декларация по усн за 2012

декларация по усн за 2012


Добрый день) у меня ИП на УСН доходы 6% Добрый день) у меня ИП на УСН доходы 6% без сотрудников.. Подскажите, пожалуйста, какие годовые отчеты мне надо сдать за 2013 год(куда и когда). Заранее огромное спасибо

Декларация по УСН подается один раз в год не позднее 30 апреля, ежеквартально нужно подавать отчеты в Пенсионный фонд и ФСС (если ИП без сотрудников вставал на учет в этих фондах) . А вообще вот лучше зайдите на сервис \"Мое дело\" и в их справочной почитайте (на главной странице сервиса внизу есть ссылки) , там все подробно расписано - что и куда, я сильно не вникаю, веду там учет и все нормально.

- Ведомость по страховым взносам в ПФ форма РСВ-1: до 15 мая, до 15 августа, до 15 ноября, до 15 февраля. ИП сдают этот отчет только в том случае, если стоят на учете в ПФ и имеют сотрудников; - Документы персонифицированного учета (СЗВ-6-4, АДВ-6-5, АДВ-6-2), сдаются вместе с РСВ-1; -Расчетная ведомость по взносам в ФСС форма №4 ФСС: срок сдачи до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября, до 15 января. По УСН декларации квартально не сдаются, тем не менее расчет налога и платеж по нему выполняется ежеквартально. Сама декларация сдается за год по окончании налогового периода.

вам сюда... http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=505297

здравствуйте, до какого числа нужно сдать декларацию по УСН. и какие сейчас тарифы по страховым взносам. объясните пожалуйста и. п. открыто всего 5 мес. ещё не разобралась и говорят что оплата увеличилась чуть ли не в 4 раза. прибыли ещё нет а огромные деньги заплати!

Декларацию по УСН ИП за 2012 год нужно сдать до 30 апреля. Страховые взносы в ПФР за 2012 год за себя нужно было оплатить до 31 декабря 2012 года, за 2013 год - нужно оплатить до 31 декабря (лучше до 25-го) 2013 года. С 2012 года ИП без работников могут уменьшить налог УСН (доходы) на всю сумму вовремя оплаченных страховых взносов в ПФР (на 100%) уплачиваемых за себя. Подробнее: http://ipipip.ru/index5.php Если есть работники - то уменьшать можно на 50%. В декларации по УСН есть строка (код 280) - сумма уплаченных страховых взносов. Считаете свой налог по УСН (6%), из суммы налога вычитаете сумму уплаченных страховых взносов. Если взносов больше, чем налога - получается налог УСН к уплате НОЛЬ. В 2013 году оплачивайте страховые взносы поквартально и уменьшайте авансовый ежеквартальный платеж по УСН точно так же.

Где скачать регламентированную отчетность для усн за 3 квартал?

Действующую сейчас декларацию по УСН вы можете бесплатно скачать на сайте журнала \"Главбух\": http://www.glavbukh.ru/ko/?moduleId=140&docID=12575 Но отчитываться по ней нужно только по итогам года. Сдавать декларации по УСН за каждый квартала не нужно.

А что вы по УСН хотите сдавать, декларация за 2013 года сдаваться будет только в 2014.

УСНО сдается раз в год Годовая и ее можно скачать на налог 66 официальный сайт ИФНС

Нулевая декларация по почте. ИП УСН 6. Порядок действий, список документов и т. д.

ИП сдают декларацию по УСН за 2012год до 30 апреля 2013г. По почте декларацию подписываете, ставите печать (если есть) . На почте : заполняете опись в двух экземплярах. В описи пишите: (Налоговая декларация по УСН за 2012год - 1 экземпляр) . Работник почты ставит печать на описи. Один экземпляр описи кладется в конверт вместе с декларацией, другой Вам на руки. Закажите, еще и уведомление, что бы знать, когда налоговая получила Вашу декларацию. Чек и Опись с четким штампом храните как зеницу ока!! ! Потому что налоговики получат Вашу декларацию после 1 мая. Вот эта опись с печатью и чек об отправке будут доказательством о своевременной сдачи декларации. К декларации больше никаких документов не надо! Проследите за правильностью написания индекса и адреса Налоговой инспекции. Если неправильно будет указан адрес, письмо вернется к ВАм, и придется платить штраф 1000 руб.

Какую декларацию вы все сдаете. Декларация по УСН сдается один раз в год, по окончании года. Поквартально -она сейчас не сдается. ТОлько платяться авансовые платежи. если был доход. Книга доходов и расходов если ведется в электронном видле, то заверяется по окончании года. Если же вручную, то вначале года надо заверить.

Книга учета доходов и расходов тоже нужна

нужно ли для ООО на УСН подавать декларации по налогу на прибыль и имущество ...))) плиз. ..))) плиз

Для УСН предусмотрена только одна декларация- по УСН- сдача раз в год до 31 марта. И баланс за 2013г, но это уже в 2014г. Другие декларации не сдаются

ИП без сотрудников, УСН доходы. Подтверждающие документы для \"нулевой\" декларации Использую УСН доходы. В течение 1-го квартала 2013 года никаких операций кроме обязательных платежей (налоговая, ПФР) не было. Скажите, что нужно приложить к \"нулевой\" декларации в этом случае Какие нибудь подтверждающие документы нужны?

Декларация по УСН только годовая. За 1 кв декларация не сдается. Подтверждением отсутствия дохода является КУДИР, в которой за 1кв Доходы 0. Не забывайте в Разделе 4 отражать уплату взносов в фонды по факту оплаты

Нужен ли кассовый аппарат ИП на УСН 6% при оказании услуг населению Я работаю дома сама на себя у меня УСН 6%,занимаюсь наращиванием ногтей, нужен ли мне ККТ или достаточно БСО? И отчеты сдимол давать в налоговую необходимо каждый месяц или можно 1 раз в квартал?

Если оказываете услуги только населению, достаточно БСО. Декларация по УСН для ИП раз в год (за 2013 год до 30.04.14).Налог платите ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за кварталом. Фиксированные пенсионные взносы тоже лучше платить раз в квартал (чтобы уменьшить налог по упрощенной системе), в крайнем случае до 31.12.

ккм не нужен только ип на енвд. так что в вашем случае нужен

нет. для услуг населению достаточно бланков строгой отчетности.

ИП УСН без работников (вопросы) Добрый день! Просветите пожалуйста. Собираемся отрыть ИП УСН без работников (вид деят-сти сдача помещения в аренду (офис, склад).Что лучше выбрать 6% или 15% пока решаем. Просто хотелось бы подытожить: 1) Отчеты сдаем раз в год, только в ИФНС (сведения о среднесписочной численности, декларацию, книгу учета доходов и расходов) 2) В ПФР и ФСС отчеты не сдаются 3) НДФЛ тоже не сдается 4) Фиксированные страховые взносы нужно платить поквартально до 25 числа 5) Платеж по декларации УСН платить раз в год Что может не так? Подскажите

1) Декларацию по УСН сдаем раз в год. При отсутствии работников Сведения о среднесписочной численности не подаются. Книгу доходов и расходов ведем в течение года в электронном виде, по окончании распечатываем. Сдавать её в ИФНС не требуется. 2) в ПФР и ФСС отчетов нет, но ПФР следует уведомлять об открытии/закрытии счета в банке. 3) Декларация по НДФЛ не подаятся, т.к. УСН освобождает от этой обязанности. 4) Взносы в ПФР уплачиваются не позднее 31.12. года. Поквартально (до окончания квартал) их следует уплачивать только плательщикам ЕНВД, т.к. только в этом случает они уменбьшают ЕНВД. 5) По УСН предусмотрены авансовые платежи за 1 квартал, полугодие, 9 мес. Они расчитываются самим ИП и уплачиваются до 25 числа месяца следующим за окончанием квартала. Срок оплаты за год - до 30 апреля. Не стоит думать, что всё что здесь написано будет работать в неизменном виде. Всё это ежегодно меняется. За всем этим и другим следует следить. Если у вас нет времени и желания, то за вас это сделают другие, например bistrast.ru

по УСН предусмотрены авансовые платежи - ежеквартально до 25 числа.

лучше 6% особенно, если не будете нести расходы на ремонт и ежемесячное содержание.

ИП перешел с УСН на ЕНВД в середине ноября 2012, сколько сдавать деклараций за 2012 год??? С кого периода сдавать декларацию по ЕНВД?

с ноября 2012 ПЕРЕЙТИ на ЕНВД нельзя, можно ДОБАВИТЬ ЕНВД к действующему УСН. . если вы в ноябре 2012 подали заявление о постановке на ЕНВД, то с декларацией за 4 кв. 2012 года вы уже опоздали-нужно было сдать до 20.01.13,а декларацию по УСН за 2012 год вы должны сдать до 30.04.13...до этого срока и заплатить налог

в ноябре, я так понимаю, вы подали заявление о переходе на ЕНВД. весь 2012 год -до конца-вы работали на усн. таким образом за 2012год вы отчитываетесь только по УСН. с 2013-по енвд. декларацию сдавать до 20 числа, месяца, следующего за отчетным, платить до 25

какие отчеты сдает ип на усн в 2013 без работников

Декларацию по УСН - 1 раз в квартал Среднесписочная численность - 1 раз в год Книга дох ирасх если ведется вручную - то заверить надо в ифнс, если электронно, то не надо в ПФ и ФСС ничего сдавать не надо 3-НДФЛ, только если не как ИП, а как ФЛ получали доход (продажа квартиры, автомобиля и др. ) или имущ и соц вычеты хотите получить

Только раз в год декларацию по УСНО и о отчет о среднесписочной численности. Все!!!! Правда, есть еще ОХРАНА ОКР. СРЕДЫ, но это где как.... На свой страх и риск многие не сдают.

1. Отчёт о среднесписочной численности, где ставите 0 (себя не считаете! ) - 1 раз в год по завершении отчётного года, до 25 января 2. Декларацию по УСН - 1 раз в год по завершении отчётного года, до 30 апреля

подведем итоги: 1.среднесписочная численность-до 20 января 2.декларацию по УСН-до 30 апреля

как отчитываться по усн 6% в 2013 году если у меня прокат по БСО?

Декларацию по УСН за 2013 год надо будет представить в налоговую инспекцию в 2014 году

Кассовую книгу и расчетный счет вы все равно ведете - вот по ним отчитывайтесь

уточнить бы не мешало-вы ИП или ООО? за год ССЧ и деклу по УСН-для всех. . еще возможно 2НДФЛ+ПФ+ФСС (если есть работники).. . +баланс (если вы ООО)

Пользуйтесь бесплатным календарем для УСН : http://www.kontur-online.ru/ Вам, скорее всего, подойдет календарь из \"Легкой\" версии

здравствуйте. скажите пожалуйста открыла ип\' система нал-я УСН. какую отчетность необходимо сдавать.?

1)Декларация по УСН подаётся один раз в год по итогам налогового периода (календарного года) . ИП подают декларацию не позднее 30 апреля года, ООО – не позднее 31 марта года, следующего за истекшим календарным годом. \" 2)Индивидуальные предприниматели должны сдавать отчётность в фонды, только если у них есть сотрудники и ИП зарегистрированы в качестве работодателей. Если работников нет, на учёт в ПФР и ФСС предприниматель не вставал, то сдавать эту отчётность не нужно. 3)При наличии сотрудников организации и предприниматели на УСН помимо квартальных отчётов в ПФР и ФСС должны ежегодно подавать в налоговую инспекцию справки о выплатах работникам (форма 2-НДФЛ) . Справки по форме 2-НДФЛ подаются не позднее 1 апреля. 4) ежегодно все предприниматели и организации независимо от наличия сотрудников, а также от регистрации в фондах в качестве работодателя (для ИП) обязаны сдавать в налоговую инспекцию сведения о среднесписочной численности сотрудников.

Вы сдаете декларацию по УСН и среднесписочную численность работников (нулевая если работников нет) по окончании года. Если же у вас есть работники то сдаете дополнительно поквартально отчеты в ПФР и ФСС и в конце года 2-НДФЛ по работникам. Такая ситуация на 2013 год, а с 2014 все поменяется скорей всего.

