расчетного счета, ни работников - то единая упрощенная декларация

если Вы зарегестрировались и не писали заявление о переход на УСН, то значит сейчас Вы на ОСНО, поэтому сдаете все декларации нулевые по ОСНО. т. е. в ближайшее время НДС ( до 20.01.12), потом прибыль до 28.01. Если надумаете на усн, то подаете не позднее 31 декабря 2013 заявление о переходе на УСН и с 2014 применяете другой режим

квартальная декларация, сроки ее подачи в налоговую

Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам квартала не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода. Сумма единого налога, исчисленная за квартал, уменьшается налогоплательщиками: - на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с законодательством Российской Федерации при выплате налогоплательщиками вознаграждений своим работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог; - на сумму страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхование; - на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности.

правда ли что теперь не надо подавать декларацию в налоговую если владел а\\м менее 2 лет,,,но продал его за сумму не привышающую 250 тысяч руб?

Не правда, т.к. 250т.р. - это стандартный имущественный налоговый вычет, который предоставляется при подаче налоговой декларации. Правда в том, что налог таким образом можно не платить, но обязанность по подаче налоговой декларации в рассматриваемом случае ни кто не отменял. Декларация по НДФЛ должна быть подана не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был получен доход от продажи т/с.

правда...не надо.

Какое название у декларации, подаваемой в налоговую ИП с налогом 6% и где найти в инете нужные бланки? Времени осталось очень мало..

Отправила на почту Налоговую Декларацию по налогу, уплачиваемому с применению УСНО (приказ Минфина от 22.06.2009. № 58н), инструкцию по ее заполнению,Книгу учета доходов и расходов ( приказ Минфина от 31.12.2008. № 154Н)

Смотрите и ищите информацию на сайтах ИМНС. Например смотрите ссылку в \"Источнике\"

налоговая декларация по упрощенной системе налогообложения, лучше возьмите в налоговой программу или скачайте с сайта прогр-му налогоплательщик там просто вводите цифры и она сама вам все расчитает, только правильность заполнения прочитайте перед этим

Я сегодня скачала на сайте БУХСОФТ.РУ программы по УСНО. Заполнешь их, все само подсчитывается и даже электронная версия декларации формируется. Зайди, скачай. Бесплатно!

Продали авто по договору меньше, чем за 100000 руб. Должны ли мы заполнять налоговую декларацию?

Если автомобиль находился в собственности свыше 3-х лет, то декларацию НДФЛ заполнять не надо. Если менее 3-х лет то необходимо заполнить и сдать в налоговую декларацию. Налог Вам уплачивать не надо, так как при продаже автомобиля предоставляется налоговый вычет 250 тыс. руб. При продаже автомобиля в 2010 году декларацию необходимо было подать до 30 апреля 2011 года. Если продажа в 2011 - то до 30 апреля 2012 года.

)))))))))))))))) татьяна жжжжжет! )))))))))))))))) татьяна красавица!!! люблю людей с чувством юмора!

Какие крайние сроки по: 1) подаче декларации ИП 2) Уплате взносов в ПФ? 3) По подаче заявления на налоговый вычет? ИП на УСН 6% с дохода. Налоги с поступлений на банковский счет оплатил только за первые 2 квартала (надо будет на эти суммы заявление на вычет написать, т. к. взносы в ПФ были больше) . За 3й и 4й кв. с. г. пока не платил. Как я понимаю, за неуплату налога за 3й будет небольшой пени. Взносы в ПФ не платились с начала года их нужно уплатить и всю сумму предъявить в вычету, в результате за 1ые 2 квартала получить налоги назад. А налоговая, как я понимаю, получит только сумму пени за 3й квартал, кстати как ее узнать? Какие крайние сроки по: 1) подаче декларации ИП 2) Уплате взносов в ПФ? По подаче заявления на налоговый вычет (или чтобы сумму налогов уменьшили на взносы в ПФ)?

Подача декларации для ИП -до 30.04.13 за 2012 год, уплата взносов ПФ до 31.12.12.Если уплаты взносов не будет в 2012 году, сумму предъявить к вычету за 2012 год не сможете. Заявление на вычет подавать не нужно, уменьшат исходя из вашей налоговой декларации. Кстати для ИП без работников возможно уменьшить налог по УСн на всю сумм пенсионных взносов (а не на 50%).Пени считаются исходя из 1/300 ставки рефинансирования, умноженной на сумму недоплаченного налога (в день)

Ссылку посмотрите: [ссылка появится после проверки модератором]

1.оплатить взносы в ПФ до даты сдачи декларации (но за каждый день просрочки с 01.01.13 будет пеня- около 9 руб) 2.подать декларацию до 30.04.13 3.запросить в ИФНС справку о расчетах с бюджетом и увидеть в ней вашу переплату 4.оставить эту переплату в счет уплаты налога на 13 год или написать заявление о зачете части налога на уплату пени и возврате оставшейся части налога вам на карту\\счет

на какую стоимость разрешено провозить багаж на территорию РФ без декларации и уплаты налоговых пошлин?

Разрешено провозить багаж без декларации и уплаты налоговых пошлин стоимостью не более 65.000 р. , весом не более 50 кг. В случае превышения лимита провоза, но весом не более чем 200 кг и стоимостью не более 650.000 р. применяется единый процент таможенной пошлины равный 30%, но не меньше чем 4 € за один килограмм перегруза. Если провозимый багаж превышает стоимостью 650.000 р. и вес 200 кг. то применяются ставки налогообложения предусмотренные для участников ВЭД (Внешнеэкономическая Деятельность) . Совершеннолетний гражданин имеет право без уплаты таможенных пошлин ввезти или вывезти – не более 2 л. алкогольных напитков, 50 сигар, 100 сигарилл, 200 сигарет, 250 грамм икры осетровых рыб. В случае провоза до 400 сигарет, 200 сигарил, 100 сигар – необходимо заполнить декларацию. Более подробную информацию можно узнать в таможенном центре аэропорта «Шереметьево» - +7 (495) 578-21-20

Какую форму декларации нужно сдать в налоговую для оформления налогового вычета при покупке жилья

Декларация только одной формы - 3-НДФЛю Прилагается 2-НДФЛ, заявление на вычет, документы, подтверждающие расходы на покупку (см ст. 220 НК РФ)

3 НДФЛ за 2011 год

3 НДФЛ (из личного опыта, сама оформляла налоговый вычет после покупки квартиры)

что грозит если не подашь налоговую декларацию?

Смотря какую. Если Вы физическое лицо, и работаете только по найму, то ничего, так как обязанности в этом случае не возникает. В ином случае по-поводу не подачи декларации см. ст 119 НК РФ 1. Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета, ..влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 100 рублей. 2. Непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение более 180 дней по истечении установленного законодательством о налогах срока представления такой декларации влечет взыскание штрафа в размере 30 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, и 10 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц начиная со 181-го дня.

Судьба Ходорковского!

Счет арестуют, штраф впаяют. А так ничем. =)

Штрафные санкции

Бесонница заманает. Заплати налоги и спи спокойно.

Когда нужно подавать налоговую декларацию и отчет в ПФ РФ для ИП? Если ИП будет зарегистрировано в конце ноября-начале декабря 2012 года? Cпасибо за ответы...

Зависит от системы налогообложения. Страховые взносы (фиксированный платеж ИП) в ПФР за ноябрь и декабрь 2012 оплатить до 31 декабря, лучше до 15-го. Отчет в ПФР для ИП, если нет работников, сдавать не надо. Сведения о среднесписочной численности (для всех систем) , если нет работников - поставить ноль - сдать до 20 января 2013. Если УСН - декларация за 2012 до 30 апреля 2013 и заранее заверить Книгу доходов и расходов в налоговой. Если ЕНВД - декларация за 4 кв. 2012 - до 20 января 2013. Если ОСНО - НДС до 20 января 2013, 3-НДФЛ до 30 апреля, в статистику до 1 апреля.

какие налоговые декларации яы должен предоставить в налоговый орган по налогу на прибыль организации?

Общая система налогообложения предусматривает сдачу деклараций по: налогу на прибыль, НДС, по налогу на имущество, по транспортному налогу, если есть ТС.

Одну декларацию на прибыль до 28 марта (годовую).

А Вы подали налоговую декларацию..!?

Да вот собирался мой один знакомый туда.... Мужик собирается нести декларацию в налоговую службу. Думает: \"Оденусь в грязную одежду – подумают, что работаю с утра до вечера, море денег. Оденусь в костюм – решат, что точно есть деньги.\" Пошел у жены спросить, а она ему: - Давай я тебе лучше историю расскажу. Когда я выходила за тебя замуж, я спросила у мамы, какую ночную пижаму одеть в первую брачную ночь: простую или шелковую? А мама мне ответила: \"Какую ни одень, доченька, все равно вы#бут.\"

А вам это зачем?

Хотел, не берут!

Конечно! Ежедневн и ежедённо, только жене любимой!

не где от вас не спрячешься...

что такое декларация в налоговую? что такое декларирование?

Это сведения о получениии вами доходов за год

Может вы знаете, про налоговую декларацию Прислали заказное письмо из налоговой, что я сдаю квартиру, поэтому надо предоставить декларацию до 30 апреля.
\"за несвоевременное представление физические лица привлекаютсяк ответственности в соответствии с действующим налоговым законодательством\"
Квартиру я сдаю собственному мужу за 100р. в месяц))))) Регистрацию ему делала на 5 лет в том году. Число сегодня 4 мая, т.е. до 30 апреля я никак не подам эту декларацию) Ну и что там у нас с налоговым законодательством в этом случае?..

Я правильно поняла, что договор вы в налоговой показывали? Значит сказать, что ничего не сдаете уже не получится. В соответствии со ст. 119 Кодекса непредставление налогоплательщиком в срок налоговой декларации в течение менее 180 дней влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 100 рублей. Вы поучили за год доход 1200 руб., значит сумма налога к уплате 156 руб, поэтому за несвоевременную сдачу декларации, должны будете заплатить 100 руб. Вы должны прийти в налоговую, заполнить и сдать декларацию, на основании которой налоговая выставит вам требование об уплате налога и штрафа.Налог и штраф Вы должны оплатить до 15 июля, если вдруг требование по каким -то причинам не пришло, не ждите , а сами идите в налоговую- если во время не заплатите, то будут пени и опять штраф, но уже за несвоевременную уплату налога (по моему 20%).

добрые у вас соседи,кто-то на вас настучал((((Придите в налоговую и скажите (напишите заявление),что никого и никому не сдаю....

штраф, какой-то процент от суммы декларации, но не менее 100 рублей. 3-НДФЛ надо было подать, однако

Ничего особенного. Заполняете декларацию 3-НДФЛ, сдаете в ИФНС, и оплачиваете штраф в размере 100 рублей за несвоевременно поданную декларацию.

На сумму облагаемую налогом пойдут пени. И если Вы в дальнейшем захотите, на пример, вернуть налог, то Вам этот не заплаченный припомнят.