Ирина ответила точно А вот постановление уже вступило в законную силу о ведении бу при усн

Подскажите название программ по заполнению деклараций по УСН и ЕНВД. Нашёл только по НДС и 3-НДФЛ, но они мне не нужны

на сайте налоговой скачайте программу \"Налогоплательщик\" там есть.. . только декларацию по УСН сдают за год, а в течение года делают авансовые платежи

ИП на УСН. Какие отчеты и в какие сроки нужно сдавать? Деятельность я не веду, счет не открыт. Слышала, что только за год нужно нулевые отчеты сдавать. Расскажите, плиззз)))

Декларация по УСН сдается один раз в год. До 30 апреля след.года. Кроме того, теперь ИП должны отчитываться в ПФР тоже раз в год по своим страховым взносам, уплачиваемым исходя из стоимости страхового года. (РСВ-2 и СЗВ).

Вы бы вопросы немного в разделе почитали, почти каждый день один и тот же вопрос :(. Всё верно. Раз в год декларацию по УСН и расчёт со взносами в ПФ.

ИП зарегистрировалось в феврале 2012 года. Какие отчеты и в какие органы необходимо сдавать? пока ничего не сдавали. усн

до 20.03.12 нужно было сдать сведения о среднесписочной численности. декларация по УСН ИП сдается до 30.04.2013г. Если в ПФР и ФСС вы зарегистрированы как работодатель (даже при отсутствии НР) вы должны былиотчитаться за 1 и 2 кв. 2012г в ПФР и ФСС. в ФСС до 15.04. и до 15.07 за 1 и 2 кв. соответственно, а в ПФР до 15.05 и 15.08 за 1 и 2 кв. соответственно.

В ИФНС до 30 апреля 2013 года, в ПФР до 1 марта 2013 года а если есть работники то в ФСС до 15 июля, 15 октября, 15 января

Кто знает по УСН сдача отчётности Всем здравия. Подскажите. У меня ИП (УСН) сейчас по \"0\". Сдала за 12 год. Если я буду сама от себя платить авансовые платежи по кварталам, а в годовом отчёте напишу прибыль в 312000 (это по 26000 р/мес) и заплачу с них 6% дохода, НО НА САМОМ ДЕЛЕ НЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Засечёт ли это налоговая? Неоходимо ли предоставлять в налоговую какие-либо документы подтвердающие такой доход (работаю по БСО, не с кассой и не со счётом в банке) . Просто мне нужна справка о платёжеспособности с налоговой для предоставления в банк на получение кредита. Прошу без различных издёвок и приколов. Спасибо всем, кто ответит.

Кроме декларации по Усн, Вам следует предоставить в налоговый орган Книгу доходов-расходов, в которой Вы укажите расшифровку доходов. По закону налоговики должны заверить эту книгу и вернуть вам в день обращения. Однако, на практике они частенько оставляют ее для себя для проверки. Вот тогда то они и будут смотреть - какой доход Вы поставили и откуда этот доход.

вполне, сестра тоже тек рисовала, когда нужно было подтвердить доход для визы.. . для пущей убедительности можете и БСО повыписывать на нужную сумму.. . только если вы это делаете за прошлый год-рисуйте весь доход в 4-ом квартале-вы ведь налог весь год не платили-вам насчитают пеню... а зачем лишние расходы...

Можно ли раздельно сдать декларации 3 НДФЛ и по УСН? или их примут только вместе? За 2012 год

Если вы на усно, то зачем вам 3ндфл? ИП на усно 3ндфл не сдают, т. к. не являются плательщиками ндфл. Сдаете только декларацию по единому налогу до 30 апреля. Или Вам надо сдать 3ндфл, потому что продали что-то? . В этом случае 3ндфл сдается до 30 апреля. но к усно это не имеет никакого отношения

конечно можно.

Какое отношение 3-НДФЛ имеет к УСНО? Не нужно путать конкретное личное с общественным. Под последним я подразумеваю вашу фирму или ИП. Если вы продали квартиру, машину, дачу как просто физическое лицо, то отражаете это в 3-НДФЛ тоже как физическое лицо. Если же вышеназванное имущество продала ваша фирма или ИП, то эту продажу вы должны отражать в декларации по УСНО.

Уточненная декларация по УСН

вас не просят-с вас требуют.. значит у них есть информация, что деятельность была.. . вам не просто нужно сдать уточненку, а чтобы не было штрафов, нужно сначала доплатить налог (если он появится) а потом сдавать уточненку.. . не сдадите, вам досчитают налог, пеню+штраф.. . то, что вы сейчас не являетесь ИП роли не играет... в течении 3 лет могут проверять...

Декларация по УСН за 2012, можно ли уменьшить налог на взносы в ПФР за 2011 г, которые сняты инкассовым ордером в 2012 г

Естественно, можете... Главное, чтобы взносы были уплачены. независимо от порядка уплаты. Но по мнению некоторых (не буду показывать пальцем) , снятые ПФР взносы - это не оплата. Просто поражаюсь, как такие \"бюстгалтера\" еще работают, но им ставят отличные оценки такие же \"бюстгалтера\"....Главное, чтобы в инкассовом поручении не было пени и штрафов.

Нет. Вы можете уменьшит только на сумму уплаченных взносов за отчетный период

ООО УСН когда подавать первую отчетность в налоговую Открыли ООО 1 августа 2013, сделали УСН. Когда подавать первую отчетность

Декларация по УСН подаётся раз в год по итогам года до 30 апреля 2014г. Сейчас нужно подать сведения о среднесписочной численности (до 20 числа следующего после регистрации месяца) ! Если открыли расчетный счет, то об этом нужно в 7-дневный срок сообщить в налоговую, пенсионный и фонд социального страхования, если не успели, будут штрафы. Авансовые платежи по единому налогу по УСН перечисляются ежеквартально до 25 числа следующего за кварталом месяца, по итогам года до 30 апреля 2014г. Если некому сделать, обращайтесь, цены демократичные pb-finans.ru

Если зарегистрированы 1 августа, то уже за 3 квартал в октябре начнете сдавать отчетность. Это во-первых все отчеты по страховым взносам - даже если работников нет, сдаете нулевки (ПФ, ФСС) , если есть транспорт - транспортный налог. Платите до 15 числа каждого месяца (т. е. первый раз до 15.09.13) взносы по страховым взносам. Транспортный налог при наличии. До 25 октября авансовый платеж по упрощенке. Декларацию по УСН сдают по итогам года в марте 2014. Следите по календарю бухгалтера http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=139126

люди, вы что пишете? Декларация по УСН сдается до 31 марта (до 30 апреля ИП отчитываются, а не ООО) Первая отчетность: до 20.09 - среднесписочная численность в ИФНС до 15.10 - расчет взносов в ФСС до 15.11 - расчет взносов в ПФР

Нужно ли сдавть декларацию по УСН за 1 квартал 2012 года? Смотрела в календаре бухгалтера : где-то нужно, где-то нет...Программа составляет только годовую декларацию. Объект - доходы, в 1 квартале их (доходов) и не было

Налоговая декларация сдается только за календарный год, при этом авансовые платежи по налогу нужно платить ежеквартально.

Нет не нужно. По-моему, уже с 2009 года сдается только годовая Декларация по УСН, а сдача Расчета авансовых платежей отменена.

можно не уплачивать авансовый))), но в таком случае нужно писать в налоговую письмо-объяснение в связи с чем отсутствуют доходы за конкретный период времени. В данном случае за 1 квартал.

Нужна помощь. открывается магазин. будет розничная продажа сигарет. Организация применяет УСН (доход минус расход) . Подс открывается магазин. будет розничная продажа сигарет. Организация применяет УСН (доход минус расход) . Подскажите, пожалуйста, какую необходимо сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность. Спасибо.

Налоговая отчётность: декларация по УСН, подаётся один раз в год – до 31 марта; форма 2-НДФЛ представляется один раз в год – до 1 апреля; сведения о среднесписочной численности сотрудников подаются раз в год – до 20 января; Бухгалтерская отчетностьс (начиная с этого года) – до 31 марта. Пенсионный фонд персонифицированный учёт – индивидуальные сведения подаются ежеквартально - до 15 февраля, мая, августа, ноября; отчёт по форме РСВ 1 – ежеквартально до 15 февраля, мая, августа, ноября; Отчётность в Фонд социального страхования - форма 4-ФСС РФ ежеквартально до 15 числа. А вообще, на упрощенке можно легко обойтись без бухгалтера. Подключитесь к онлайн-сервису Мое дело, аккуратно вносите документы, отчетность сформируется автоматически, отправить ее можно будет электронно, о сроках сдачи сервис сам будет напоминать на почту и смс-ками.

ДОКОЛЕ ВЫ БУДЕТЕ ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ! http://f15.ifotki.info/org/0e401abfac213117ebc7d7461c94bb895cf6c8162795312.jpg

если розничный магазин будет на УСН-то все так как и до этого и отчетность и налоги.. . если решите магазин на ЕВД (если вы попадаете под него) -заявление о постановке и начинаете вести раздельный учет и раздельно платить налоги

Форма декларации по УСН и книга доходов и расходов за 2012 остались прежние? Могут еще измениться?

За 2012г книга старая. а с 2013г новая. Декларацию тоже будут менять, но пока действует старая. Если вы сейчас отчитаетесь по старой, то у Вас примут, пока не утверждена новая

Бухгалтерская отчетность ИП Здравствуйте! Интересует какие документы ИП на  УСН должен предоставлять в налоговую.

ИП по окончании года сдаёт декларацию по УСН, сведения о среднесписочной численности. При наличии работников, также по окончании года, подаёт сведения об удержанном подоходном налоге по справкам 2-НДФЛ. Кроме того, ИП обязан вести кассовую книгу при наличии кассовых операций. Налоговая в любой момент может проверить соблюдение кассовой дисциплины.

вопрос по-русски задай

ИП только декларацию представляет. Обязанность вести бухг. учет и сдавать баланс ввели только для юридических лиц, которые применяют УСН. На ИП это не распространяется.

Какой перечень годовой отчетности должно сдать ООО на УСН 15% в налоговую? Подскажите, пожалуйста!

За 2012 г декларацию по УСН. И ССЧ до 20 января. Остальные отчеты в фонды, если есть работники

Как такового перечня нет. Отчет о средесп. численности сдан до 20.01...Осталось сдать саму декларацию сроком по 31.01 и реестр по 2-НДФЛ с этим же сроком... Все. Остальные отчеты в фонды, сроки по которым уже прошли. Надеюсь, вы их сдали, если не спрашиваете.

Подскажите, пожалуйста, вопрос по заполнению декларации по УСН 6%. у меня усн 6% Подскажите пожалуйста если сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов больше чем сумма исчисляемого налога за налоговый период, что писать в стр.280? прибыль 9409р т.е. налог получается 564,54р, а сумма страховых взносов получилась 2289,39 р. и что писать в стр.060 и 070? авансовые платежи не плачу и в платёжке какую сумму писать надо для уплаты налога? Заранее Спасибо.

Если вы сейчас думаете над заполнением Декларации по УСН, значит вы ИП, так как срок сдачи Декларации для ИП 30 апреля.В этом году в 280 строке пишется сумма уплаченных страховых взносов, но не более 50% налога. С 01.01.2012. ИП смогут уменьшать налог на всю сумму уплаченных страховых взносов на себя. Если вы не платите авансовых платежей, то в строки 030, 040, 050 все равно придется поставить суммы НАЧИСЛЕННЫХ авансовых платежей. Если ваш доход 9409, то налог равен 9409 х 6% =565. Уменьшить налог можно на 50% 565х 50% =283 рубля. Налог за год составит 565 - 283 =282.

Бесплатный калькулятор УСН + декларация

скажите какие налоги платит ооо при усн в 2012 году, и какие страховые взносы?

ССЧ до 20.01.2012 Декларацию по УСН до 30.03.2012 ФСС 2,9 и от НС (ваш процент), ежемесячно до 15 числа след. месяца (сдается до 15.01.2012) ПФР 16+6 ежемесячно до 15 числа след. месяца (сдается до 15.02.2012) ФФОМС 5,1 ежемесячно до 15 числа след. месяца (сдается вместе с ПФР) Налог на имущество (если есть) Транспортный налог (если есть)

где взять новый бланк декларации по УСН за 2012 год

Клерк. ру, Консультант плюс.