как отправить декларацию в налоговую через интернет

Специальная программа нужна...

Лучше по почте, ценным письмом с описью вложения

Зайдите на сайт \"госуслуга.ru в яндексе или gosusluga.ru Можно в сбербанке открыт карту, покл. к онлайн сбербанку и делать все платежи сидя за компом.

О налоговой декларации при продаже машины подскажите, если я купил машину в феврале 2012 года по генеральной доверенности, при чем договор купли продажи не составлялся. В сентябре 2012 года машину продал (по ген. доверенности) по договору купли продажи указав n-сумму. Кто должен заполнять налоговую декларацию, я или собственник, у которого я купил машину?

Собственник подает налоговую декларацию. Нет никаких генеральных доверенностей. Есть доверенность, в которых указаны полномочия доверенного лица. Договора нет? Значит, и сделки нет. Все сделки на сумму долее 1 тыс. руб. должны совершаться в простой письменной форме (ГК РФ) . Авто на учете за кем? не за вами? Значит, просто ездите по доверенности, а собственник - прежний

смотря сколько лет собственник владел тем авто, и за сколько оно было продано. если больше 3-х и меньше 250 тыр то и ему не надо. да и вообще не парьтесь. налоговая пришлет письмо щастья кому это нужно.

Надо ли предоставлять квартальную декларацию до 29 октября в налоговую! По УСНо , земле и транспорту. Налоги уплачены.

По УСНО в течение года поквартально до 25 числа следующего месяца после окончания квартала платятся авансовые платежи, а декларация с 2009 года сдается за год организациями до 31 марта, а ИП до 30 апреля. Если организация и ИП ,то авансовые платежи по налогу на землю устанавливается местными органами, но не позднее чем установлено в законе ( должны платить ежеквартально не позднее последнего числа месяца следующего месяца после окончания квартала, а окончательный расчет за год не позднее 1 февраля) . И оплату производят и декларацию сдают по месту нахождения земельного участка. В течение года Расчет по земельному налогу сдается до последнего числа месяца, следующего после окончания квартала, а Декларация за год сдается до 1 февраля после окончания налогового периода. Для УСНО законом 155ФЗ установлено, что не надо сдавать в течение года Расчет по налогу на землю, сдается только Декларация до 1 февраля. Транспортный налог аналогичен земельному.

В соответствии с п. 1 ст. 346.23 Налогового кодекса РФ налогоплательщики-организации по истечении налогового (отчетного) периода представляют налоговые декларации в налоговые органы по месту своего нахождения. Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются налогоплательщиками-организациями не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговые декларации по итогам отчетного периода представляются не позднее 25 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. В соответствии с п. 13 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 N 155-ФЗ \"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации\" в п. 1 ст. 346.23 НК РФ внесены изменения, согласно которым утратило силу положение об обязанности налогоплательщика-организации представлять налоговые декларации по УСН по итогам отчетного периода. Федеральный закон N 155-ФЗ вступает в силу с 1 января 2009 г. (ст. 4). Учитывая изложенное, с 1 января 2009 г. организация, применяющая УСН, будет обязана представлять в налоговый орган налоговую декларацию только по итогам налогового периода, между тем обязанность по уплате авансовых платежей по окончании каждого отчетного периода, предусмотренная п. п. 3, 4 ст. 346.21 НК РФ, сохраняется. В.Г.Крашенинников Советник государственной гражданской службы РФ 2 класса 25.08.2008

По УСН - по итогам года. А по земельному и транспортному налогам - обязательно.

Как правильно отправить налоговую декларацию, по почте. Подскажите как отправить по почте налоговую декларацию. (нулевую)
сколько нужно заполнять и отправлять экземпляров в налоговую.
что указать в описи.

Заполняете Декларацию в 2-х экземплярах. Заполняете опись в 2-х экземплярах. Подписываете конверт, но не заклеиваете,идете на почту, у вас проверят содержимое конверта согласно описи. Штемпель поставят на 2 описях, один вам отдадут, а второй вместе с 1 экземпляром Декларации положат в конверт и отправят в налоговую. Вы опись и квитанцию прикалываете к вашему экземпляру Декларации и храните. 4. Налоговая декларация (расчет) может быть представлена налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с ОПИСЬЮ ВЛОЖЕНИЯ или передана в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Один экземпляр пошлите по почте с уведомлением.

Опись не обязательна. Только лишняя трата денег. В одном экземпляре с уведомлением.

Сдача налоговой декларации Подскажите пожалуйста, имеет ли право предприятие, численностью менее 100 человек сдавать налоговую декларацию в электронном виде без отметки налоговой слежбы о принятии налоговой декларации? если возможно, дайте ссылку на закон. Заранее спасибо

Налогоплательщики, среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год превышает 100 человек, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, численность работников которых превышает указанный предел, представляют налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган по установленным форматам в электронном виде, если иной порядок представления информации, отнесенной к государственной тайне, не предусмотрен законодательством Российской Федерации (НК РФ), т.е. эти обязаны, а остальные могут.

почитайте статью 80 Налогового кодекса

Образец заполнения налоговой декларации (форма 3-НДФЛ)

СКАЧАТЬ ОБРАЗЕЦ БЛАНКА НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ в MS EXCEL Образец бланка новой декларации НДФЛ 3 в формате MS Excel можно скачать по ссылке: Скачать образец формы 2010 в MS Excel. Данный образец бланка декларации 3-НДФЛ программа БухСофт: Предприниматель заполняет автоматически по данным из книги доходов и расходов. НОВОЕ В ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (форма 3-НДФЛ) за 2010 год Форма налоговой декларации 3-НДФЛ, а также Порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС РФ от 25.11.2010 N ММВ-7-3/654@. Отчитаться по налогу на доходы физических лиц за налоговый период 2010 года необходимо уже в соответствии с новой формой декларации. В новой форме 3-НДФЛ 2010 сокращено количество листов (по сравнению с 2009 г.): Лист Д и Е объеденены; Лист Ж1 и Ж2 объеденены в Лист Е; Лист К3 и К4 объеденены в Листе Ж3; Лист З, продолжение Листа З, Лист И, продолжение Листа И объеденены в Лист З и Продолжение Листа З; Лист Л перешел в Лист И. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (форма 3-НДФЛ) за 2009 год Форма налоговой декларации 3-НДФЛ, а также Порядок ее заполнения утверждены Приказом Минфина РФ от 29.12.2009 N 145н. \"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и Порядка ее заполнения\". Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2010 N 16142. Предыдущая форма была утверждена Приказом Минфина РФ от 31 декабря 2008 г. N 153н. Отчитаться по налогу на доходы физических лиц за налоговый период 2009 года необходимо уже в соответствии с новой формой декларации. В ней учтены изменения налогового законодательства, касающиеся порядка налогообложения НДФЛ за указанный налоговый период: - скорректирован порядок предоставления налоговых вычетов, - расширен перечень не облагаемых НДФЛ доходов, - налогоплательщики освобождены от обязанности указывать в налоговой декларации доходы, не подлежащие налогообложению, а также доходы, при получении которых налог полностью удержан налоговыми агентами. СКАЧАТЬ НОВЫЙ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (форма 3-НДФЛ) за 2010 год. Порядок заполнения новой декларации 3-НДФЛ 2010 можно скачать по ссылке: Скачать порядок заполнения в MS Word! ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (форма 3-НДФЛ) за 2009 год Порядок заполнения новой декларации 3-НДФЛ 2009 можно скачать по ссылке: Скачать порядок заполнения в MS Word! КТО И КОГДА ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ Порядок представления налоговой декларации физическими лицами предусмотрен ст. 229 НК РФ. Представлять налоговую декларацию по итогам 2010 года обязаны: - физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели); - частные нотариусы, а также лица, занимающиеся частной практикой; - физические лица, получающие доходы согласно гражданско-правовым договорам от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами (то есть не удерживающих НДФЛ); - физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, получающие доходы из-за рубежа; - физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан НДФЛ налоговыми агентами. Все остальные граждане Российской Федерации (физические лица) вправе представлять налоговую декларацию по собственному желанию, например для получения имущественных и социальных вычетов.. Срок представления налоговой декларации о доходах за 2010 год - до 1 мая. При предоставлении декларации для целей получения вычетов - в течение года. Источник: Образец бланка декларации 3-НДФЛ >> В раздел: Формы и бланки налоговых деклараций за 2010 год >> В раздел: Бланки, бухгалтерские документы, унифицированные формы >>

Сколько стоит декларация на возмещение денег за учебу в налоговой ???

Ничего сверх сложного там нет, поверьте! Да, декларация не маленькая, но это не значит, что Вам придётся заполнять все её листы. Скачайте лучше вот здесь программу: http://www.nalog.ru/document.php?id=27143&topic=prog_fiz Заполняете сначала блок: Задание условий, потом: Сведения о декларанте (паспортные данные, адрес, код ОКАТО берёте по месту проживания (уточните в своей Налоговой), далее идёт разел: Доходы, выбираете блок, где 13%, источник выплат - это Ваша организация, заполняете по данным 2-НДФЛ её реквизиты, ставите галочку: Расчёт стандартных вычетов вести по этому источнику, далее ниже нажимаете \"+\" и забиваете туда цифры из справки 2-НДФЛ (помесячно), код дохода ставите такой же, как в справке, ну и наконец, раздел: Вычеты. Сначала заполняете блок: Стандартные (ставите галочку: Предоставить стандартные вычеты, ставите код 103-400 рублей в месяц, вычет на ребёнка, количетсво детей), а потом переходите в блок: Социальные налоговые вычеты, ставьте там галочку и напротив: Вычет на своё обучение - сумму, потраченную за 2008 год. И всё! А дальше: Проверить, Просмотр и Печать. Программа сама заполнит все нужные листы Декларации и рассчитает вычет. Всё про всё занимает действительно 20-30 минут. Удачи Вам!

у нас в городе 200 рубликов

нисколько, если сами сделаете, а вообще от города зависит

Бланк декларации можете взять в налоговой инспекции БЕСПЛАТНО. Вот если заполнить сами не сможете, придется обращаться к профессионалам. Это частные конторки, в любой налоговой - масса рекламы типа: \"Помощь в оформлении налоговых деклараций\" и пр., каждый берет по разным ставкам от 100 руб. и выше. Если есть знакомый финансовый работник - бухгалтер или финансист, попробуйте обратиться за помощью (за \"коробку конфеток\"), уж они разберуться, а если уже совсем повезет обратитесь к налоговому инспектору, вдруг человеком окажется и поможет!

бланки и образцы заполнения есть в налоговой. 20-30 мин на самостоятельное заполнение. сложности нет. и все бесплатно.

Брала 200рублей за любую 3ндфл

Я делаю за спасибо.Уже с 2002г.На самом деле максимум 20 мин.

Налоговая декларация не по форме? Имеет ли право налоговый орган не принять налоговую декларацию, если она составлена не по установленной форме?

Налоговый кодекс ч.2 статья 80 .... 3. Налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронном виде вместе с документами, которые в соответствии с настоящим Кодексом должны прилагаться к налоговой декларации (расчету). Получается, налоговая - права...