или на сайте \"налог. ру\", там шаблоны всех деклараций

декларацию по УСН мы сдаем раз в год? а авансовые платежи по УСН платим по кварталам?

да.

Гаражный кооператив, доходов нет, только членские взносы, УСН, декларация заполняется как нулевая?

Да, декларацию по УСН заполняете нулевую. Членские взносы доходами не являются.

А налоговые вычеты на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, БУХГАЛТЕРА, ОХРАНЫ??

Регистрирую ИП, выбрал все виды деятельности ( на всякий случай ). Написал заявление на УСН. Нужно ли будет отсчитыватьс

По отчетности: 1. Декларация по УСН раз в год, не позднее 30 апреля (в ней ИП указывает доход от всех видов деятельности); 2. Сведения о среднесписочной численности работников - до 20 января (даже если нет работников - предоставлять надо обязательно!); 3. По некоторым видам деятельности предоставляется плюсом декларация по ЕНВД (например: бытовые услуги, транспортные услуги, розничная торговля и т.п., в каждом регионе России своя специфика по данному налогу - уточняйте в налоговой инспекции); 4. Есть еще патенты, но это отдельный разговор. P.S. Вопрос о налогообложении деятельности ИП далеко не так прост, как кажется. Есть варианты как оптимизировать свои налоги - поэтому обратитесь лучше к специалистам.

по УСН только

Да ежегодно сдавать декларацию

1. УСН - ежеквартально (даже нулевки). 2. В ПФ фонд все равно надо платить. Виды деятельности на надо было выбирать все, т.к. по некоторым: - попадают под енвд (и другие спец. режимы) - требуют лицензии. Закон не запрещает заниматься любым видом деятельности, не указанном в учред. док-ах (но нужно учитывать енвд и лицензию).

Какие УСН ежеквартально?!!!100 лет уже раз в год декларация по УСН подается

В декларации по УСн в стр.030,040,050 какие суммы отражаются начисленные или уплаченные?

Начисленные за 1, 2,3 кв.

В эти строки пишите уплаченные и исчисленные авансовые платежи,но если вы не платили,то не ставите

То, что перечислили.

УСН 15% доходы - расходы.., какие отчеты сдавать за 3 квартал????

Декларация по УСН и книга - 1 раз в год. Не забудьте заплатить аванс по УСН.

по сотрудникам - фсс и пенсионку

4а-фсс, рсв-1 и перс.учет.

Согласна, из отчетов - в ФСС, РСВ-1 и перс.учет, а книга Доходов и расходов и Декларация по УСН 1 раз в год и среднесписочная численность 1 раз в год, отчеты в статистику у них нужно узнавать какие вам сдавать, там иногда зависит от вида деятельности.

Назовите основные отличия налоговых деклараций 3-НДФЛ и УСН для налогоплательщиков ИП?

Это 2 разные Декларации. 1) В Декларации по УСН рассчитывается единый налог с базой Доходы(6%) или Доходы - Расходы ( от 5% до 15%), эту Декларацию сдают организации и ИП, которые находятся на УСН. 2)Декларацию 3-НДФЛ сдают ИП при ОСНО и физ лица, которые продали в течение налогового периода свое имущество или получили какой-либо доход, например, от сдачи в аренду квартиры. НДФЛ 13%. Первая декларация очень простая, там всего 3 страницы, а Декларация 3-НДФЛ на более , чем на 10 листах (точно не скажу)

Читаете название декларации и все) Тогда уж точно не перепутаете, что за декларация перед Вами)

Титульный лист сейчас почти у всех деклараций в \"клеточку\", т.ч. нужно обязательно читать название )) а вообще по объему определить можно )) УСН всего 3 листа , а в 3-НДФЛ минимум 5))

Какие отчеты надо сдать за 2012 год при УСН в ресторане?

Для УСН есть декларация по УСН. Декларация по прибыли при УСН не сдается, Если брат -ИП, то завтра последний день сдачи, потом будет штраф от 1000р. Если ООО, то сдача до 31 марта, и уже опоздали. Штраф будет точно. Раз есть интернет, значит и программу Налогоплательщик ЮЛ 4.34. установить можете бесплатно http://www.nalog.ru/el_usl/no_software/prog_ur/4147443/ . В ней сделаете декларацию, распечатайте и сдайте завтра или лично, или по почте ценным письмом с описью вложения. Или попробуйте здесь http://ipipip.ru/usn/ Если регистрировались в фондах как работодатель, то безнадежно везде опоздали с отчетностью за год, будут штрафы даже за нулевки. За 1кв в фсс тоже опоздали. В пфр нулевку за 1кв до 15 мая Раз не было наемных, а следовательно и з/п, то 2 ндфл сдавать не надо. Вообще- то странно, доход у ресторана есть, а сотрудников нет -брат и повар, и официант, и посудомойка, и директор, одновременно в одном лице? Скачиваете любую программу для ПФР отсюда http://www.pfrf.ru/free_programs/ . Делаете только нулевые РСВ за 2012г и 1кв 2013. И сдаете со штрафом за 2012г. Так же делаете нулевые 4 ФСС, за 2012г и за 1кв 2013г и то же сдаете со штрафом Вам ничего и не надо понимать в ресторанном бизнсе. Декларация по упрощенке довольно простая. Проставляете доход и расход за год, налог исчисленный за год и поквартальный. Посмотрите здесь http://ipipip.ru/index10.php

Смотря какая система налогообложения и статус налогоплательщика....

Все отчеты уже сдали, завтра последний день сдачи отчетности за 1 кв. 2013г - где был ваш брат и чем он думал? Сейчас штрафов понаваляют...

Отчетность по УСН ООО?

На всякий случай дополню ответ Владимира,кроме деклараций по УСН ,сдаваемой 1 раз год,ежеквартально сдаются отчеты в ФСС (до 15 числа месяца,следующего за последним месяцем отчетного квартала) и в ПФР до 15 числа второго месяца после окончания квартала.А вот с бухотчетностью у меня есть сомнения,насколько мне известно,бухгалтеский учет при УСН не ведется (закон 129ФЗ,ст.3,п.3)и ,соответственно,бухотчетность не сдается,но это пока,поскольку с 2013 года предполагается,что уснщиков тоже обяжут вести бухучет.

Не сильно грузись такими темами.Смотря на тебя-последнее,что приходит в голову так это какая-то отчетность!

Проще всего узнать в вашей ИФНС. Там на стендах все должно быть написано.

Организации по УСН сдают Бухгалтерскую отчетность по общим срокам. Декларация по УСНО сдается до 31 марта года следующего за отчетным. Книга доходов и расходов предъявляется в ФНС только по требованию

Налоговая требует декларацию по УСН за 2010.Я не переходил на УСН,деятельность не вел, хотя ОКВЭДы УСН-овские прописаны?

Ну если вы не вели деятельность и не писали заявление о переходе на УСНО,почему они с Вас требуют.Может они ошиблись.Сходите и выясните этот вопрос к инспектору в налоговой,иначе пришлют штраф.

УСНовских ОКВЭДОВ не бывает. Не путаете с ЕНВД?

Возможно, от вас требуют подать единую упрощенную декларацию. Подача единой декларации заменяет оформление деклараций по НДС, НДФЛ, единому налогу при УСН, прибыли, имуществу. Декларация состоит из двух страниц, причем заполнять коммерсанту придется только первую - титульный лист. Там указывается, куда представляется отчет, по каким налогам, период, код основного вида деятельности, код ОКАТО. Единая декларация подается при выполнении трех условий. Первое: коммерсант является плательщиком одного из вышеназванных налогов. Второе: в отчетном периоде у него нет операций, в результате которых происходит движение денег на банковских счетах или в кассе. Третье: отсутствует объект налогообложения.

Помогите сделать декларацию по УСН за прошлый год?

Скидывайте данные.

А где данные?

Должен ли ИП на УСН предоставлять декларацию каждый квартал, или только платить налоги а декларацию раз в год?

С 2009 года отменены Авансовые расчеты по УСН. Теперь в течение года на основании Книги учета доходов и расходов до 25 числа после окончания квартала платятся авансовые платежи, А Декларация по УСН сдается за год, организации до 31 марта, ИП до 30 апреля, в эти же сроки доплачивают налог за год.

декларацию раз в год

Должен и предоставлят декларацию и платить налог на доход указанный в этой декларации!

Декларацию предоставляете раз в год. Но обязанности платить авансовые платежи это не отменяет - по истечение квартала, полугодия, 9 месяцев все равно необходимо определить сумму налога и уплатить ее в бюджет

Скажите пожалуйста, сколько раз в год надо подовать налоговую декларацию по упрощенной системе налогообложения.

один раз в год для ИП с 1 января по 30 апреля, для ООО с 1 января по 31 марта

один раз

Раз в год

Можно ли неучтенные расходы 2 кв. включить в расходы 3 кв. при УСН (15%)?

Поскольку декларация по УСН представляется по итогам года, а уплата авансовых платежей осуществляется по итогам отчетного периода (1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев), корректировка расходов в 3 кв. не грозит какими-либо штрафами.

При УСНО в расходы включаются суммы по дате оплаты.

Вы же по итогам года отчитываетесь. зачтите расход , а за 3 кв. уплатите налога меньше на эту сумму.

Конечно можно, налоговая об этом не узнает:) За целый год столько всего можно натворить, отчитываться то раз в год только надо:)

Проведите через авансовый отчет, человек когда отчитался, тогда и к расходам принимается, лишь бы год совпадал, сама так делала, никаких вопросов не возникало. Или переделайте Книгу, пока не сдавали, а авансовые платежи, лишь бы не меньше были, чем по книге.

сдала декларацию по усн 16.03,2011г Когда нужно уплатить налог?

Это декларация за прошлый год и авансовые платежи вы должны были ещё в прошлом году уплатить. А теперь надо платить - сумма налога по декларации \"минус\" авансовые платежи, что получилось платите и чем быстрее, тем лучше.

до 31 марта

Вообще, старайтесь вначале уплатить налог, а потом подать декларацию. Так вы 100% избежите пеней.

Срок оплаты единого налога 31 марта, независимо от срока подачи декларации, минимальный - аналогично.

до 31 марта. платить можно как до декларации, так и после. между ними нет временной привязки, главное - до 31 марта.

как правильно заполнить декларацию для ИП 6%УСН + продан авто добрый день! подскажите как правильно запонить декларацию для ип 6% усн, доход был только в 1 квартале 12000 руб (т. е. за 1 кв. оплачено 720 руб) так же в 2012 году был продан авто в собствености менее 3 лет. сумма продажи 40000

Это 2 разные декларации. По усн, если в 2012г до 31 декабря платили взносы в ПФР, то у Вас возникла переплата в 720руб. В стр201 =6 стр. 210=12000 стр. 240=12000 стр. 260= 720 стр. 280= 720 Раздел 1 стр. 030=720 040=720 050=720 060=0 070=720 А 3ндфл смотрите пример заполнения внизу по аналогии с продажей квартиры. Только на листе Е заполняете не пункт 1. а пункт 2. Остальное все так же. Налога не будет. http://www.nalog.ru/fl/docs/3856626/#16 Но обе декларации надо сдать до 30 апреля

Не путайте божий дар с яичницей. Нужно подать декларацию по УСН. -Это доходы от предпринимательской деятельности Нужно подать декларацию 3-НДФЛ, как от физ. лица (не предпринимателя) , доход от продажи авто за 40 тыс. налогом не облагается, платить ничего не надо, но декларацию надо подать, если придут сведения из ГБДД, а вы не подадите декларацию, и даже если нет налога, оштрафуют на 1000 рублей.

Подскажите, в декларации по УСН за 2010год, писать старый КБК или новый?

Там сейчас 3 КБК: старый, новый переходный и новый. Надо ставить новый переходный

В налоговой мне сказали, что новый, но я не пойму почему???

За 2010 год: КБК 18210501012011000110 (доходы) КБК 18210501022011000110 (доходы-расходы) Эти КБК новые, но промежуточные, за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года

а декларацию по УСН за 1 кв 2011 г. не сдаем, только за год?

Декларация за квартал не подается, а вот платежи необходимо платить ежеквартально до 25 апреля, июля и октября.

Декларацию не сдаете, а вот платить придется.

Декларация годовая, авансовые платежи квартальные по сроку 25 апреля.

когда и что сдавать для УСН

за год книгу учета доходов и расходов + декларация по УСН. срок до 30 марта

ИП без работников на УСН: 1. Сведения о среднесписочной численности работников за 2010г. КНД 1110018(Приказ ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@) - срок сдачи 20 января. Сдается в налоговую инспекцию. 2. Декларация по земельному налогу. КНД-1153005 Приказ Минфина РФ 95н от 16.09.08 - срок сдачи 1 февраля. Представляется только ИП, имеющими в собственности землю, и использующими её в предпринимательской деятельности. Сдается в налоговую инспекцию. 3. Представление в отделение Пенсионного фонда сведений о своем стаже за 2010 г. Срок сдачи не позднее 1 марта. Форма СЗВ-6-1. Некоторые ПФ требуют так же АДВ-6-2, АДВ-6-3. 4. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС плательщиками страховых взносов, не производящими выплаты физическим лицам РСВ-2 (Приказ Минздравсоцразвития России: Приказ № 895н от 12.11.09) – срок сдачи до 1 марта. Сдается в свое отделение Пенсионного фонда. 5. Декларация по единому налогу УСН (сдается в налоговую). Форма КНД-1152017 (Приказ Минфина 58н от 22.06.09) – срок представления 3 мая (т.к. 30 апреля выходной). 6. Регистрация книги учета доходов и расходов в налоговой инспекции - в срок не позднее 3 мая 2011 года. Срок установлен п.1.5 Порядка заполнения книги учета доходов и расходов (Приказ Минфина РВ № 154н от 31.12.2008 г.) ИП с работниками на УСН: плюс к предыдущему: 1. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.11.2009 N 871н) - срок сдачи 17 января (т.е. 15 января - суббота). Сдается в свой филиал ФСС. 2. Представление страхователями персонифицированного отчета в Пенсионный фонд - 15 февраля. Представляется в Пенсионный фонд. Персонифицированный отчет обсуждается здесь. В этой теме персонифицированный отчет не обсуждается! 3. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты физическим лицам РСВ-1 (Приказ Минздравсоцразвития России: Приказ № 894н от 12.11.09 в ред Приказа № 1135н от 20.12.10) – срок сдачи 15 февраля. Сдается в свое отделение Пенсионного фонда. 4. Представление налоговыми агентами сведений в налоговый орган по месту своего учета о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов с доходов физических лиц за 2010 г. по форме 2-НДФЛ. В этой теме программы по сдаче 2-НДФЛ не обсуждаются! Срок представления - 1 апреля

а также если есть транспортный налог . А книгу учета доходов и расходов сдавать не нужно ее регистрируют в налоговой если заполняется в ручную то регистрируется сразу при оформлении или переходе на упрощенку А если есть 1С то пишете письмо в налоговую что книга заполняется в электронном виде и приносите ее на регистрацию вместе с декларацией за год.

По поводу страховых взносов можно посмотреть здесь ПФР и ФСС

когда сдавать годовой УСН у ИП?

Декларация по УСН в налоговую до 30.04.2010 Отчет по фиксированным взносам в ПФР по форме АДВ-11 (только через специальную программу, в бумажном варианте не примут). Фиксированные взносы должны быть уплачены до 31.12.2009, после начисляются пени. Работники есть?

декларацию до 30 апреля

ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения, должны подать декларацию в налоговый орган не позднее 30 апреля.Об этом говорится в статье 346.23 НК РФ

Подскажите пожалуйста До какого нужно сдать Налоговую декларацию по УСН за 2007г.

Так ты до сих пор не Главбух? http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=176023 Декларация по единому налогу УСН (сдается в налоговую). Форма КНД-1152017 (Приказ Минфина РФ от 17.01.2006 N 7н в ред. Приказа Минфина РФ от 19.12.2006 N 176н) – срок до 31 марта

До 30.03.2008г.

Налоговая декларация по УСН. Скажите, пожалуйста, что в налоговой декларации означает номер корректировки?

0 - если первый раз декларацию подаешь 1 - если подаешь уточненную или исправленную 2 - если еще на раз исправления внесены и т.д. т.е. если не подаешь декларацию 1 раз, то следует ставить 000 или 0--

Это если накосячила в рассчетах, то повторная подается с номером корректировки.

номер корректировки это когда после отчета сдается уточняющий отчет приперво1 сдаче ставится 000 или 0--кажися так

упрощенная система налогообложения 2010 Декларацию по налогу (а также уплату налога) необходимо сдавать раз в квартал или раз в год ???

И посоветуйте где подробным (человеческим) языком описывается как вести расчет для УСНО \"доходы-расходы\"

декларация по УСН сдается раз в год, для ИП до 30.04.2010, для ООО до 31.03.2010. Учет доходов и расходов подробно описан в НК http://mvf.klerk.ru/nk/346_15.htm http://mvf.klerk.ru/nk/346_16.htm http://mvf.klerk.ru/nk/346_17.htm

С 2009г. 1 раз в год. В каждой ФНС есть камеральный отдел, который с удовольствием ответит на все ваши вопросы.

Какую отчетность сдавать и в какие сроки? Какие налоги и в какие сроки уплачивать ООО на УСН (6%) в 2010 году?

С 2009 года декларации по УСН за отчетные периоды (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) не сдается! Уплачиваются только авансовые платежи в срок до 25 числа, месяца, следующего за очетным периодом. не забудьте уплатить налог до 25 апреля. Также не сдаются авансовые расчеты по транспортному и земельному налогу, но авансовые платежи в случае, если они установлены местным законодательством, платить надо. 1. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (Приказ Минздравсоцразвития России: Приказ № 871н от 06.11.09) - срок сдачи 15 апреля. Сдается в свой филиал ФСС. 2. Подтверждение основного вида деятельности в ФСС - заявление и справка о подтверждении вида деятельности - срок сдачи 14 апреля. Сдается в свой филиал ФСС. 3. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты физическим лицам РСВ-1 (Приказ Минздравсоцразвития России: Приказ № 894н от 12.11.09) – срок сдачи до 1 мая. Сдается в свое отделение Пенсионного фонда. Многие регионы снизили налоговую ставку 15% по УСН! Найти эти законы можно здесь http://wiki.klerk.ru/index.php/РЈРЎРќ

сдаете ФСС до 15.04, РСВ 1 до 1 мая и платите авансовый платеж по УСН до 25.04

Я согласна с Ларисой.НО не согласна по поводу 3-его пункта по Пенс.фонду на упращенке не платят ни ФФОМС ни ТФОМС,а только на пенсион.отчисления на страх.часть и накопит. в размере 14%

Какую отчетность и какие оплаты в органы нужно сделать ООО на УСН за 2011 год. Организация в запущенном состоянии, не знаю с чего начать...

1. Декларация по УСН - за год. 2. Ведомость в ФСС - ежеквартально. 3. Расчет РСВ-1 и персонифицированный учет - ежеквартально. Книга ДиР в налоговую не подается. Формируете ее для себя.

Во-первых -налоговые декларации по единому налогу за каждый квартал. Во-вторых -в ФСС за 4 квартала по травматизму В-третьих по ПФР -РСВ-1 и персоучет за каждый квартал.

Налоговую декларацию только одну по итогам года вместе с КУДиР. По фондам -квартальные отчеты, в т. ч. и нулевые, если деятельности не было, а также индивидуальные сведения в ПФР по-квартально при наличии деятельности. Кроме этого, не забудьте отправить КВАРТАЛЬНЫЕ отчеты в РОСПРИРОДНАДЗОР за охрану окр. среды. Здесь также нулевые отчеты никто не отменял.

Где ставить прочерки в нулевой декларации по УСН?

Читайте Приказ Минфина РФ от 22.06.2009 N 58н (ред. от 20.04.2011, с изм. от 20.08.2012) \"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и Порядка ее заполнения\" Там про прочерки все сказано. Например: \"В случае отсутствия данных для заполнения показателя ставится прочерк. При этом прочерк представляет собой прямую линию, проведенную посередине ячеек по всей длине показателя или по правой части показателя при его неполном заполнении. Например: при указании ИНН организации \"5024002119\" в зоне из двенадцати ячеек показатель заполняется следующим образом: ИНН 5024002119--.\" 2.13. При распечатке на принтере Декларации, заполненной машинным способом, допускается отсутствие обрамления ячеек и прочерков для незаполненных ячеек. Расположение и размеры зон значений показателей не должны изменяться. Печать знаков должна выполняться шрифтом Courier New высотой 16 - 18 пунктов.

Если делаете в программе Налогоплательщик ЮЛ, то она сама поставит где надо. Если заполняете вручную, то заполняете только титульный лист, а на 2 стр. по строке001 ставите1или 2, по строке 010 -ОКАТО из 11цифр, по020- КБК 20 цифр, по всем остальным показателям на 2 и 3 страницах ставите прочерки в каждом показателе только в последней клеточке. И надо помнить, что заполняете только печатными буквами

УСН отчеты за год и оплата штафа ? Подскажите какие необходимо сдать отчеты при нулевой деятельности за год , и как оплатить штрафы если не существует р/с за 2010 и 2011г ? и по какой сумме ?

за 10,11 год нужно сдать декларацию по УСН штраф с ООО по 1000 + на вас лично через суд 500 рублей, сведения о среднесписочной численности ( даже если нет сотрудников) за 2010-2011 год. штраф по 400 рублей + на вас по 200. это по Белгородской области.

вопрос чуть чуть не правильно звучит... вы ЮЛ или ИП и какая система налогообложения? в зависимости от это и штрафы и оплаты. Напишите поподробнее отвечу.

Нужно сдать нулевую декларацию по УСН, расчет 4 ФСС в ФСС и расчет РСВ 1 в пенсионный.Штрафы раздают там же ))

Если было движение денежных ср-в по кассе или по р/сч, то сдаете декларацию УСН с прочерками везде, по той форме, кторая была установлена за соответствующий год. Если движения ден ср-в не было - сдаете нулевую декларацию. В любом случае лично с паспортом и сопроводительным письмом. Налоговая составляет протокол об адм правонарушении по ст 15 пункт 5 КОАП (штраф 500 руб или предупреждение), один экз получаете на руки. один отправляется в суд по месту регистрации. Потом получаете повестку из суда и Вас на усмотрение судьи либо штрафуют, либо предупреждают, смотря как объяснитесь. Если штрафуют, то идете в сберкассу в течение месяца и оплачиваете штраф, если предупреждают - то просто идете... Если штраф не оплачен в теч месяца, то он удваивается.

Какие отчеты и сроки нужны при УСН?

Декларация по УСН раз в год по итогам года, ежемесячные перечисления в ФСС ежеквартальные отчеты ФСС, ежемесячные отчисления ПФР, ежеквартальная декларация ПФР

Смотря кто вы, юрлицо или ИП.

Организации на УСНО сдают следующие отчеты 1) Расчетная ведомость ФСС- ежеквартально до 15 числа следующего месяца после окончания квартала по взносам ФСС несч случаи и пров заболевания (тариф от 0.2% до 8.5% в зависимости от вида деятельности, устанавливается ФСС) 2)Расчетная ведомость ПФ- ежеквартально до 20 числа следующего месяца после окончания квартала, за год Декларация по ПФ до 30 марта. 3)В течение года по УСНО перечисляются авансовые платежи на основании Книги учета доходов и расходов.А за год Книга (которая ведется в электронном виде)распечатывается,прошнуровывается, подписывается и заверяется в налоговой не позднее срока для сдачи Декларации, а этот срок установлен для организаций не позднее 31 марта. Ежегодно -до 20 января сдается форма о среднесписочной численности работников -до 01 марта Индивидуальные сведения в ПФ на работников -до 01 апреля Сведения о НДФЛ

какие отчетности нужно сдавать для ИП на УСН и без работников?