имеет

Имеет.

До какого числа нужно сдать декларацию о доходах в налоговую???

Читаем НК РФ статья 229: Статья 229. Налоговая декларация [Налоговый кодекс РФ] [Глава 23] [Статья 229] 1. Налоговая декларация представляется налогоплательщиками, указанными в статьях 227 и 228 настоящего Кодекса. Налоговая декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

до 31 марта

До 1 апреля, но можно и позже, но тогда заплаить штраф 100рублей.

3НДФЛ сдаете до 1 мая 2009г. о доходах за 2008г. Для получения вычетов в течение всего года можете сдать.

до 1 апреля

З-НДФл последний день сдачи 01 апреля. Для доходов. Для расходов в течение 3-х лет.

Это зависит от того. кто ВЫ - физ.лицо или юр.лицо. Юридические лица сдает в налоговую отчет по форме 2-НДФЛ до 31 марта. Физические лица сдают налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля.

окончила институт в 2007 году. могу ли получить налоговый вычет за обучение при подаче декларации за 2009 г.

1) Декларацию оформить нужно, это самый трудный этап. Если вы ее раньше не заполняли, то придется попотеть. Потом порядок ее заполнения меняется из года в год 2) платежки за обучение (за весь период) найти, 3) справка из института о том, что вы обучаетесь/лись, сделать. Это проще всего. 4) форму 2-НДФЛ думаю, что за все 3 года, тоже просто, бухгалтерия их легко делает 5) заявление в налоговую и сдать все это в налоговую инспекцию Для получения вычета налогоплательщик должен представить в налоговую инспекцию следующие документы: 1) заполненную декларацию по налогу на доходы физических лиц за истекший год; Бланк декларации можно получить в налоговой инспекции по месту жительства, а также на сайте Управления ФНС России Если налогоплательщик уже сдал декларацию за год, в котором понес расходы на обучение, но не заявил о своем праве на вычет, он вправе в течение последующих трех лет подать уточненную декларацию и заявление о предоставлении социальных вычетов. Лучше всего использовать программу для заполнения налоговой декларации с сайта ФНС РФ. Ссылка на последнюю версию программы http://www.nalog.ru/document.php?id=27259&topic=prog_ur Получите на работе в бухгалтерии Справку о доходах по форме 2-НДФЛ; Ее должна выдать организация, от которой (в результате отношений с которой) налогоплательщик получил доход. Возьмите в учебном заведении А) копию договора с образовательным учреждением о предоставлении образовательных услуг налогоплательщику либо его ребенку (подопечному или бывшему подопечному в возрасте до 24 лет); Договор подтверждает, что оплата произведена именно за обучение. Кроме того, когда оплата производится за обучение детей или подопечных (бывших подопечных), договором подтверждается дневная форма обучения (в Законе РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» она называется очной). В договоре на обучение должны быть указаны размер и форма оплаты за обучение. Размер расходов, указанных в платежных документах должен соответствовать размеру оплаты обучения, указанного в договоре. В случае увеличения стоимости обучения в периодах, за который налогоплательщик заявил социальный налоговый вычет, дополнительно необходимо представить документ, подтверждающий данное увеличение, с указанием конкретной суммы. Таким документом могут служить: дополнительное соглашение к договору, протокол совещания педагогического коллектива по увеличению тарифов по оплате обучения и другие документы. Б) справку образовательного учреждения, подтверждающую обучение детей на дневной форме обучения, если в договоре на оказание образовательных услуг дневная форма обучения не оговорена; В) копию лицензии образовательного учреждения; 4) у вас должены на руках документы, подтверждающие фактическую оплату обучения налогоплательщиком; Факт оплаты подтверждается платежными документами: квитанцией к приходному кассовому ордеру, чеком кассового аппарата, банковскими платежными документами. В данных документах должны быть указаны персональные данные налогоплательщика, оплатившего обучение. Способ оплаты может быть как наличным, так и безналичным. Следует обратить внимание на то, чтобы в случаях, когда оплата производится родителями, в платежных документах было указано имя налогоплательщика, а не имя обучающегося, за которого вносится плата.Если учащийся, обучение которого оплачивается, имеет собственные источники дохода, то он имеет право на получение социального вычета вне зависимости от формы обучения. Родители имеют право на получение вычета, только если ребенок обучается по дневной форме. 1) письменное заявление о предоставлении социального налогового вычета на обучение; Заявление составляется в произвольной форме и предоставляется в налоговую инспекцию по месту жительства по окончании года, в котором были понесены расходы на обучение. Обратиться за вычетом можно в течение трех лет после окончания года, в котором были произведены расходы на обучение.

Можете

Нужно подавать декларацию за тот год, в котором платили. Декларацию можно подать только за последние 3 года.

....А где вы раньше были ...(Стандарт в таких случаях) Вернуть можно за последние 5 лет вроде, надо лицензию инста, обоснование счета, скан первой страницы сберкниги, ну в общем все это в ПФО знают....

можете в течении 3 лет

Подскажите по поводу налоговой декларации (+) Какие документы надо сдавать в налоговую испекцию при подаче декларации на ПРОДАЖУ жилья? Всем заранее спасибо!

По продаже жилья 1. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ; 2. Письменное заявление о предоставлении налогового вычета; 3. Справка по форме №2-НДФЛ о сумме полученного дохода и удержанного с него налога на доходы физических лиц; 4. Документы, подтверждающие срок владения имуществом - свидетельство о регистрации купли-продажи, с приложением договора, где указана сумма сделки; 5. Платежные документы, оформленные в установленном порядке, подтверждающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки и другие документы).

Все образцы бумаг д/налоговой пишуться в программе \"Налогоплательщик 2008-09\", включая саму ФНС... Вбейте свои реквизиты/данные и распечатайте, делов то.

налоговая декларация 3-ндфл заполняется прямо в налоговой, или можно хоть щас в инете скачать и заполнить?

можно хоть щас

Зря вы полагаете, что это так легко делается....налоговая декларации заполнять за вас не станет, а вы качайте пока, как раз до февраля попрактикуетесь, а потом справку 2-НДФЛ получите и пробуйте сдавать

Какой штраф за задержку представления декларации в Налоговую по ЕНВД, если задержка на 10 дней?

Ст. 119 НК РФ Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Одна женщина собираеться. нести декларацию в налоговую службу.. А в каком костюме ей идти.. в парадном или без.? ТВОЙВЫХОД!

В купальнике, показать налоговой, что нечего надеть))

у бомжа одёжку взять на время-в самый раз будет)

Ой, я даже не знаю.. , мне вообще не в чем...) )

Налоговая декларация по ЕСХН когда предоставляется. Налоговая декларация по ЕСХН предоставляется

Подавать декларацию по ЕСХН необходимо только раз в год на основании п. 2 ст. 346.10 НК РФ - не позднее 31 марта года, следующего за налоговым периодом. Пока продолжает действовать форма декларации, утвержденная Приказом Минфина России от 22.06.2009 N 57н. А уплачивать налог, как установлено ст. 346.9 НК РФ, нужно дважды: - по итогам полугодия - авансовый платеж (не позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода, то есть крайний срок уплаты авансового платежа за полугодие 2012 г. - 25 июля 2012 г. (п. 2)); - по итогам года - единый налог (в тот же срок, что и подача декларации, по итогам 2012 г. - не позднее 1 апреля 2013 г. (п. 5)). Как обычно, авансовый платеж рассчитывают исходя из разницы между доходами и расходами, исчисленными нарастающим итогом с 1 января по 30 июня включительно. При этом в случае, если расходы превысили доходы, авансовый платеж, естественно, не перечисляется. При расчете единого налога по итогам года (налогового периода) учитываются ранее внесенные авансовые платежи. Причем в отличие от УСНО при уплате ЕСХН не существует понятия \"минимальный налог\", поэтому в случае, если по итогам года расходы окажутся выше доходов (будет получен убыток) , ничего платить и не придется. А если доходы лишь ненамного превысят расходы, надо просто заплатить 6% с разницы (с зачетом авансового платежа) и никаких дополнительных проверок или увеличения суммы исходя из 1% от общей величины признанных доходов производить не надо.

Могу помочь.

В каких случаях при покупке квартиры необходимо сдавать налоговую декларацию?

Вроде уже спрашивали - можно и повторить ответ! Покупатель квартиры НЕ ОБЯЗАН сдавать налоговую декларацию, эта обязанность есть только у продавца квартиры, т.к. он получил доход и с него обязан уплатить НДФЛ, или воспользоваться другим вычетом - специально для продавцов. А у покупателя квартиры ЕСТЬ ПРАВО на свой ВЫЧЕТ, т.е. если есть желание он может подать декларацию (и иные необходимые документы) и получить возврат 13 % от суммы по договору купли-продажи., но не более 13 % от 2 млн. руб. Если нет намерения получать этот вычет, то и нет необходимости подавать декларацию. Удачи.

Имущественный налоговый вычет - покупка квартиры: налоговая декларация по НДФЛ - право или обязанность налогоплательщика? Среди покупателей жилой недвижимости бытует мнение, что покупка жилья должна обязательно сопровождаться подачей налоговой декларации. Так ли это? Все категории налогоплательщиков, которые обязаны представлять налоговые декларации в налоговые органы, указаны в п. 1 ст. 228 НК РФ. Лица, на которых не возложена обязанность представлять налоговую декларацию, вправе представить такую декларацию в налоговый орган по месту жительства (п. 2 ст. 229 НК РФ). Приобретатели квартир или комнат в п. 1 ст. 228 НК РФ не упомянуты, следовательно подача налоговой декларации при покупке жилья - это право налогоплательщика, а не его обязанность. Данный вывод подтвержден ФНС РФ в Информационом письме от 16.03.2006 (текст сообщения см. http://www.nalog.ru/document.php?id=21967&topic=root_nalog). Напротив, в ситуации с продажей жилья декларацию подавать налогоплательщик обязан. Почему представление налоговой декларации при покупке жилья - право налогоплательщика? Во-первых, потому что дохода, облагаемого налогом, при покупке жилья не возникает. А во вторых, потому что единственной целью этого действия является стремление налогоплательщика получить у налогового органа подтверждение своего права на предоставление имущественного вычета. Понятно, что основание для предоставления налогового вычета - налоговая декларация. Сроки подачи налоговой декларации в таких случаях законодательством не установлены, обращение за вычетом связано исключительно с желанием приобретателя. Однако следует отметить, что в тех случаях, когда приобретение квартиры производилось в более ранние налоговые периоды, а декларация была подана позднее, производится возврат налога (зачет), излишне уплаченного в бюджет, в соответствии с положениями ст. 78 НК РФ. При этом зачет или возврат налога производится только за три года, предшествовавших подаче налоговой декларации (это вытекает из п. 8 ст. 78 НК РФ). Для осуществления зачета или возврата налога налогоплательщик должен представить в налоговую инспекцию соответствующее заявление. Имущественный вычет может быть учтен и в счет предстоящих платежей по ндфл. Также нужно помнить, что размер вычетов определяется в соответствии с законодательством, действовавшим на момент приобретения квартиры или комнаты, а не на момент подачи налоговой декларации (с 1 января 2001 года по 1 января 2003 года максимальный размер имущественного вычета при покупке жилья - 600 000 рублей, а с 1 января 2003 года - 1 000 000 рублей). Итак, чтобы при покупке жилой недвижимости получить имущественный вычет, декларация по НДФЛ должна быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган. Это - право налогоплательщика, а не его обязанность. Подать декларацию в налоговую инспекцию можно сразу после покупки, а можно некоторое время спустя, при этом размер имущественного вычета определяется на момент приобретения жилья.

Налоговая арестовала расчётный счёт за несвоевременно поданную декларацию. Сколько времени Налоговая арестовала расчётный счёт за несвоевременно поданную декларацию. Сколько времени займёт восстановление работоспособности счёта? (Декларация сдана 2 недели назад, счёт ещё закрыт : (( )

Если декларация сдана в налоговую лично, то Вам уже должны были открыть счет, если же по электронке или почте, нужно выяснять поступила ли она в налоговую. Я думаю, что надо позвонить в налоговую в отдел который занимается приостановкой движения по расчетному счету и объяснить ситуацию там Вам наверняка помогут.

Вам нужно ехать в Вашу налоговую и получать там письмо о снятии приостановления операций по счету. Более того, согласно ст. 119 НК РФ непредоставление в установленный срок налоговой декларации влечет за собой только штраф. А согласно ст. 76 НК РФ Решение о приостановлении операций по счетам в банке принимается только в случае неисполнения организацией требования об уплате налога ,пеней или штрафа.

Вам нужно ехать в Вашу налоговую и получать там письмо

На прошлой недели пережила подобное - Вам надо ехать в налоговую и взять решение об отмене и отвезти в банк - открыла за 2 часа

Разнести в клочья эту налоговую в пух и прах за произвол! Как видно из практики, налоговики проигрывают в судах большую часть дел. Они не умеют работать в правовом поле - привыкли брать нахрапом. Подайте на них в суд и выигрывайте!

ехать в налоговую

В Москве налоговая дает на руки решение об открытие счета только если есть доверенность от банка, в противном случае отправит решение почтой, а это может занять много времени. Берете доверенность, декларацию с отметкой ИФНС и едете в соответствующий отдел ИФНС.

ЭТо не законно - можно даже налоговую наказать.

Наложение ареста на средства, находящиеся на счете должника, - прерагатива службы судебных приставов, а не ИФНС. ИФНС имеет право полностью или частично приостановить расходные операции по счету, при котором допускается проплата 1-ой, 2-ой и 3-ей очередности платежей в соответствии с ГК РФ за исключением заработной платы, относящейся к 3-ей очередности. Таким образом вам следует исполнить все обязательства перед налоговой инспекцией и операции по счету будут возобновлены. По опыту работы в банке знаю, что ИФНС приостанавливают операции по счету только в сумме неуплаченных обязательств, оплатите все и лично съездите в налоговую с платежными документами с отметками банка. Возобновление операций по счету последует незамедлительно.

заедь в налоговую

Сделай как Я нашел чела в налоговой сделал ему предложение от которого он не смог отказатся и через 5 дней все счастливы.

Если продал квартиру (в собственности более 3 лет) и после приобрел квартиру, обязан ли я подавать налоговую декларацию?

Ну, ребята, какие здесь знатоки собрались!!! Ответ - не обязан. Вот ссылка: \"С 1 января 2010 г. освобождены от налогообложения доходы от продажи недвижимости и иного имущества, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более. По таким доходам не нужно подавать налоговые декларации и, соответственно, исчислять и уплачивать в бюджет НДФЛ. При этом данные положения не распространяются на случаи продажи ценных бумаг, а также имущества, используемого в предпринимательской деятельности (п. 17.1 ст. 217, пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ). Такие изменения внесены п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27.12.2009 N 368-ФЗ, пп. \"б\" п. 2, п. 6 ст. 1 Закона N 202-ФЗ и вступили в силу 1 января 2010 г. (п. 2 ст. 6 Закона N 202-ФЗ)..

любая операция облагается налогом!!!

Декларацию придется заполнять в любом случае, у вас она будет \"нулевая\".

Вы не обязаны платить налог на прибыль, так как квартира была в собственности более 3-х лет. Вообще-то они требуют отчитаться о проданных квартирах (у них даже объявления висят).

Декларацию подать придется по любому - налог платить нет

да, надо

Да,вы обязаны подать декларацию! В противном случае,налоговая может выписать вам штраф.

упрощенный налог сроки подачи декларации

Налоговая декларация УСН (Упрощенная система налогообложения): Ст. 346.19 Налогового кодекса РФ дает определение налогового и отчетного периодов: - Налоговым периодом признается календарный год. - Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Налоговые декларации УСН по итогам налогового периода представляются налогоплательщиками - организациями не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговые декларации УСН по итогам налогового периода представляются по окончании соответствующего налогового периода, с 1 января 2009 года декларации по итогам отчетных периодов не предоставляются.

налоговая декларация за 2008г. Мне надо заполнить самой налоговую декларацию за 2008г., для получения налогового вычета за обучения. Как это сделать самой?

скачать программу можно с сайтов www.nalog.ru или www.gnivc.ru достаточно простые программы, можно самому заполнить и распечатать. Список документов, прилагаемые к декларации: 1) заявление по образцу, который можно взять в налоговой инспекции (бычно на стенде есть образец заполнения) 2) копия договора с образовательным учреждением + приложения к договору 4) копия лицензии+копия свидетельства о гос аккредитации (взять в учебном заведении) 3) оригиналы справок о доходах со всех мест работы (основного и по совместительству) 4) копии платежных документов об оплате обучения через 3 месяца после представления декларации в налоговый орган (считая от дня представления, указанного в штампе о приеме декларации или дя отправки по почте) представить в налоговую еще одно заявление с просьбой перечислить сумму налога на ваш расчетный счет в банке. (образец заявления также можно взять в налоговой). Следовательно к этому времени нужно открыть расчетный счет в банке.

обратиться на www.kondratoff.ru

Идете в налоговую инспекцию своего района, берете бланки 3НДФЛ, подходите к стенду и смотрите как заполнить и список, какие документы нужно иметь с собой.

Скачать бесплатную программу с сайта Налоговой, заполнить, распечатать, сдать, а программа ещё и проверит

Подскажите пожалуйста как расчитать штафы и пени по налогам+штрафы за не вовремя сданные декларации?

Непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган по месту учета в течение: - не более 180 дней по истечении установленного законодательством о налогах и сборах срока представления такой декларации: 5% от суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% от указанной суммы и не менее 100 рублей. - более 180 дней по истечении установленного законодательством о налогах и сборах срока представления такой декларации: 30% от суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, и 10% от суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц начиная со 181-го дня. Надеюсь, что понятно написано. Воот. А ещё налоговики иногда расчетный счет блокируют за неподачу декларации =) балуются хехехе

расчет пени=13/300*количество дней просрочки*сумма недоплаты налога/100 штрафы смотрите в законодательстве

Вам надо обратиться к своему инспетору. У него узнаете какие документы необходимо принести для составления протокола об административных праонарушениях. Затем составляется этот протокол и после этого в течение месяца, Вам должны прислать извещение на оплату штрафов и пеней.

Пени за неуплату,вы, можете рассчитать на http://www.glavbukh.ru/

кому приходили \"письма счастья\" из налоговой, о сдаче декларации 3НДФЛ, после продажи машины Продал машину за 5000 рублей, в 2010, щас приходят письма что нужно бы отчитатся о продаже перед налоговой, пришел туда, говорят так как просрочил с предоставлением декларации, штраф 1000 р, посмотрел на сайте налог.ру задолжности свои, никаких долгов нет. Так мож мне забить на это дело большой болт? И ничего им не приносить и не платить? У кого нить были такие ситуации? Поделитесь опытом! Спасибо?

мне пришло, я продала в 2008 году-сходила в налоговую,про штраф ничего не сказали но декларацию сказали надо сдать.

Лучше к юристу сходить....

штраф платить, декларацию заполнить, с налоговой разбираться чем быстрее тем лучше. Иначе платить придется больше и с судебными приставами общаться,

Такие письма приходят тем, кто продал машину, пробывшей у него менее 3-х лет. Посоветуйтесь со специалистом.

Стоимость нао указывать ниже 250 тыр и что бы разницы не было между куплей и продажей.

Сдать в налоговую декларацию надо даже в случае, если Вы не попадаете под уплату налога с продажи. Штраф был 100 руб. (видимо, подняли). Только если владели авто 3 года и более, декларация не подается.

Нужен образец доверенности для подачи декларации в налоговую..

http://www.myvdele.ru/doverennost/docs/doverennost_v_nalogovuyu.pdf ссылочка вам

Какие сейчас штрафы за не сданную нулевую декларацию в ФНС?

Если не сдали налоговую декларацию налоговая закрывает расчетные счета. А штраф за несвоевременное представление нулевой декларации - не менее 1000 рублей + административный протокол на должностное лицо организации(по ст. 15.5 КоАП, штраф от 300 до 500 рублей).

с 1 сентября 2010 года - минимум 1000 рублей

до какого мая подаётся деклорация в налоговую

Надо более подробно писать. Декларация о доходах какая: 3-НДФЛ, Декларация о доходах при применении УСН. Если вы имеете в виду 3-НДФЛ, то Налоговая декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В этом году было до 2 мая.

А почитать Налоговый кодекс нельзя? ..По разным налогам устанавл разн сроки сдачи

Когда при покупке квартиры необходимо сдавать налоговую декларацию?

Налоговую декларацию в обязательном порядке в налоговую инспекцию подает продавец, поскольку именно он получает доход от продажи имущества.. Это декларация о доходах (формы 3 НДФЛ). Декларация подается до 30 апреля следующего за сделкой года. Удачи!

Если у покупателя квртиры есть намерение получить имущественный налоговый вычет по п.п. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ, то подавать Декларацию по форме 3-НДФЛ со всеми необходимыми документами, надо НЕ РАНЕЕ получения Свидетельства о гос. регистрации права собственности на купленную квартиру (для квартиры в строящемся доме - достаточно Акта приема-передачи квартиры). Ограничений по сроку подачи НЕ УСТАНОВЛЕНО, но сумма возврата будет ограничена размером налогов, уплаченных за 3 года, предшевствующих году подачи Деклараци. (Можно подать Декларацию и через 5-10 лет, на эту тему есть разъясняющие письма Минфина и ФНС РФ, но кто знает, как и в какую сторону изменится наше законодательство, лучше далеко не откладывать). Если сумма уплаченных ранее налогов меньше общей суммы возврата, то остаток может быть получен в последующие годы, но с повторной подачей Декларации. Удачи.