раз в год среднесписочное, АДВ 11, декларацию по УСН

только годовые

http://wiki.klerk.ru/index.php/Индивидуальный_предприниматель

Декларация для ИП. Надо ли ИП сдавать декларацию по УСН в 2010 г. в налоговую?

ИП на УСН ежеквартально на основании Книги доходов и расходов должен платить авансовые платежи до 25 числа после окончания квартала. С 01.01.2009. года Расчет по авансовым платежам не сдается, а сдается Декларацию по УСН. За 2010 год ИП должны сдать до 30 апреля 2011 года Декларацию и доплатить налог, а налоговая, проведя Декларацию за год, начислит пени за несвоевременную уплату авансовых платежей, так что авансовые платежи лучше вовремя платить. Реквизиты по УСН не менялись в 2010 году.

Если ИП писал в ИФНС на переход на УСН, надо сдавать годовую декларацию за 2010 год. Срок до 30 апреля 2011 г. Если Вы на ОСНО, то не надо.

Если Вы имеете ввиду расчет по авансовым платежам, который сдавался один раз в квартал - то не надо. За 2010 год надо будет сдать один раз - в 2011 до 30 марта

Платить каждый квартал обязательно (очень шустро начисляют пени) на основании своих расчетов, декларацию подаем один раз по итогам года

Помогите, пожалуйста, заполнить декларацию по УСН за 2009 год! Кто знает, как правильно её заполнить, помогите. пожалуйста)

За 2009 год нужно заполнить Налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО, утвержденной приказом МФ от 22.06.2009. № 58Н, в приложении № 2 представлен порядок заполнения этой декларации. Номер корректировки ставим 0, код налогового периода 34, код по месту нахождения для ИП 120,организаций 210 Допустим каждый квартал в 2009 году у вас был доходы 100000 рублей , расходы 50000 рублей, в том числе начислено и оплачено 4000 руб в квартал страховые взносы в ПФ и б\\л. Если у вас база доходы проставляем Объект НО 001---1 КБК ---------020---182 105 01010 01 1000 110 Сумма авансовых платежей исчисленная к уплате 1 квартал 030 ---3000 ( 100000 х 6% = 6000, т.к 4000 больше чем 6000х50%, берем 3000) -----------------------(6000-3000) Полугодие 040----6000 (200000 х 6% =12000, т.к.8000 больше, чем 12000х50% берем 6000) -----------------------(12000-6000) 9 месяцев 050-----9000 ( 300000 х 6% =18000 т.к 12000 больше, чем 18000х50% бер 9000) ------------------------(18000-9000) Сумма налога к уплате 060----3000 (Стр 260-стр 280-050 )24000-12000-9000) Сумма налога к уменьшению 070 Ставка налога ---------------------201-------6% Сумма полученного дохода 210-------400000 НБ для исчисления налога—240------400000 Стр 210=стр 240 Сумма исчисленного налога 260------24000 стр 240 х стр 201\\100 стр взн в ОПС и б\\л 280-------12000 ( т.к 4000 х 4=16000 больше 24000х50%=12000 берем 12000 Если нужен пример Доходы- Расходы вышлю на почту

А какие там трудности в заполнении? Просто вносите достоверные данные. Разъяснения

А в чем конкретно трудности?

Декларация по УСН - едва ли сложнее, чем любая другая. Там все написано, где какую цифру взять и что на что умножить. Просто читайте внимательно. Кроме того, в смысле заполнения она стала еще проще по сравнению с той, что была раньше.

Сформировала декларацию по УСН, скажите пож-та как мне ее проверить, все ли верно, есть ли где ошибки? Заранее спасибо.

в декларацию по УСН суммы берутся из КУДиР. так что вам главное, чтобы книга была правильно заполнена. точнее сказать, чтобы все доходы и расходы, принимаемые к НУ, соответствовали всем требованиям, на основании которых и происходит их включение в книгу

скачайте последнего Налогоплательщика ЮЛ: http://gnivc*ru/software/free_software/software_ul_fl/taxpayer_ul/ и там же прогу Тестер: http://gnivc*ru/software/free_software/software_ul_fl/program_tester/ при составлении декл. (в Налогоп. ЮЛ) , на последнем этапе можно проверить с помощью Тестера...

Где посмотреть, какие документы нужны в налоговую в этом/другом месяце в налоговую от ооо на усн?

вас интересует годовой отчет? сдается ведомость в ФСС, декларация на ОПС, декларация по УСН, среднесписочную численность, персонифицированный учет, годовой НДФЛ по сотрудникам и декларацию по УСН в статистику.

по УСН в налоговую нужна декларация и баблос ))) ( ну и , естественно, книга учета доходов и расходов в наличии ( предъявлять без требования нет необходимости))

вопрос по УСН (нулевая декларация) Меня интересуют следующие вопросы.
Подошло время для сдачи декларации. С момента получения свидетельства по ИП и до сегодняшнего момента предпринимательская деятельность не велась.
1) Что мне нужно сдать помимо формы КНД1152017 (налоговая деклорация)?
2) Для каждого ОКЭВД(у меня их 6) нужно отдельную декларации или их можно объединить в одну?
3)На титутьном листе есть ячейка для подтверждающих документов, в моем случае я что нибудь должен прикладывать для подтверждения своих \"нулевых\" доходов и расходов?
4) Как слышал нужна книга учета доходов и расходов(КУДиР), когда её заводят и как её оформляют, надо ли сдавать её с налоговой декорацией?

Время для сдачи налоговой декларации по УСН НЕ ПОДОШЛО. Декларация сдается один раз в год, по итогам года. 1) Декларацию по УСН сдавать не надо. 2) Для каждого ОКВЭД отдельно не надо (опять же не сейчас, а по году) 3) Ничего прикладывать не надо. 4) КУДиР заводится либо в начале года, прошивается, регистрируется в налоговой. Либо ведете в электронном виде, в конце года распечатываете, прошиваете и потом несете в налоговую заверять. Это гораздо удобнее. С декларацией её сдавать не надо. Только если запросят отдельно на проверку. У Вас ООО или ИП? Есть наемные работники или нет? Для ООО надо было до 17.10.11 сдать отчет в ФСС, до 15.11.11 сдать отчет в ПФ, даже если зарплата не начислялась. Если ИП, то пока ничего не сдаете. А фиксированные платежи надо уплачивать (срок до 31.12.11).

Подскажите пожалуйста, порядок заполнения налоговой декларации по усн за 2009 г. чтобы был образец заполнения.

http://mvf.klerk.ru/blank/1152017_p.htm это порядок заполнения, правда без образца заполнения, но там совсем всё просто, справитесь только сроки сдачи декларации за 2009 г уже прошли, надо было уложиться до 31.03.10, теперь по штраф

http://www.uk-strategy.ru/3731202840

Налог ИП без работников УСН 2012 Как нужно платить налог ИП без работников при УСН? Поквартально или раз в год? Какие то отчеты я должна сдавать? Нигде не могу найти, что Ип нужно сдать в 2012 г. Заранее, спасибо.

без работников- декларация по усн 1 раз год до 30 апреля + заверение книги доходов и расходов,в следующем году неизвестно может и придется сдавать в пенсионный РСВ-2 ( в этом не сдавали). авансовые платежи до 25 апреля,25 июля, 25 октября по усн, фиксированные платежи в ПФР

сдаете декларацию по УСН по итогам года. авансовые платежи платите ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. однако, если по итогам квартала получается минимальный налог, то его не платите, т.к. минимальная сумма платится только по итогам года

Наоговая декларация по УСН за год.Какую цифру писать в строке 060: Какую цифру писать в строке 060: сумму всех за год или ту,что буду оплачивать в сберкассе?

Ни ту, ни другую. Ту сумму, которая получается если из годового налога отнять сумму авансовых платежей, начисленных за 9 месяцев. А что Вы оплатили или будете оплачивать в сберкассе здесь не видно.

ИП УСН и ЕНВД Стала заполнять декларацию по ЕНВД - а третий раздел не понятный по страховым взносам. Я не платила в первом квартале фиксированный платеж, можно ли сейчас заплатить и указать сумму? Как делить фиксированный платеж на четыре части? До какого числа платить? Я хочу уменьшить декларацию по ЕНВД.

По ЕНВД такая ситуация, если до 20 апреля (срока сдачи Декларации по ЕНВД) успеете заплатить 1/4 годовых фиксированных платежей, то можете уменьшить налог на эту сумму, но не более 50% налога. Если не успеете, то не уменьшаете. Но если заплатите позже, то придется сдать уточненную Декларацию по ЕНВД, уменьшив налог. Если у вас 2 вида деятельности(УСН и ЕНВД), то уплаченные страховые взносы делите между этими видами деятельности пропорционально выручке. С 01.01.2012. года ИП на УСН 6% могут уменьшать полностью, даже если эта сумма превышает 50% налога.

здравствуйте,насколько я знаю уменьшить налог можно только если вы его оплатили,соответственно в 1кв.уже уменьшить не получится,платить можно на выбор ежемесячно,поквартально,раз в год (соответственно в апреле лучше всего заплатить за январь-апрель,а дальше помесячно)

Взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование должны быть уплачены не позднее 15-го числа месяца, следующего за тем, в котором они были начислены (ч. 5 ст. 15 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). Взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний нужно перечислить в день, установленный для получения в банке денег на выплату зарплаты (перечисления на счета сотрудников) за истекший месяц (п. 4 ст. 22 Закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ). Декларацию по ЕНВД организация обязана представить в налоговую инспекцию не позднее 20-го числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом (п. 3 ст. 346.32 НК РФ). Однако даже если до подачи декларации по ЕНВД организация не уплатила (полностью или частично) страховые взносы за тот же квартал, то она не лишается права на налоговый вычет. Это право не зависит от даты фактической уплаты страховых взносов. Но чтобы воспользоваться вычетом, организации придется подать уточненную декларацию по ЕНВД. Сделать это можно после того, как взносы будут перечислены в бюджет. В уточненной декларации следует отразить сумму единого налога, уменьшенную на сумму страховых взносов, фактически уплаченных за тот же квартал, за который подавалась первоначальная декларация. Такая точка зрения отражена в письмах Минфина России от 22 июля 2009 г. № 03-11-06/3/193, от 18 декабря 2008 г. № 03-11-05/302, от 31 августа 2006 г. № 03-11-04/3/398. При этом в письме от 22 июля 2009 г. № 03-11-06/3/193 сказано, что сумма, на которую уменьшается ЕНВД в связи с подачей уточненной декларации, может быть зачтена в счет предстоящих платежей или возвращена организации по ее заявлению.

OOO на 6% УСН. что надо сдавать по итогам года?

1. Декларация по УСН: в налоговую до 31.03.2010 http://mvf.klerk.ru/blank/1152017.htm 2. Декларация по взносам на обязательное пенсионное страхование: в налоговую до 30.03.2010, в пенсионный фонд до 30.03.2010 http://mvf.klerk.ru/blank/1151065.htm 3. Ведомость в ФСС: до 15.01.2010 в фонд социального страхования http://mvf.klerk.ru/blank/4_fss.htm 4. Среднесписочная численность: в налоговую до 20.01.2010 http://mvf.klerk.ru/blank/1110018.htm 5. Заявление и справка о подтверждении вида деятельности: в ФСС до 15.04.2010 http://mvf.klerk.ru/blank/fss01.htm , http://mvf.klerk.ru/blank/fss02.htm 6. Регистрация в налоговой книги доходов и расходов http://mvf.klerk.ru/usn/usn01.htm 7. Персонифицированный учет в ПФР 8. Годовой отчет по НДФЛ в налоговую

Декларацию по упрощенной системе, численность работников, и конечно отчет по 2-НДФЛ, не говоря об декларации по обязательным выплатам в ПФР и Расчетную ведомость в ФСС, и кроме того в ПФР надо здать индивидуальные сведения на работников организации. А да еще и книгу учета доходов и расходов

1)ведомость в ФСС - до 15.01.2010 2) среднесписочную численность - до 20.01.2010 3)персонифицированный учет - до 01.03.2010 4)Декларация ПФР - до 30.03.2010 5)Декларация по УСН - до 31.03.2010 6)НДФЛ - до 01.04.2010 7) регистрация книги доходов - расходов - вместе с декларацией по УСН 8) статистика - индивидуально 9) Декларация по транспорту - если он есть на балансе - до 01.02.2010 10) Декларац по Земельному налогу - если есть земля в собственности - до 01.02.2010

Какие отчеты я должен предоставить в налоговую за 2011 год? ООО, УСН доходы - расходы. 10%

в налоговую декларацию по УСН

декларацию по УСН, среднесписочную

ИП на УСН 6% декларация. ИП на УСН 6% (доход), зарегистрирован 10.09.2011. Какие декларации сдает?

До 02.05.2012 - Декларацию по УСН

декларацию до 2 мая 2012+зарегистрировать книгу доходов и расходов за прошлый год

Плюс ССЧ до 20 января след. года

Алгоритм предоставление отчетности УСН? До этого все время был на упрощенке так что в УСН чайник.

Раз в год декларация по УСН, ежеквартально авансовые платежи. Глава 26.2. НК РФ УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

вообще то УСН и упрощенка - одно и то же

как заполнить декларацию по УСН какую сумму ставить по коду строк 030, 040, 050 в декларации по УСН исчисленную или уплаченную. В порядке заполнения как-то все непонятно.

Исчисленную по итогам кварталов , нарастающим итогом

По идее вэтих строках должна быть исчисленная сумма налога (то есть аванс за 030 - 1 квартал, 040- за 1 полугодие (1+2 квартал), 050 за 9 месяцев (1+2+3 квартал). По идее сумма исчисленная должна быть и уплачена тоже. Ведь авансовые платежи уплачиваюся ежеквартально, несмотря на то что отчет сдается за год. У меня исчислено и уплачено совпадает. Если у вас нет, то поставив в этихстроках \"исчисленную\" (но не уплаченную/ уплаченную не вовремя) сумму вы рискуете получить пени. Вот и вся разница.

В стр.010 ставите сумму доходов например 100000, в строке 020 ставите сумму расходов например 60000, в строке 040 ставите результат 40000.в стр 080 тавите 6000 (15% от 40000) в стр.100 ставите 1000(1 % от 100000) В стр.130 ставите 6000

Годовая декларация по УСН Уже всю голову сломала, вот такая ситуация:объект налогообложения доходы -расходы 15 %, заполняю декларацию,2-ой, 3-й квартал убыток, по итогам года все нормально, но есть но! получается, что к уплате идет минимальный налог... как же это все правильно отразить в декларации? не понимаю..может быть не заполнять 040 и 050 графы? ( так там был убыток ) Подскажите, пожалуйста....

куратор в помощь!)

Если у вас убыток - откуда цифры в строках 040 и 050? Это ведь авансовый платеж - при убытках его не бывает. Или у вас по итогам 9 месяцев все-таки прибыль?

можно ли сдать декларацию УСН за 2012 г в декабре 2012 г есле да то чем это регламентированно

нет! отчетный период год! только с первого января :-)

Налоги ИП без работников на УСН Здравствуйте. В январе открыл ИП, деятельность пока не велась. Какие документы и куда нужно сдать с нулевой отчетностью?

Если вы подавали уведомление о применении УСН, то декларацию по УСН до 30.04.2014 года, сведения о среднесписочной численности до 20.01.2014 года в налоговую по месту регистрации.

К декларации по УСН еще нулевую книгу доходов и расходов.

в новой форме декларации по УСН авансовые платежи по кварталам обязательно указывать?

По строкам 030, 040, 050, проставляется начисленный к уплате налог УСН соответственно за 1 квартал,полугодие, 9 месяцев, нарастающим итогом с начала года. Сейчас сосчитайте правильно сколько должны были правильно начислять ( с учетом вычитаемых страховых взносов в ПФ) и поставьте.

Конечно!

Обязательно, там даже строка такая есть.

обязательно, если не платили авансовые платежи, то будет начислена пени

Отчеты по УСН! Подскажите пожалуйста, куда, когда и какие отчеты сдаются при упрощенке? Организация зарегистрирована в конце ноября 2011г. и деятельности по ней нет, т.е. как я понимаю должны сдаваться хотя бы нулевые отчеты. Практики по работе с упрощенцами у меня нет, но слезно попросили помочь! Вот теперь прошу помочь мне)

В налоговую сдаете Декларацию по единому наогу на УСН до 31 марта 2012 г В ПФР до 15 февраля - РСВ-1 и письмо что деятельность не велась,з-плата не выплачивалась и не начислялась.-это если ООО,если ИП ,то РСВ-2 теперь не сдают. в ФСС - надо было сдать до 15 января 2012 г. Среднесписочную до 20 января 2012 г надо было сдать.

Нужно ли ООО на УСН сдавать единую упрощенную декларацию?

не единую упрощенную декларацию,а Декларацию по единому налогу на УСН -форма -1152017.

Конечно нужно до 30 марта 2012г. за 2011 .у вас еще есть время!!!

У вас УСН, в ней часть налогов заменяется, в частности НДС не платится и налог на прибыль. А единая упрощенная декларация подразумевает отчет по этим налогам. Вы не должны ее подавать. Если уж заполнять еще нулевку, то только по налогу на имущество. Да и то, уже говорилось, что если вы этот налог не платили, то и декларацию нулевую подавать не нужно. Так, что те кто это пишет, не понятно на что опираются.

ИП на УСН 6%. Необходимо сдать годовую декларацию по налогу за 2011 год Доходы были получены только в 4 квартале (в первых трех кварталах доходов не было). Доходы составили 159740 рублей. С этой суммы налог (6%) получается 9584 рубля. За прошлый год было уплачено в ПФР 14715 рублей, то есть за 4 квартал эта сумма составила 4014 рублей. Какую сумму я должен прописать в 280 строке годовой декларации 14715 руб или 4014 руб? И какую сумму налога я должен заплатить: 9584 руб - 4014 руб = 5570 руб ? Или 9584 руб - 14715 руб, но т.к. налог может быть уменьшен не более чем наполовину, то 9584 руб / 2 = 4792 руб ? Сколько составит налог за 2011 год: 5570 руб или 4792 руб?

Налог 6% составит 159740 х 6% =9584 Сумму налога можно уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов за 2011 год 16159,56 (4330 х 12 х 31.1% ), но не более 50% налога. Страховые взносы на себя ИП нужно было заплатить до 31 декабря, если не заплатили, то платите сейчас и уменьшайте сумму налога на 4792 рубля, ведь Декларацию по УСН надо сдать ИП до 30 апреля. Со следующего года ИП могут уменьшать налог на всю сумму уплаченных страховых платежей. А сейчас налог составит :налог 9584 рубля, платить 4792 рубля (9584 х 50%)

По 280 строке - 4792. Налог будет - 4792.

Не путайте себя кварталами.. Берите годовой пирог Прибыль за год 159740 рублей = 9584 рубля ПФР за год 14715 рублей т.е. УСНО у вас 9584 руб / 2 = 4792 руб И все

Предоставляются ли по УСН квартальные декларации (или только за год надо)

С 2009 года не сдают Авансовые расчеты по УСН. В течение года на основании Книги учета доходов и расходов платят авансовые платежи до 25 числа после окончания квартала. Декларацию по УСН за год организации должны сдать до 31 марта, а ИП до 30 апреля. В эти же сроки доплачивают налог за год.

Только за год

Декларацию предоставляют только за год, а авансовые платежи проплачивают ежеквартально

Декларация подаётся за год, оплата поквартально. А я оплачиваю всё за год и подаю вместе с декларацией!

Книгу доходов и расходов распечатываете каждый квартал, авансовые платежи (если они есть) выплачиваете также раз в квартал до 25 числа следующег оза отчетным. а вот декларацию сдаете один раз в год.

у кого есть примеры как заполнять УСН в налоговую? помогите заполнить

Заполнять декларацию по УСН за 1 кв. 2009 г. не нужно, только 25 марта 2010 г. Если есть конкретный вопрос, заходи, помогу.

Заполняются ли строки 030, 040, 050 в декларации по УСН?

а вы думаете их сделали для красоты?

А вы какую декларацию по УСН сдавать решили?? ? теперь только по итогам 2013 в следующем году. Заполняются конечно, если авансовые платежи имели место быть)

Хочу послать в ГНИ уточненные декларации по УСН за 2007 и 2008 гг.Какиминегативными последствиями это грозит?

Если по уточненной декларации нужно доплатить налог, то надо сначала заплатить налог и пени за все время, а потом подавать декларацию, что бы не было штрафа в размере 20% от доначисленной суммы налога Если декларвция к уменьшению налога, то готовьте документы для камеральной проверки. А так больше ничего страшного, не ошибатся тот, кто ничего не делает

если самостоятельно нашли и исправили ошибки- то только пени за просрочку платежа. Исчислите пени самостоятельно (можно примерно) и заплатите. В налоговую направьте уточненные декларации+сопроводительное письмо+копии платежек по перечислению налога к доплате и уплаченных пеней.

Я сдавала и оплачивала и п/п пркрепляла в уточненке, пока молчат

какие документы поджен сдавать ип (усн) в налоговую

Сдавать: по окончании года - декларацию по УСН, Книгу доходов и расходов - в налоговую, в ПФ - надо отчитаться по заплаченным взносам: подойти к ним с уведомлением из ПФ и квитанциями об оплате взносов. Это если у вас ничего, кроме УСНО, не было. Платить: в течение года - \"упрощенный\" налог и пенсионные взносы на себя (их лучше заплатить числа до 10 декабря, чтоб в ПФ успели их увидеть и занести в лицевую карту текущим годом).

по итогам года декларацию УСНО и Книгу доходов и расходов.

декларацию по УСН до 30.04.

Где взять декларацию УСН за 2011 год??? Или хотя бы напишите по какой форме она была в 2011, сама постараюсь найти....

Я всегда этой программой пользуюсь ЭОН http://www.eon-np.ru/download.html, если что непонятно будет, пишите в личку

На сайте ФНС есть все отчетные формы.

WWW.nalog.ru, программа налогоплательщик ЮЛ, там найдете все формы.

В любой справочной системе: Косультант+, Гарант, Главбух. На сайте клерк.ру.

Помогите пожалуйста!!! Декларация по упрощенной системе налогообложения. Заполняю годовой отчет. Не знаю что писать в строке 110.Это какая то фиксированная сумма, или нет?

Помогаю. У вас старая форма декларации. В новой нет строки 110.Приказ N 58н вступает в силу начиная с представления налоговой декларации за налоговый период 2009 г. (п. 3 Приказа N 58н).

нулевая декларация ип усн как сдать???? как сдать декларацию???я с ноября2012 по январь 2013 открывал ип,но по бумагам не работал.как сдать декларацию и что для этого надо ???

По расчетному счету и кассе дохода нет, стать нулевые декларации по . Если как ИП не закрылись и находитесь на УСН, за 2013 год УСН сдаеть в 2014 году

Подскажите какую нужно сдавать статотчетность если фирма стоит на УСН (4 человека) а главное куда сдавать?

в статистику сдавайте только декларацию по УСН

Нужно ли сдавать декларацию по УСН за 1кв 2009

надо, до 15 апреля

Подскажите пожалуйста, должен ли ИП платить ЕСН и сдавать декларацию по ЕСН??? Если я на УСН 6%, не имею оборотов и сотрудников???

ИП без работников на УСН должен сдавать: 1. Сведения о среднесписочной численности работников за 2009г. КНД 1110018(Приказ ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@) - срок сдачи 20 января. Сдается в налоговую инспекцию. 2. Декларация по земельному налогу. КНД-1153005 Приказ Минфина РФ 95н от 16.09.08 - срок сдачи 1 февраля. Представляется только ИП, имеющими в собственности землю, и использующими её в предпринимательской деятельности. Сдается в налоговую инспекцию. 3. Представление в отделение Пенсионного фонда сведений о своем стаже за 2009 г. В разных отделениях могут быть несколько разные требования о формах. Обычно это АДВ-11 + копии платежных документов на уплату фиксированных взносов. Срок - 1 марта (это требование ПФ, законом срок не установлен). 4. Декларация по единому налогу УСН (сдается в налоговую). Форма КНД-1152017 (Приказ Минфина 58н от 22.06.09) – срок представление 30 апреля. 5. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 апреля 2007 г. № 204, в ред.Приказа от 27.03.2008 № 182) - срок сдачи 20 января. Информация по данному расчету есть здесь http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=239489 6. Регистрация книги учета доходов и расходов в налоговой инспекции - в срок до 30 апреля 2010 года. Срок установлен п.1.5 Порядка заполнения книги учета доходов и расходов (Приказ Минфина РВ № 154н от 31.12.2008 г.)