как заполнить налоговую декларацию при продаже квартиры и получить имущественный вычет

Прийти в налоговую, взять бланк декларации, обратиться к своему налоговому инспектору и заполнить все пункты. С собой иметь документы подтверждающие реализацию недвижимого имущества оригиналы+копии.

Вычет оформляется при покупке квартиры.

на сайте налог.ру (англ) есть програмка по заполнению 3-ндфл - скачиваете, заполняете Только если вы продали - то вы получили доход - какой вычет?

налоговая декларация на проданный автомобиль ситуация такая. в 2009г. я купил машину (по документам - за 120 тысяч). На самом деле - за 215, сам дурак - лоханулся с оформлением ДКП, ну да это уже просто факт в 2011г. я её продал за 205 тысяч рублей. Сейчас налоговая требует подать декларацию и заплатить налог. Я вообще не против - моя ошибка, все дела. НО! ВСЕ документы на этот автомобиль канули в лету. У меня был переезд, семейные проблемы и заботиться о сохранности договоров о купле-продаже я как то забыл. У меня нет ни одного документа с тех двух сделок. Для подачи декларации, соответственно, нужны документы - чтоб высчитать налогооблагаемую базу. Соответственно, вопрос - как мне подать декларацию без документов на автомобиль? Неужели прийдётся геморроиться и пытаться получить документы из архива ГАИ??? Вообще, какая это процедура?

Егор! Паника отменяется: заполняешь налоговую декларацию, заявляешь доход 205 т.р., заявляешь имущественный вычет 205 т.р. (в 2011 году он равен 250 т.р.), налога нет. Договор купли -продажи прилагать не обязательно. Бланк заявления о предоставлении имущественного вычета получишь в налоговой инспекции.

твоя декларация(на сраные 100 тыс) никому не нужна.И не надо мозги нам пудрить про налоговую

Вам не нужно платить налог, не переживайте, заполняйте ее на свои 205 000, к декларации прикладываете заявление такого содержания: Прошу при налогообложении моих доходов предоставить за 2011 г. установленный по ст.220 1 п.1 НК РФ имущественный налоговый вычет в сумме 205 000 руб., связанных с получением дохода, полученного мною в налоговом периоде от продажи автотранспортного средства: _____ рег. знак (транзит) _____ год выпуска 200_ г Договор купли-продажи автотранспортного средства утерян.

Имущественный налоговый вычет. Надо ли ежегодно сдавать НДФЛ и что-то писать в налоговую? Или одного раза достаточно.

Декларацию сдавать нужно ежегодно, чтобы налоговая видела какой возврат НДФЛ вам делать. У меня был налоговый вычет в течение 5 лет. До 1 мая сдавала декларацию с приложениями, через три месяца шла писала заявление на возврат НДФЛ. (3 месяца Декларация на проверке + 1 месяц на перечисление денег) по правилам нашей налоговой)))

какую декларацию предприятие предоставляет в налоговую по НДФЛ?

Не декларацию, а справки 2-ндфл на каждого сотрудника. в программе Налогоплательщик-2009 заводите данные о каждом сотруднике и их з/пл, формируете файл, проверяете в той же программе, выгружаете на дискету (диск, флэшку), распечатываете реестр и с доверенностью в налоговую. Последний день сдачи - 1 апреля 2010г Если з/пл не начислялась - письмо об отсутсвиии хоз деятельности и неначислении з/пл.

http://www.gnivc.ru/Default.aspx?id=242 - это программа, по которой делаете то, что описала Ленок

до 1 апреля предоставляются реестр справок справок 2-НДФЛ посмотрите мой ответ по аналогичному вопросу: http://otvet.mail.ru/question/38182964/ программа решит все Ваши вопросы

Примут ли декларации (бланки) в налоговой инспекции, распечатанные с 1С 8.0 ? Примут ли декларации (бланки) в налоговой инспекции, распечатанные с 1С 8.0 2006г ? Столько информации что появились новые бланки по НДС и.т.д Получается отчет создавать в 1С а потом переносить в новые бланки декларации....

может проще обновить 1С... нет возможности, тогда править печатные формы чтоб привести к требуемому к сдаче виду.

НЕт не примут старые бланки. Загрузите программу Налогоплательщик ЮЛ. Не будет проблем с новыми бланками. И отчетов не так уж и много, что на ввод потребуются дни.

лучше все занести в налогоплательщик и их сдать

Можно ли ИП сдавать упрощенную декларацию за неполный квартал Ситуация, ИП на ОСНО зарегистрирован в конце квартала, деятельность не велась, может ли он сдавать упрощенную декларацию вместо декларации по НДС?

Единая (упрощенная) налоговая декларация ОБЯЗАТЕЛЬНА для ИП и Организаций на ОСНО у которых за квартал по кассе и расчетному счету не было движений и не было никаких объектов налогообложения(земли, автомобилей и пр.) - обязаны сдавать Единую (упрощенную) налоговую декларацию.

Если имеете ввиду ЕДИНУЮ (УПРОЩЕННУЮ) НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ по форме 1151085, то, конечно, можно. Но вы забыли, что кроме НДС, туда еще можно вписать НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ.

а смысл? вы должны сдавать только ндс, так какая разница - сдадите вы упрощенную или пустую ндску? по мне, я бы пустую сдала, так вопросов меньше.

Какой штраф за просрочку сдачи Налоговой декларация по УСН? срок истёк 30 апреля(((

Статьей 119 НК РФ предусмотрена налоговая ответственность за непредставление декларации в установленный срок. Размер штрафа составляет 5% суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании декларации за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления. Штраф не может быть меньше 1000 руб. и не должен превышать 30% суммы налога (ст. 119 НК РФ, п. 43 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ). Примечание Стоит учитывать, что минимальный штраф в размере 1000 руб. с вас могут взыскать, даже если необходимую сумму налога вы уплатили, но декларацию представили с опозданием. На это указал Минфин России в Письме от 21.10.2010 N 03-02-07/1479.

Еще не истек, апрель только наступил.

нарушение сроков предоставления налоговой декларации Чем отличается с юридической точки зрения нарушение сроков предоставления налоговой декларации в налоговый орган по месту учета от уклонения от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации?

C юридической точки зрения непредставление налоговой декларации и уклонение от уплаты налогов являются разными видами правонарушений. Непредставление налоговой декларации в срок, предусмотренный законом, является налоговым правонарушением, за которое предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 119 Налогового кодекса. Уклонение от уплаты налогов путем непредставления декларации является преступлением, за которое предусмотрена уголовная отвественность в соответствии со ст.ст. 198 и 199 Уголовного кодекса. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 28.12.2006 № 64 \"О практике применения судами уголовной ответственности за налоговые преступления\" разъяснил: \"Под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, ответственность за которое предусмотрена ст.ст. 198 и 199 УК РФ, следует понимать умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере и повлекшие полное или частичное непоступление соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации. Способами уклонения от уплаты налогов и (или) сборов могут быть как действия в виде умышленного включения в налоговую декларацию или иные документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений, так и бездействие, выражающееся в умышленном непредставлении налоговой декларации или иных указанных документов. Исходя из того, что в соответствии с положениями налогового законодательства срок представления налоговой декларации и сроки уплаты налога (сбора) могут не совпадать, моментом окончания преступления, предусмотренного статьей 198 или статьей 199 УК РФ, следует считать фактическую неуплату налогов (сборов) в срок, установленный налоговым законодательством\".

предупреждение-налоговая высылает письмо по месту прописки.и назначает срок в какой нужно уплатить. ничем не отличается.итог то один.

Александр Воронцов дал Вам практически полный ответ. Но есть один маленький штрих. Очень часто у организации может быть переплата налога в предыдущий период, либо переплата авансового платежа, ну и тут Вам никто не может предьявить уклонение от уплаты

документы в налоговую инспекцию физлицу при декларации о доходах за 2011 полученных при продаже ценных бумаг

Налоговая декларация (форма 3-НДФЛ) до 30.04.2012 г. К ней нужно приложить копии документов, подтверждающих сумму полученного дохода (например, договор купли-продажи). В случае, если есть документы, подтверждающие расходы по приобретению данных ценных бумаг, Вы вправе приложить также их копии и уменьшить сумму дохода на сумму документально подтвержденных расходов.

Декларация о доходах форма 3-НДФЛ. за 2011 год

Просроченная налоговая декларация. Как сдать? Уважаемые юристы,
у меня вопрос относительно подачи налоговой отчетности, декларации.
ИП по УСН (6%) зарегистрированно в конце 2008 года (октябрь), ИП не функционировал, то есть по сути так и остался лишь фактически оформленным. Декларации не подавались. В настоящее время пришло извещение о необходимости явиться в инспекцию.
Что необходимо делать? Какие штрафные санкции предусмотрены? Опять же с учетом того что у ИП не был открыт даже банковский счет, ИП не функционировало. Как правильно поступить? Хочу завтра ехать в инспекцию.
Заранее благодарю за комментарии.

Есть по этому поводу письмо Минфина РФ от 13 февраля 2007 г. N 03-02-07/1-63 в котором, в частности, сказано: \"Пунктом 1 ст. 119 Кодекса установлено, что непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного в п. 2 названной статьи, влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 100 руб. В соответствии с порядком исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах, срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующие месяц и число последнего месяца срока. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца (ст. 6.1 Кодекса). Поскольку сумма налога, подлежащая уплате (доплате) на основе этих деклараций, равна нулю, то штраф за непредставление каждой декларации в соответствии с п. 1 ст. 119 Кодекса должен быть 100 руб. Вместе с тем следует учитывать, что п. 2 ст. 119 Кодекса минимальная сумма штрафа за непредставление налоговой декларации в течение более 180 дней не установлена.\" Удачи Вам!

вы все равно заплатите штраф за несвоевременно поданную декларацию. Надо было подавать нулевые. Штраф предусмотрен в размере 5000 руб.

чего вы так переживаете? если у вас не было деятельности, то нужно было подавать нулевые декларации, а штраф по нулевкам составляет всего 100 руб., а не 5000. Едете в налоговую, спокойно выслушиваете инспектора, сдаете нулевые декларации, уплачиваете штрафы и спите спокойно))

Если предприятие сх и по закону освобожд. от транспортн. налога,декларацию все равно сдавать?

Налоговую декларацию по транспортному налогу обязаны сдавать организации, которые являются плательщиками этого налога (п. 1 ст. 363.1 НК РФ).

Налоговая декларация УСН - 2011. Где скачать полный документ?

смотрите в поиске в инете - запрос:Налоговая декларация УСН - 2011 Можно и здесь по ссылке ( без спама) http://www.moedelo.org/deklaraciya-po-usn

http://www.bistrast.ru/act_blank/usn9.php - полный документ

Что такое налоговая декларация? Я очень боюсь что надо делать?Может не обязательно это делать? Что будет если не чего не зделаешь?