не надо

Если деятельности не было, по-моему, пишется зявление в ифнс что деятельность не велась, з/пл не начислялась и заполняется Упрощенная форма декларации. ЕСН с этого года отменили, хотя платежи все остались только платить теперь по фондам ,а не в ИФНС

вы сдаете численность, декларацию по УСНО, АДВ-11 в пенсионку, заверяете в налоговой книгу доходов и расходов.

есн вообще не сдавался и не поатился при усн, а так как вы не имеете сотрудников, вам надо сдать декларацию по усн нулевую (новая форма), среденсписочную численность - 0 человек. Отчет в фсс нулевой. А вот платить взносы в ПФ за себя в любом случае надо. Даже при отсутствии деятельности.

ИП УСН двежения денег за год нет. Какую декларацию надо сдавать по УСН или единую упрощенную?

Обычную пустую по УСН. Единая упрощенная - для стандартников.

24.10.07 Единая (упрощенная) налоговая декларация Фирмы и предприниматели, которые по тем или иным причинам не ведут хозяйственную деятельность, начиная с отчетности за 9 месяцев, могут отчитываться по упрощенной форме: им предоставлено право вместо нескольких «нулевых» деклараций по разным налогам за отчетный период подать всего одну. Правда, с оговоркой: это возможно только в том случае, если у фирмы в этом периоде не было операций, в результате которых происходит движение денег как на банковских счетах, так и непосредственно в кассе. О новой «нулевой» декларации и пойдет речь в нашей статье. 25 июля Минюст зарегистрировал приказ Минфина от 10 июля 2007 г. № 62н «Об утверждении формы единой (упрощенной) налоговой декларации и Порядка ее заполнения», которая заменяет всю «нулевую» отчетность. В принципе, декларация полностью оправдывает свое «упрощенное» название, поскольку освоить заполнение одного, а в некоторых случаях двух листов не так сложно. В единой декларации можно объединить НДС, ЕСН, налог на прибыль, налог на имущество, ЕНВД и ЕСХН. Общие требования Сдавать «нулевой» отчет необходимо по месту нахождения организации или месту жительства физлица не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом. Декларацию можно представить на бумажном носителе лично или через представителя, или же в электронном виде.

Конечно, пустую УСН, ее до конца срока можно сдавать, а упрощенную надо до 20 января успеть.

В налоговую придите сдаваться, печать с собой возьмите. Они скажут что именно сдавать. Тм же купите пустой бланк нужной декларации заполните его и сдадите!

Нужно ли сейчас сдавать налоговую декларацию для ИП с упрощенной системой налогообложения?

о какой декларации речь? по УСН - нет не нужно. она сдается по итогам года.

http://www.deklarazia.ru/ http://www.klehttp:ru //www.r33.nalog.ru/rk.ru

Какую отчетность сдавать организации, работающей по УСН, и в какие сроки?

За 2009 год : НДФД, Декларация по УСН - до 30/03. Персонефицированный отчет в ПФ - до 01марта (уже опоздали) Сведения о среднесписочной численности работников вроде до 20 января Декларация по ЕСН, Отчетность в ФСС. - вроде усе. А за 1-й картал: Отчет по страховым взносам (до 14/04), ФСС (до14/04), Персонифицированный с этого года сдают каждый квартал (сроки к сожалению не помню)

персонифицированный сдают каждые полгода,первый отчет до 1 августа.А если вы ИП то декларация по УСН до 31.04.2010 и НДФЛ сдавать не надо

НДФЛ на работников сдавать в любом случае надо. И не забудьте подтвердить вид деятельности в ФСС!

а ещё и статистическая отчетность, в зависимости от численности и от вида деятельности.

Сдал декларацию по УСН 6%. В ней не вычитал пенсионные(оплатил их отдельно). Можно ли вернуть переплаченнные налоги

можно!!! Отдельно ,это как??? надо уточнить когда платил пенсионный!!! Подай уточненный расчет за данный период, с учетом пенсионных взносов, т.е. заново заполненная декларация с правильным расчетом налога. Смотри, чтобы взносы не превышали 50% налога( 50% -максимальный вычет из УСН) после подачи уточненной декларации, на вашем счете будет переплата по УСН, ее можно использовать в следующих периодах (на эту сумму заплатить меньше), можно зачесть на другой налог,а можно вернуть на р/с, чаще всего используют для погашения последующих периодов.

Теоретически да, а практически нет, поэтому считают каждую копейку. Вернуть врядли, обычно налоговая не возвращает, но при следующей подаче декларации укажите меньше за вычетом переплаты

На прошлой неделе только обсудила этот вопрос со своим инспектором. Цитирую: при оплате налога за первый квартал, можете уменьшить его на эту сумму. На счет возвратов - не советую. ;) Спросите у любого бухгалтера - это 100% гарантия накликать на себя беду под названием \"камеральная проверка\".

Пересчитайте УСН правильно и сделайте уточнённую декларацию, а к ней сопроводительное письмо приложите в двух экземплярах о том, что при расчёте налога была допущена ошибка, в связи с чем образовалась переплата, поэтому прошу принять уточнённый расчёт по УСН. Один экземпляр письма со штампом о принятии себе оставьте, а через некоторое время (недели две обычно) подойдите к своему инспектору на сверку, он, получив Вашу уточнёнку, занесёт данные в базу и выдаст Вам акт сверки, если всё получится, зачтёте эту переплату в счёт будущих платежей.

отчеты!!!Бухгалтера. Подскажите,какие надо сдать формы отчетов для УСН за месяц с этого года2011?Спасибо

1 Декларация УСН до 1 марта 2011 за 2010 год 2 ПФ (РСВ год, АДВ полугодовые) ежеквартально 3 ФСС ежеквартально 4 НДФЛ до 1 апреля 11 за 10 год 5 отчеты в статистику а далее взависимости что нахолится у вас на балансе. если замля, то земельный налог, если транспорт - транспортный.

за месяц? никаких! Если Вы ООО, то поквартально сдаете с 2011г -РСВ1 и перс.учет, ну и естественно ФСС отчетность., А если ИП - то никаких! А вот за год отчет по Упрощенке

в каком случае заполняется раздел 1 в декларации по УСН

Сначала заполняете раздел 2, потом получившуюся сумма налога ставите в раздел 1, вместе с ОКАТО и КБК!

В любом случае... так как там ОКАТО и КБК... и суммы к уплате... уплата у вас будет в любом случае

Только декларация по УСН годовая. Сейчас она Вам зачем?

Какие отчеты нужно сдать в ФНС при УСН за 2010 год и до какого числа?

Декларацию по УСН надо сдать Организации-до 31 марта ИП-до 30 апреля Статья 346.23. Налоговая декларация 1. Налогоплательщики-организации по истечении налогового периода представляют налоговую декларацию в налоговые органы по месту своего нахождения. Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется налогоплательщиками-организациями НЕ ПОЗДНЕЕ 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 2. Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели по истечении налогового периода представляют налоговую декларацию в налоговые органы по месту своего жительства НЕ ПОЗДНЕЕ 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В эти же сроки доплатить налог УСН за год.

Декларацию до 31 марта и книгу доходов и расходов. Еще декларацию 3-НДФЛ если были выплаты в пользу физ. лиц

Еще до 20 января нужно было сдать Сведения о среднесписочной численности работников

Декларация за 2010 год, УСН 6%, сдается до 01.04.2011 ???

Срок сдачи Декларации по УСН -организации до 31 марта -ИП до 30 апреля В эти же сроки заверяют Книгу доходов и расходов и доплачивают налог по УСН за год.

31 марта последний день для ООО

сдача декларации и оплата налога УСН до 31 марта!

По30 апреля

Подскажите пожалуйста когда сдавать декларацию по УСН за 2008г

Сроки подачи декларации вы просочили она сдается до 25 января и оплачивается за 2008 г. до первого марта нада сдать книгу учета доходов и расходов то 15 января сдать статистику, до 1 марта пенсионный фонд

до марта время есть

До какого числа нужно сдать декларацию по УСН?

за 2011 год декларацию и КДиР можно сдать до 02.04.2012 г.

Так уже надо и про пенсионку не забудь.

до 30 марта. 31 будет поздно.

Если организация - до 30 марта, если ИП -до 30 апреля

Вопрос по декларации по УСН: где узнать какая у нас налоговая база : где посмотреть, какая у нас налоговая база \"доходы\" или \"доходы минус расходы\".

В уведомлении о возможности применения УСН из налоговой

В своем заявлении на применение УСН! Если вы его в налоговую не подавали, то УСН применять не можете, даже если подходите по всем параметрам.

в банке о постановке на учет в качестве плательщика УСН

Вопрос по декларации по УСН: какая ставка. налога для налоговой базы на \"доход\" и \"доход минус расход\"? Спасибо!

Для налоговой базы \"доходы\" - 6 % Для налоговой базы \"доходы минус расходы\" - 15 %

А вот у нас в Татарстане доход минус расход -ставка 10%.

Вообще то по НК от 5 до 15% в зависимоти отрегиона, узнайте в своей налоговой

Как отразить в декларации по УСН внереализ. доходы, в виде процентов, полученных по договорам займа от сотрудников?

В общей сумме.

вручную добавить проводку

Декларация по УСН, доходы минус расходы? В годовой декларации, в стр.130 ставится сумма налога, который уплатили за 9 месяцев (по данным декларации за 9 месяцев) или суммируется налог, который уплатили и за 1 кв. + полугодие + 9 месяцев.

9 месяцев+4-й квартал=годовая декларация

В стр. 130 годовой налоговой декларации ставится сумма налога подлежащая уплате в бюджет.

Отчетность УСН 6% за 2009 1. Декларация. по 6%
2. Декларация по ПФ
3. Сведения в ПФ
4. Сведения о среднесписочной численности

Это все, вроде, готово. Теперь скажите, надо ли книгу доходов -расходов сдавать?
по НДФЛ что сдаем -еестр и справки и все?

В статистику нужно сдать декларацию по УСН и еще какую-нибудь форму если вы попали в \"выборку\".

книгу доходов и расходов надо заверить в налоговой. НДФЛ реестр и справки - и все. и еще не забыть про подтверждение вида деятельности в ФСС.

УСН 6% Предприниматель, декларация Напомните когда подавать декларацию по доходам ИП УСН 6%, до какого числа и когда платить по счета в ФНС и тд.

Декларацию по УСН подают в такие сроки -организации до 31 марта -Ип до 30 апреля Авансовые платежи платят ежеквартально до 25 числа после окончания квартала. За год нужно доплатить в сроки для подачи Декларации по УСН

Декларацию до 30 апреля, платить тоже до 30 апреля, до 20 января нужно сдать сведения о среднесписочной численности

с какого года декларация по УСН стала годовой, а не квартальной?

вроде с 2009-го.

когда последний срок оплаты налогов по упрощенной системе за 2010 год?

Нужно доплатить налог по УСН в сроки , установленные для сдачи Декларации по УСН -организации до 31 марта -ИП до 30 апреля Статья 346.21. Порядок исчисления и уплаты налога 7. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговой декларации за соответствующий налоговый период пунктами 1 и 2 статьи 346.23 настоящего Кодекса. Статья 346.23. Налоговая декларация 1. Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется налогоплательщиками-организациями не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 2. Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели по истечении налогового периода представляют налоговую декларацию в налоговые органы по месту своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В последний день подачи деклараций. По фирмам 30 марта, по ИП - 30 апреля

Не позднее 31 марта 2011 года

не позднее 22 числа месяца следующего за отчетным периодом!!! У нас в Беларуси так

Друзья, помогите, пожалуйста, заполнить налоговую декларацию по УСН 6%доходы Доходы за год составили 329796 руб, т. е. налог - 19770 руб. В Пенсионный фонд уплачено 17208 руб. На какую сумму можно уменьшить налог? т. е. какую сумму указывать в строке 280?