Нало́говая деклара́ция — официальное заявление налогоплательщика о полученных им за определенный период доходах и распространяющихся на них налоговых скидках и льготах, предоставляемая в налоговые органы по специальной форме. На основе налоговой декларации и действующих налоговых ставок налоговый орган осуществляет контроль за величиной налога, подлежащего уплате. Налоговую декларацию должны подавать люди, занимающиеся частной деятельностью (ИП), в т.ч. нотариусы, адвокаты, репетиторы, домработницы.[1]. Предприниматели и организации обязаны предоставлять декларации даже при нулевом доходе[2] Декларации по некоторым налогам (в частности, налогу на прибыль организаций) необходимо представлять не только за налоговый период, но и за отчетные периоды.

Про налоговую декларацию Подскажите, мой сын (несовершеннолетний) произвёл родственный обмен с бабушкой 1/2 дачного участка на Гараж в марте 2009 года. Теперь от нас требуют сдать налоговую декларацию и заплатить штраф 1000 руб.
Правильно ли это??

сделку от имени сына совершали родители родители и обязаны подать налоговую декларацию если был оформлен договор купли-продажи если был договор мены, то налоговую декларацию подавать не надо напишите объяснительную в налоговую - будет достаточно

Правильно.

Дохой от стоимости БТИ, если договором дарения не указана иная стоимость. А штраф я бы оплачивать не стал. Пусть взыскивают.

За несовершеннолетнего сына все операции с оформлением бумаг проводили вы.Отчитаться перед налоговой тоже должны вы.

как подтвердить факт сдачи налоговых деклараций на бумажном носителе какие налоговая должна представить мне бумаги для подтверждения получения от меня налоговых деклараций

Если вы сдаете лично в ИФНС, то вам нужно принести два экземпляра наловой декларации.Один заберет ИФНС, а второй вернет вам с отметкой о принятии. Если вы посылаете по почте , то вы должны послать ценное письмо с уведомлением и описью вложения, в которой укажите что вы отправляете. Опись в двух экземплярах, один вложат в письмо, второй вернут вам с отметкой почты. После получения ИФНС вашего письма к вам вернется уведомление с отметкой о получении. Эти два документа и будут подтверждением сдачи налоговой декларации. При отправке по почте все равно советую делать два экземпляра декларации, один отправите по почте, а второй останется у вас и к нему потом приложите опись и уведомление.

Что будет, если не сдать декларацию о доходах?

Вначале налоговые органы будут привлекать Вас к декларированию доходов путем направления уведомлений, требований, вызова на комиссии и пр. После того, как Вы всё-таки представите налоговую декларацию, будет начислен штраф по ст.119 НК РФ за несвоевременное представление налоговой декларации. Если не сдадите, могут провести выездную налоговую проверку и помимо начисления НДФЛ начислят еще и штраф по ст.122 НК РФ за несвоевременную уплату налога. Можно также еще привлечь к административной ответственности...

Штраф.

штраф как минимум

Арестуют или посадят-шутка. Заплатите штраф мин.1000 рублей ст.119 НК РФ.

штраф если и его не заплатишь придет дядя или тетя судебный пристави опишет имущество на сумму недоимок в гособщак-подумайте о слугах народа как же они будут жить если мы не будем платить налоги и штрафы имейте совесть.

Заполнение декларации форма 3-НДФЛ Хочу вернуть 13% за учебу .Была в налоговой,все нужные бланки взяла.Справки у меня тоже все есть.В интернете смотрела программы по заполнению,но так и не смогла разобраться в них.Есть ли какие-то другие способы заполнения декларации?Может быть у кого-то примеры заполнения есть?И еще вопрос.Закончила 4 курса в университете.За все ли 4 года мне вернут 13%?

Есть налоговые консультанты, они составят декларацию. Стоит недорого, сама заполнить не сможешь, Я бухгалтер, и то не уверена, что с первого раза составлю правильно. Эта форма не входит в пакет сдаваемой отчетности бухгалтеров.

На сайте налоговой скачайте программу для заполнения 3-НДФЛ. Разобраться в ней довольно просто. Согласно п. 7 ст. 78 НК РФ заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты. 13 % вернут за три года.

Кто поможет сдать декларацию в налоговую? Заранее спасибо! Кто поможет сдать декларацию в налоговую? Заранее спасибо!

Проблема то в чем? Подними попу и езжай в налоговую. Или иди на почту и отправляй письмом. Чего вам не хватает?

какую декларацию? И в каком городе сдать надо? Надо просто сдать или еще и заполнить?

где взять налоговую декларацию по продаже квартиры? где взять налоговую декларацию по продаже квартиры частным лицом? можно ли скачать где-нибудь? есть у кого?

Такой декларации не существует. Есть налоговая декларация по налогу на доходы ФЛ форма 3-НДФЛ http : // www. 3-ndfl. info/download/ - посмотрите здесь скачать

...на сайт вашей налоговой инспекции загляните:))

надоли подавать декларацию в налоговую? Если... купил машину осенью по справки счет. на учет поставил летом и тут-же, в течении часа, снял её и продал. ПОлучается на учете у меня она и дня не была.

С этого года не надо.

продал авто. как составить налоговую декларацию? бланк? образец? спасибо !!!

Если продал машину в 2010 году, то на сайте налоговой есть форма 3 НДФЛ 2010 (в поисковике набираешь декларация 3 НДФЛ 2010) и заполняешь ее. Ничего сложного. В разделе полученные доходы указываешь сумму полученную по договору купли-продажи. А налоговый вычет - указываешь сумму за которую машину сам покупал. Если машину продал в 2011 году, то как тебе уже ответили налоговую декларацию надо подавать в 2012 году (т.е. до 30.04.2012) Еще даже формы 3 НДФЛ 2011 нет.

в налоговую зайди,там башку в окошко засунь и все расскажи,они тебя сами отправят куда надо и все бланки дадут)))))))))я так и сделал

Если в этом году, то до 30,04,2012 нужно декларацию сдать

Да нет проблем совсем ,в налоговой есть образец заполения

Подскажите точные цифры штрафа, за неподачу в срок, налоговой декларации предпринимателем? Интересует как реальная практика, так и максимальное наказание за данное нарушение...

1. Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета, при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи,
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 100 рублей.
2. Непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение более 180 дней по истечении установленного законодательством о налогах срока представления такой декларации
влечет взыскание штрафа в размере 30 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, и 10 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц начиная со 181-го дня.

В сответствии со ст. 15.5. КОАП РФ (Нарушение сроков представления налоговой декларации) Нарушение установленных законодательством о налогах и сборах сроков представления налоговой декларации в налоговый орган по месту учета - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда. МРОТ сейчас равен 1100 рублей сответственно 3х1100= 3300 рублей или 5х1100=5500 рублей. В соответствии со ст . 198. УК РФ (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица) 1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет. Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более ста тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая триста тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей. В соответствии со ст 199. УК РФ (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) 1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 2. То же деяние, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в особо крупном размере, - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Нужно ли подавать декларацию? На меня открыт ИП, открыт он был в прошлом году в марте, но отчислений по расчетному счету (который был открыт на данный ИП) не было. В марте, то есть сейчас нужно подать декларацию. Нужно ли ее подавать? Упрощенка (доходы-расходы)

Налоговая декларация по налогу, связанному с применением УСН, заполняется налогоплательщиками, применяющими УСН в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса и законами субъектов РФ, на территории которых они зарегистрированы. УСН является специальным налоговым режимом с добровольным порядком его применения организациями и ИП. Предоставление декларации и уплата налога производится налогоплательщиками в следующие сроки: - организациями - не позднее 31 марта 2012г. по месту своего нахождения (регистрации в ИФНС). - индивидуальными предпринимателями (ИП) – не позднее 30 апреля 2012г. по месту своего жительства (регистрации в ИФНС). А вот за несданную декларацию по конкретному налогу последствия могут быть более ощутимы, начиная от штрафа за каждую несданную декларацию по каждому налогу, заканчивая блокировкой банковского счета по требованию налоговых органов.

Лучше подайте нулевку, вам это не состоит труда, да и на душе будет спокойнее.

да. нулевую.

нужно. подайте нулевые ( пустые ) отчеты!

Обязательно нужно. Надеюсь фиксированные платежи заплатили до конца прошлого года?

Здравствуйте . Какая форма налоговой декларации должна заполняться, если я сдаю квартиру ?

Сдача квартиры в аренду. Составление декларации по форме 3-НДФЛ Вы сдаете квартиру, комнату или другое имущество в аренду друзьям, знакомым или через агентство? Вы обязаны отчитаться о полученных доходах в налоговую инспекцию и заплатить налог. Как отчитаться о полученных доходах? Вам необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и подать её в налоговую инспекцию по месту жительства до 30 апреля. Сколько налога я должен заплатить? Сумма налога составит 13% от суммы арендных платежей. Оплату налога, рассчитанного в декларации, необходимо произвести до 15 июля. Но чтобы точно рассчитать налог и заплатить именно столько, сколько полагается, необходимо правильно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ. Очень часто самостоятельное оформление декларации может занять много времени. А если вы неправильно заполните одну из форм – или, к примеру, не приложите необходимые документы, налоговый орган может предъявить претензию или потребовать уплаты налога в существенно большем размере. Полностью найдете ЗДЕСЬ

как скачать декларацию для госслужащих

http://gosslujba-kons.ru/forms - вот здесь посмотрите!

Сходи в налоговую и возьми ее там

уволился с предприятия,отработав 8 месяцев.возврат налога на покупку жилья через налоговую по заявлению или декларация?

То, что Вы уволились, не имеет значения. Важно, что доход у Вас был (надеюсь, официальный) и налог с него удерживался и перечислялся в бюджет. Для получения возврата Вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию с декларацией формы 3-НДФЛ с приложением подтверждающих документов. Вам потребуются: - копия договора купли-продажи; - копия расписки от продавца о получении денег (или копии иных платежных документов); - справка формы 2-НДФЛ с места работы (с бывшего, дать ее Вам обязаны). К сожалению, Вы не написали, когда Вами было куплено жилье и оформлено ли на него право собственности. Если это произошло в этом году, то декларацию Вам надо будет заполнить за 2010 год и справка 2-НДФЛ тоже нужна за 2010 год (за отработанное время). Предоставить декларацию Вы сможете в налоговую инспекцию по месту Вашей регистрации, но только со следующего года.

в любом случае возврат налога только через подачу налоговой декларации если вы на момент возврата не будете работать, то перечислят на банковский счет

декларация в налоговую те кто заполнял налоговую декларацию на возврат 13% от потраченных средств скажите у вас есть пример заполнения?если да-скиньте на мэил пример) anastos88@rambler.ru
заранее спасибо

Эту форму, Вы можете получить в налоговой, лично я её ещё форму 2 НДФЛ не взяла в в бухгалтерии, хочу сразу за 2 года получить свои 13%!!!!

В налоговой декларации что означает по месту нахождения код 120. Как определить код нашего местонахождения? Спасибо!

Вы имеете ввиду Декларацию по УСН? Представляется в налоговый орган код первые 4 цифры ИНН, а по месту нахождения (учета) код 1) 120 -ИП 2) 210-организации

нужно ли подавать налоговую декларацию, если не хочешь воспользоваться имущественным вычетом?

Налоговая декларация подается только в случае продажи недвижимости, при покупке она не нужна.

Не хочешь не подавай- дело добровольное.

не нужно. п.с. данный вычет предоставляется только один раз в жизни. и когда вам им воспользоваться решаете вы сами.

Какие декларации подаются в налоговую за 4 квартал при общей системе (нулевка)?

НДС и прибыль точно, остальные не знаю посмотрите на сайте налоговой

до 15 января - отчет 4-ФСС до 20 января - НДС и сведения о среднесписочной численности до конца января - РСВ и персучет в Пенсионный фонд возможно отчеты по статистике В марте - декларация по налогу на имущество, на прибыль, баланс и форма 2, 2-НДФЛ До 15 апреля - подтверждение основного вида деятельности в ФСС. И далее - в апреле - все сначала, отчеты за 1 квартал)

если вообще не было движения денежных средств по р/с и кассе, то вы обязаны сдавать единую упрощенную декларацию...если движение было то по схеме предложенной в предыдущем ответе

Если мне родители подарили квартиру. то надо ли мне подавать декларацию в налоговую? А им?

вы должны подать налоговую декларацию а родители - нет

подарки от родителей безналоговые.

Налоговую инспекцию необходимо уведомить. о смене собственника и предоставить: показать подлинники и оставить копии договора дарения, свид о гос. регистрации, свидетельство о рождении. Написать заявление, бланк взять там же в наловой

Все сведения из ЕГРП поступают в налоговую. В след. году после дарения Вам из налоговой придет извещение и квитанция для уплаты ежегодного налога на недвижимость. Декларацию о доходах и документы подтверждающие родство ( чтобы не платить 13% от дохода необходимо представить. Если Вы пенсионер,необходимо представить в налоговую пенсионное удостоверение ,.чтобы Вас освободить от налога.

Нужно ли иметь инн физическому лицу для подачи налоговой декларации?

Если у вас нет ИНН ,то заполняя декларацию надо учитывать следующее: 3.3.1. В случае, если налогоплательщик, не являющийся индивидуальным предпринимателем, не указывает в представляемой в налоговый орган Декларации свой ИНН, на титульном листе Декларации указываются следующие персональные данные налогоплательщика: - дата рождения (число, месяц, год) и место рождения - в соответствии с записью в документе, удостоверяющем личность налогоплательщика; - наличие у налогоплательщика гражданства. При наличии гражданства в соответствующем поле проставляется цифра 1, в случае отсутствия гражданства какой-либо страны - цифра 2; - код страны - указывается числовой код страны, гражданином которой является налогоплательщик. Код страны указывается согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ). При отсутствии у налогоплательщика гражданства в поле \"Код страны\" указывается код страны, выдавшей документ, удостоверяющий его личность; - сведения о документе, удостоверяющем личность налогоплательщика: код вида документа, удостоверяющего личность налогоплательщика, в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку; серия и номер документа, кем выдан документ и дата его выдачи заполняются в соответствии с реквизитами документа, удостоверяющего личность налогоплательщика. (Приказ ФНС РФ от 10.11.2011 № ММВ-7-3/760@ \"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ))

Необходимо. Иначе каким образом вас там идентифицируют?

Нет. На этот вопрос вроде как уже отвечали.

необязательно, главное, чтоб был доход=)))

Не обязательно. Но если регулярно доход получаете, зарегистрируйтесь как ИП, тогда нужен ИНН

Как называется программа,с которой отправляют в электронном виде налоговые декларации в налоговую? Можно ли ее скачать бесплатно?

уточните о какой именно деклрации идет речь. Если вы представляете юридическое лицо, то отправка документов в налоговую подразумевает несколько этапов: подготовку самой декларации собственно отправку. Подготовить ее может большое количество программ, в том числе и те которые распространяются бесплатно, а вот для отправки - нужен обязательно договор со специализированным провайдером, предоставляющим подобные услуги, и удостоверяющим подлинность Вашей электронной подписи. Бесплатно этого сделать нельзя.

не могу найти закон о НЕ обязанности заполнение налоговой декларации при покупки квартиры.ведь если я не хочу получать вычет то и налоговая декларация не должна заполняться...

В соответствии со статьей 229 НК РФ налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц предоставляется лицами, указанными в статьях 227, 227.1 и 228. Смотрим эти статьи и получаем, что ОБЯЗАНЫ подать декларацию лица: - являющиеся индивидуальными предпринимателями, нотариусами и адвокаты (статья 227 НК РФ) - иностранцы, получившие патент на работу по найму на территории РФ (статья 227.1 НК РФ); - лица, получившие доход от продажи имущества или сдачи его в аренду (статья 228 НК РФ). Лица, купившие квартиру, в этот перечень явно не входят. Следовательно, обязанности подать декларацию у них нет.

НДФЛ - налог на ДОХОД физлиц. А у вас РАСХОД при покупке квартиры. Таких деклараций просто не существует.

Заполняю декларацию в налоговой. Можно в графе \"иждивенцы\" написать \"государство\"???

Государство-это мы!Так,ты хочешь нас записать в иждивенцы?

Напишите лучше Путин и Медведев с Едряной Россиией тогда будете знать за что поселитесь в Магадане городе у самого теплого моря!!

Государство, не так обьёмно и не совсем точно!!! Лучше попроси дополнительный листочек и впиши всех депутатов!!!!

Ne znayu,ya kota vpisala.

Налоговая декларация по налогу на прибыль Сегодня на семинаре, проводимом налоговой инспекцией, так и не пришли к единому мнению, должна ли БЮДЖЕТНАЯ организация сдавать, кроме декларации, еще и форму 2. Считается, что бюджетная организация сдает в НИ только саму декларацию, а бухгалтерскую отчетность - в вышестоящую организацию. Представитель налоговой грозно посоветовал не забыть сдать и вторую форму . Кто прав?

Думаю,что налоговая.Если бюджетная орг-я сдает декларацию по налогу на прибыль,значит вела коммерческую деятельность,что и обязывает отчитаться перед налоговой по полной форме.

Налоговая требует декларацию Налоговая требует декларацию за 2010 год в связи с прекращением деятельности ИП. Доходов как ИП не было, но были доходы от работы по ТК, которые впринципе уже должны были быть оформлены работодателем(есть справка что налог удержан), надо ли их указывать? Т.е. подать только нулевую декларацию ИП или указать доходы от работы по найму? ps заполняю в программе здесь есть галочка - доходы учитываемые \"справкой о доходах физ.лица\" если ее не ставить то будет нулевка, а надо ли ставить?

Индивидуальный предприниматель на общей системе налогообложения, который прекратил деятельность до конца налогового периода, обязан в течение пяти рабочих дней представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о фактически полученных доходах в текущем году (п. 3 ст. 229 НК РФ). Днем прекращения деятельности считается день, в который ИП снят с регистрационного учета Порядок заполнения декларации Форма 3-НДФЛ приведен в Приложении №2 к Приказу ФНС России от 10.11.2011г.№ МВ-7-3/760@ В декларации отражаются все доходы, в том числе и по трудовому договору. Необходимо представить справку 2-НДФЛ с места работы.

Какая ответственность за несдачу нулевых деклараций?

штрафы, в ФСС 1100, в налоговой около 1500 и т. д.

Смотря куда и какая декларация. В РАР, к примеру, до 30000 рублей

дешевле забить и открыть новую

Придется квартиру или машину продавать на уплату штрафов, в т. ч. административных. ..Проще новую открыть. Хотя по закону, если отчеты не сдаются в течении года, то налоговая должна автоматически закрыть эту фирму при условии, что никакой задолженности у этой фирмы нет. Если не закрыла, то, видимо, у вас разных долгов куча.... Об этом говорит арестованный в банке счет. Разбирайтесь...

надо ли заполнять декларацию и подавать ее в налоговую после продажи авто? я продала а/м в августе 2010 г., но в договоре указанна сумма 20 тысяч рублей. что нужно делать и обязательно ли?

Надо в любом случае! НЕ облагается: пользование более трех лет, продажа дешевле покупки (с/счет покупки и продажи),дешевле 125 000рэ.И будь готова ещё раз к ним ,на перерасчет налога(транспортного).Эти СВОЛОЧИ пришлют еще раз тр. налог в этом (если не повезет, то еще пару-тройку лет) году! Проверенно на своей шкуре.И храни ВСЕ бумажки на проданую машину не менее 5 лет.

При составлении договора купля-продажа Вам должны были дать бумажку для налоговой. Если ГАИ передаст сведения, что машина снята с учета, что вряд-ли, то все хорошо. Если нет, то будете платить транспортный налог, пока не отчитаетесь в налоговой. Пошлину с продажи платить не нужно.

Лучше проконсультируйтесь. У нас налоговая очень интересная организация.Эти отмочить всякое могут. У меня год в декларации потеряли ( декларацию составлял сотрудник налоговой инспекции) и мне пришёл счёт на 100 тысяч.Месяц разбирался.

Налог с продаж до 100 тысяч не взимается

Ставка налога на доход от продажи имущества составляет 13 %. Однако в некоторых случаях есть возможность применить имущественный налоговый вычет, то есть уменьшить сумму, облагаемую этим налогом по указанной ставке, а то и вовсе и избежать его уплаты. Регламентирует это статья 220 кодекса. Она устанавливает, что при реализации имущества (в данном случае автомобиля), находившегося в собственности менее трёх лет, вычет составляет 125.000 рублей, то есть выручка от продажи уменьшается на эту сумму и с разницы уплачивается налог. Если автомобиль был в собственности более трёх лет, вычет предоставляется в полном размере полученной суммы, то есть налог вообще не уплачивается. Однако надо учесть два момента: во-первых, подача декларации является во всех случаях обязательной, даже при наличии оснований для применения вычета на всю сумму сделки, во-вторых, налоговый вычет предоставляется не автоматически, а на основании заявления, которое подаётся в налоговый орган одновременно с представлением декларации. Кроме того, в отношении срока пребывания автомобиля в собственности в части определения величины налогового вычета не установлено специфических правил (как для исчисления транспортного налога, который рассчитывается исключительно из сроков регистрации автомобиля на его собственнике), поэтому данный срок должен определятся, исходя из дат фактического приобретения и прекращения права собственности, которые могут не совпадать с датами постановки автомобиля на регистрационный учет и снятия с него. Это может оказаться существенным, когда срок пребывания автомобиля в собственности приближается к трем годам по причине существенного изменения величины предоставляемого налогового вычета, о котором было сказано выше.

В каком размере предусмотрен штраф за несвоевременную сдачу нулевой налоговой декларации по ЕНВД?

Со 2 сентября 2010 года сумма штрафа за нарушение срока представления налоговой декларации рассчитывается по новым правилам (ст. 119 НК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.10 № 229-ФЗ, далее — закон № 229-ФЗ). При этом минимальный штраф (1000 рублей) будет взиматься и в том случае, если налог по несвоевременно поданной декларации заплачен вовремя и в полном объеме. Такое разъяснение содержится в письме Минфина России от 21.10.10 № 03-02-07/1479. Напомним, что в новой редакции статьи 119 НК РФ предусмотрен более простой, чем прежде, механизм расчета штрафа. Теперь штраф за просрочку подачи декларации считается так: 5 процентов от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате по декларации, за каждый полный или неполный месяц опоздания, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей. Данная норма действует со 2 сентября 2010 года, то есть применяется в отношении деклараций, представленных начиная с этой даты. Исходя из новой формулировки статьи 119 НК РФ, можно сделать следующий вывод: размер штрафа зависит от неуплаченной на момент подачи декларации суммы налога. Выходит, что если декларация подана с опозданием, но налог по ней уплачен вовремя, то и никакого наказания быть не должно. Однако специалисты Минфина считают, что это не так. В комментируемом письме разъясняется, что если декларация представлена позже срока, но указанная в ней сумма налога перечислена своевременно, взимается минимальный штраф 1000 рублей. Кроме того, чиновники обратили внимание на пункт 13 статьи 10 закона № 229-ФЗ. В нем предусмотрено, что за нарушения, совершенные до вступления в силу данного закона, применяется ответственность, установленная данным законом, если он ввел более мягкую санкцию, чем было ранее (принцип обратной силы). Это означает следующее. Если решение о привлечении к ответственности по статье 119 НК РФ было вынесено до 2 сентября, то после этой даты штраф может быть взыскан лишь в части, не превышающей максимального размера штрафа, предусмотренного новой редакцией статьи 119 НК РФ.

смотря какая задержка. сначала может быть около 100р а потом соответственно проценты растут

Нулевая может быть только при отсутствии физ.показателя. В таком случае надо снимать с учета бывшего налогоплательщика ЕНВД. ИФНС надоело ставить и снимать с учета такие организации, их оказалось очень много, и ФНС в своем письме разрешил сдавать нулевые декларации. Недавно решением ФНС оно отменено, т.к. ФНС не наделено правом издавать такие нормативные документы

1000 руб минимальный штраф за несвовременную сдачу налоговой декларации-это как раз Ваш случай.

Сдача нулевой декларации по ЕНВД вообще не предусматривается,из-за отсутствия объекта налогообложения

могут ли с меня просить декларацию о моих доходах

да, в налоговой.

Никакого возбуждения. Вы заполняете налоговую декларацию?

Да ,Ежегодно Сдаю какую-то Налоговую Декларацию Заполненную на Работе ,а Зачем она Нужна -Непонятно :). Налоги я и так Плачу ,а потом эти же самые Налоги ТУПО Вписывают в налоговую Декларацию:).

Нет, пока незачем.

естественно. Я частн предприниматель. Заполняю через интернет-это занимает около 5 минут и тут же вижу все задолжзности,но чаще возвраты ( что они мне должны) и тд ( Эстония)

Бываю там...,когда есть деньги!

А ты что извращенец?Или тебя женщины не возбуждают...

кто уже пользуется отправкой деклараций в налоговую пользуясь сайтом www.meganalog.ru Довольны ли вы сроками подачи декларации, и вообще этим сервисом???

Я очень доволна

Необходимо ли подавать декларацию в налоговую если машина продана машина продана менее чем за 100 т. р. и владельцем была более 3-х лет? р. и владельцем была более 3-х лет

Если владели автомобилем более 3х лет, то подавать ничего не надо. Если менее трех лет - подавать надо вне зависимости от суммы продажи, даже если сумма налога будет равна нулю.

если сумма после продажи меньше суммы за которую вы купили авто то не надо. декларацию надо подавать когда получите прибыль

13000 рублей вы должны перечислить

по закону не надо, но лучше подать, чтоб от налоговой не было лишних вопросов. тем более, что сделать это можно через интернет

налоговая сама напишет тебе письмо, пожалуйста, укажите стоимость или покажите дкп или еще какой н форме! хранить эти документы нужно, но самому посылать бессмысленно!!!

В твоем случае ничего делать не надо. Храни копию договора купли-продажи, тебе наверно об этом сказали, когда договор делали.

подай и живи спокойно. А то могут налоговики прикопаться

Можно ли отправить декларацию в налоговую по электронке?

Да можно, у нас по другому и не принимают, и не такие это большие деньги, вы не пишите какой налог если ЕНВД то появилась бесплатная простая и очень удобная программа WWW.e-kontur.ru регистрируешься под своим адресом и отправляешь,

если у вас есть цыфровая подпись - то можно

Да, регистрируйтесь на сайте госуслуга

Сдача отчетов по Интернету - это ПЛАТНАЯ услуга интернет провайдеров, с которыми нужно заключить договор. С этими фирмами можно ознакомиться через эту же налоговую инспекцию. Выбираете фирму, заключаете договор, платите деньги (далеко немалые) и отравляете отчет(ы).

Где можно скачать программу для заполнения налоговой декларации. Здравствуйте. Где можно скачать программу для заполнения налоговой декларации. Для получения социального налогового вычета при оплате за обучения, лечения и дорогостоящих медикаментов, имущества.
Томская область город Северск.
Спасибо.

Программа по НДФЛ налоговой декларации в Налогоплательщике ЮЛ. На сайте Налоговой инсперции ИФНС ее взять в местной налоговой инспекции.на диск или флешку скидывают вы ее устанавливаете .Устанавливается легко без особых проблем и заполняете,выгружаете данные на дискету распечатываете и сдаете.Программа должна быть или на сайте налоговой инспекции но обязательно новую версию,так как они меняются очень быстро. Желаю удачи.

держи

советую также программу налогоплательщик ЮЛ , но лучше всего версии 4.15.1 , т.к. в более поздних версиях отменена функция \"расчет\" http://www. gnivc .ru/Default.aspx?id=20(уберите пробелы)

В налоговой инспекции

Налогоплательщик ЮЛ возьмите в налоговой

налоговая декларация. работаю, учусь, какую декларацию надо в налоговую, чтобы оплатили стоимость за обучение?

Найти бланк Декларации о доходах и там есть графа об оплате. Почитай внимательно.Приложи документы об оплате. Заполни декларацию и сдай в налоговую.

Всегда сдавала налоговую декларацию по почте. можно ли сделать так сейчас? сбило с толку то, что в новом бланке нет вида предоставления декларации - по почте (

МОЖНО пункт 4 статьи 80 НК РФ ( часть 1) никто не отменял В Налоговом кодексе предусмотрены следующие способы представления налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) налоговой декларации (расчета) в налоговый орган: - лично, то есть через законного представителя; - через уполномоченного представителя; - в виде почтового отправления с описью вложения; - по телекоммуникационным каналам связи. Налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших, и налогоплательщики, среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год превышает 100 человек, обязаны представлять налоговую отчетность в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Со следующего года электронную отчетность обязаны будут сдавать налогоплательщики со среднесписочной численность 50 человек

Скажите пожалуйста, до какого числа можно сдать декларацию в связи с налоговыми вычетами за обучение?

В течение года в любой месяц. На налоговые вычеты норма сдачи декларации до 1 апреля не распространяется. Но на вычет можно подавать не более чем за последние три года.

Должны сдать по 30.04.года, следующего за годом осуществления расхода. Но если пропустить этот срок, то можно сдать декларацию в любой момент, в течение 3-х календарных лет, начиная с года осуществления расхода, без применения к пропустившему срок сдачи отчета налоговых санкций.

Какую форму декларации подавать в налоговую при деятельности\"Розничная торговля в магазине одеждой и текстилем\"??? Подаю 1 раз в квартал.Еще не подавала.Не знаю по какой форме.В июле открыла ИП.Помогите.

Если в вашем регионе введен ЕНВД и торговая площадь менее 150 кв м, значит вы на ЕНВД, следовательно ежеквартально до 20 числа после окончания квартала сдается Декларация по ЕНВД, а платится до 25 числа. Если в вашем регионе не введен ЕНВД или площадь торгового зала более 150 кв м значит вы должны быть на УСН, тогда в течение года на основании Книги доходов и расходов до 25 числа после окончания квартала платите авансовые платежи по УСН, до 30 апреля следующего года доплачиваете налог за год и сдаете Декларацию по УСН

В зависимости от того, какую систему налогообложения вы выбрали

Скорее всего Вы на ЕНВД, если Ваша деятельность в Вашем регионе под него подпадает.Это обязательный налог в отличие от УСН. для перехода на УСН надо писать заявление. По умолчанию, Вы на ОСНО (общей системе налогообложения).

составляют ли налоговую тайну такие сведения: 1. о материальном положении семьи налогоплательщика, содержащиеся в декларации об исчислении НДФЛ
2. О просроченных кредитных платежах (предоставленные кредитным бюро по запросу налогового органа

Декларация о доходах является налоговой тайной. А зачем информация о просроченных кредитах нужна налоговой- не понятно, это ни как не связано с налогообложением.

Если потерялись декларации которые были сданы в налоговую,а нужно посмотреть какие мы там цифры поставили?(внутри) можно как-то узнать или в налоговой взять цифры которые указаны были в декларациях,что вообще можно сделать?

Вопрос немного расплывчатый, какая декларация? вопче то цифры можно посмотреть на дискете, с которой сдавала декларацию, или в самом отчёте на компьютере с коророго делали отчёт. В крайнем случае можно в налоговой поросить сделать копию.

Запросите копии в налоговой!

вопрос по УСН (нулевая декларация) Меня интересуют следующие вопросы.
Подошло время для сдачи декларации. С момента получения свидетельства по ИП и до сегодняшнего момента предпринимательская деятельность не велась.
1) Что мне нужно сдать помимо формы КНД1152017 (налоговая деклорация)?
2) Для каждого ОКЭВД(у меня их 6) нужно отдельную декларации или их можно объединить в одну?
3)На титутьном листе есть ячейка для подтверждающих документов, в моем случае я что нибудь должен прикладывать для подтверждения своих \"нулевых\" доходов и расходов?
4) Как слышал нужна книга учета доходов и расходов(КУДиР), когда её заводят и как её оформляют, надо ли сдавать её с налоговой декорацией?

Время для сдачи налоговой декларации по УСН НЕ ПОДОШЛО. Декларация сдается один раз в год, по итогам года. 1) Декларацию по УСН сдавать не надо. 2) Для каждого ОКВЭД отдельно не надо (опять же не сейчас, а по году) 3) Ничего прикладывать не надо. 4) КУДиР заводится либо в начале года, прошивается, регистрируется в налоговой. Либо ведете в электронном виде, в конце года распечатываете, прошиваете и потом несете в налоговую заверять. Это гораздо удобнее. С декларацией её сдавать не надо. Только если запросят отдельно на проверку. У Вас ООО или ИП? Есть наемные работники или нет? Для ООО надо было до 17.10.11 сдать отчет в ФСС, до 15.11.11 сдать отчет в ПФ, даже если зарплата не начислялась. Если ИП, то пока ничего не сдаете. А фиксированные платежи надо уплачивать (срок до 31.12.11).


Яндекс.Метрика