Я понял, что Вы ИП. Тогда уменьшить налог можете на все 100% взносов в ПФР. Этот закон действует для ИП на усно 6% безнаемных работников с января 2012г В стр 280 ставите 17208р !!! А налог ваш составит всего 19770-17208=2562р !!! Сдача декларации и уплата налога при усно до 30.04.2013!

Обратите внимание, что к вычету применяется только сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, суммы начисленные на добровольную накопительную часть пенсии к вычету не применяются (Статья 346.21 НК РФ) Если вы платили только обязательные на ОПС, то пишете сумму не превышающую 50% от исчисленного налога.

налог можно уменьшить на 9885, т. е. на 50%

Какой код КБК штрафа за несданную декларацию по УСН за 2012год??

Штрафы по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 3000 110 Штрафы по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01021 01 3000 110

На основании чего оплачивать будете? ? Должно быть постановление с указанием КБК

Подскажите пожалуйста! На каком сайте можно скачать обновлённую декларацию по УСН за 2011год

www.buhgalteriya.ru

На сайте ФНС всегда все есть.

скачайте программу Налогоплательщик сначала 4,28, а затем 4,28.3 и все отчеты и декларации можете составлять с проверкой и штрихкодом http://forum.npul.ru/viewtopic.php?p=62239#62239

как написать сопроводительное письмо к налоговой декларации по усн

для чего письмо?

в произвольной форме на фирменном бланке организации. указать от кого, почему, по какой причине. Правильные данные считать ...общие праила С уважением. доводим до вас информацию, просим принять и т.п.

А зачем вам это надо?

Можно ли перездать годовую налоговую декларацию по УСН? Я взяла на сопровождение ООО с 01.04.13. до меня все велось в Контур-эльба. ООО на УСН 15%. в прошлом году были движения по РС. Ген. директор внесла наличные на РС для оплаты услуг банка при открытии счета (РС в итоге был в 0). налоговую декларацию они сдали за 2012 год нулевую. подскажите можно ли пересдать декларацию с убытком если я услуги банка проведу как расход, а взнос наличными как займ от гена?

вроде можно сдать уточненку дополнительно. Если по уточненным данным сумма налога у вас будет меньше, чем в первоначальном варианте декларации, тогда вы просто сдаете исправленный вариант в налоговую службу. Сумму переплаты должны либо зачесть, либо вернуть. Статья 81 Налогового кодекса не уточняет, нужно ли подавать исправленные декларации по итогам отчетных периодов (месяца, квартала) . В связи с этим возникает вопрос: нужно ли пересдавать такие декларации? Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, когда вы обнаружили ошибку. Здесь может быть две ситуации: – первая – вы совершили ошибку в одном отчетном периоде года и обнаружили ее в течение этого же года, но в другом отчетном периоде; – вторая – вы совершили ошибку в одном отчетном периоде года, а обнаружили ее уже в следующем году, после сдачи декларации за год, в котором содержится ошибка.

можно пересдать, можно как займ только минимальный нужно все равно заплатить

Уточненную декларацию можете смело сдавать

если в течение календарного года отсутствовала деятельность, то надо сдавать декларацию по УСН ?( Я на упрощёнке)

Надо нулевую подавать

Налоговый период при УСН - календарный год (п. 1 ст. 346.19 НК РФ) . Если вы применяете УСН с базой Доходы - Расходы то по итогам налогового периода рассчитывается сумма минимального налога (п. 6 ст. 346.18 НК РФ) . Минимальный налог нужно перечислить в бюджет, если: -по итогам налогового периода фирмой получен убыток (т. е. расходы больше доходов) ; -годовая сумма меньше минимального налога. Такой порядок следует из абзаца 3 пункта 6 статьи 346.18 Налогового кодекса РФ.

Платежи УСН и в ПФР за 1 квартал ИП на 6% Здравствуйте. У меня ИП УСН 6%. Чуток запоздал с оплатами и вопрос такой: вот УСН надо заплатить до 25-го апреля, и можно вычесть взносы 1/4 в ПФР (а я их тоже не платил) , а чтобы их вычесть из УСН надо их проплатить до проплаты УСН... . ВОПРОС: А могу я одним днем 24 апреля оплатить за I квартал в ПФР, а потом УСН за вычетом взносов в ПФР???

Учитывая, что декларация по УСН будет сдана по итогам 2013 г. , по итогам 1 кв. вы делаете авансовый платеж по УСН, а за весь 2013 г. в документы по текущей деятельности могут быть внесены изменения и авансовый платеж по УСН не отслеживается как обязательный налоговый, вы можете произвести оплату УСН за минусом взносов в ПФР.

оплатить то можете, но снизить на сумму взносов - нет... с этого года строго в рамках квартала-платите в ПФ в апреле=2 квартал=учитываете в уменьшение за полугодие.. . но с другой стороны вам кроме копеечной пени за уменьшенную уплату налога ничего больше не грозит...

Вопрос по НДС. Организация на УСН платит аренду госструктуре. По договору мы перечисляем в эту организацию сумму без НДС и сразу в налоговую НДС при этом в поле 101 указываем, что мы агенты, а не плательщики. Какую декларацию надо подавать и в какой срок.

Декларацию по НДС надо подавать ежеквартально. Налоговые агенты сдают в налоговый орган декларацию в тот же срок, который установлен для налогоплательщиков, то есть не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5 ст. 174 НК РФ) . Налоговые агенты заполняют не всю декларацию, а только титульный лист и раздел 2 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента» . Этот раздел заполняют отдельно по каждому органу государственной власти, по отношению к которому фирма выступает в роли налогового агента. Смотрите здесь: http://taxpravo.ru/analitika/statya-136396-deklaratsiya_po_nds_dlya_nalogovyih_agentov

Скажите, кто на УСН за 2009 г. должен сдать Книгу дох и расх, декларацию по УСН, отчитаться в ПФ, ФСС (02,%) и всё????

нет, не все)) за 2009 год вы должны подать декларацию по УСН до 31.03.2010, ведомость в ФСС до 15.01.2010, декларацию на ОПС в ПФР и налоговую, зарегистрировать книгу доходов и расходов, сдать в ФСС подстверждение деятельности до 30.04.2010, персонифицированный учет, отчет по НДФЛ, среднесписочную численность до 20.01.2010, установить лимит остатка кассы на конец дня в банке (если нужно) до 31.12.2009. Если вы ИП, то еще нужно уплатить фиксированные взносы в ПФР до 31.12.2009 и подать отчет в ПФР по форме АДВ-11

ООО и ИП имеющие работников за 4 квартал сдают и платят налоги так До 15 января 1) Расчетная ведомость в ФСС по страховым плптежам ФСС от несч случаев и проф заболеваний (устанавливается ФСС от 0.2% до 8.5%) Уплачиваются эти взносы ежемесячно до 15 числа следующего месяца. До 20 января 1)Сведения о среднесписочной численности работников До 01 февраля 1)Индивидуальные сведения в ПФ До 01 марта 1) Сведения о НДФЛ До 30 марта 1)Декларация по страховым взносам в ПФ.(В течение года Расчет по страховым взносам в ПФ сдаются ежеквартально до 20 числа следующего месяца после окончания квартала) Уплачиваются эти взносы ежемесячно до 15 числа следующего месяца. До 31 марта, а ИП до 30 апреля 1)Распечатывается, пронумеровывается,прошнуровывается, сшивается, пропечатывается и регистрируется в налоговой Книга учета доходов и расходов. 2)Сдается Декларация по УСНО. До 31 марта уплачивается платеж за 4 квартал. В течение года ежеквартально до 25 числа следующего месяца после окончания квартала оплачивают авансовые платежи. До 15 апреля Подтверждается основной вид деятельности (Приказ Минздравсоцразвития от 31.01.2006. № 55), для этого в ФСС сдается 1) Заявление о подтверждении ОВЭД 2) Справку-подтверждение ОВЭД

К тому что Вам перечислили надо добавить СТАТИСТИКУ.

Открыла ИП. Система налогообложения УСН-доходы. Какую отчетность кроме декларации по УСН необходимо сдавать?

Сведенья о среднесписочной численности до 20 января. Если нет наемных работников -то нулевую. Декларацию до 30 апреля. уплата налога ежеквартально. больше ничего. Если есть наемные- до15.01. отчет в фсс до 15.02 отчет в пфр до 01.04 2ндфл

НДФЛ-2 по моему

Поправлю и дополню: Сведенья о среднесписочной численности - если нет наем. работников, ставите =1, если есть, их прибавляете до 30,04 3-НДФЛ, если нет прочих условий, то пустую

Подскажите, в декларации по УСН в строке налогоплательщик нужно вписать наименование организации или ФИО директора?»

Организация является самостоятельным плательщиком налогов. Директор подписывает декларацию.

если декларация на юрлицо, то налоги платит юрлицо, а не гендир. конечно наименование организации.

Сдача налоговой декларации УСН По упрощенке сдача до 5го марта? Отчетный период этот будет за 2007 год, правильно? деятельность не вел до 2008 года, с января веду деятельность, но сдаю единой (упрощенной) налоговой декларацией, в пункте кода строки в декларации что вводить надо? Это там где уточняешь по какому именно платишь налог (УСН, ЕНВД). Так как отвечать сдесь к сожалению вроде не возможно или еще не нашел, хочу выразить большую благодарность за правильные ответы.

Даже если деятельность не велась-сдавать надо. Срок декларации по УСН за 2007г-30 марта. А вот до какого числа сдавать упрощенную декларацию не подскажу точно, но кажется до 20 января это надо было сделать. Но подавать такую декларацию-право, а не обязанность. ТАк что можете сдать полный комплект документов.

Декларация по УСН до 25/03/2008,, Декларация ОПС 20/03/2008,, Если дашь данные...я сделаю эти формы и перешлю на твою почту за 200-300 руб...

как сдать декларацию ип усн???? как сдать декларацию???я с ноября2012 по январь 2013 открывал ип,но по бумагам не работал.как сдать декларацию и что для этого надо ???

Заполняешь нулевую декларацию и сдаешь.К Декларации приложи письмо,что за 4 кв.2012 г деятельность не велась.

Заполнение \"нулевой\" декларации по УСН ? Я предприниматель, использую УСН (6%).
Как выяснилось, пенсионные отчисления я должен платить ежемесячно (по 150 рублей) вне зависимости от того, есть ли у меня доход или нет.
Отсюда вопрос, если деятельность не велась доходов не было, я не оплатил за квартал 450 рублей, нужно ли мне как-то отражать эту сумму в «нулевой» квартальной декларации ? Если да, то в какой графе ?

Если декларация нулевая, то не отражается! А взносы на ОПС увеличились! Теперь они 3684 руб. в год.

Подскажите , какую налоговую отчетность сдает ИП занимающийся продажей газет журналов (УСН)

ежеквартально платите авансовые платежи, декларацию по УСН по итогам года, до 20 января сведения о среднесписочной, и два раза в год за полугодие и за год отчитываетесь в ПФ. Если есть наемные работники, то ежеквартально в ФСС и ПФ и за год 2НДФЛ

чо делаем!

если нет наемных работников-то только раз в год декларацию...с 2010 г. два раза в год отчет РСВ2 в пенсионный фонд.

Декларация по УСН и страховые взносы Подскажите, пожалуйста. Я ИП на УСН (6%), без работников. Если у меня за 2013 год будет доход 1 000 000 рублей. Налог = 60 000 рублей. Страховые взносы в ПФР и ФФОМС составляют 35 664,66 (фиксированный платеж) за 2013 год. Получается, налог на УСН можно уменьшить на всю сумму взносов, т. е. налог УСН будет составлять 60 000 - 35 664,66 = 24 335,34????

Надежда совершенно права, только добавлю, что предприниматели должны уплатить взносы в ПРФ и ФФОМС на личное страхование до 31 декабря текущего года. По мнению Минфина, если этот срок пропущен и взносы за текущий год были фактически перечислены только в следующем году, то на них нельзя уменьшить «вмененный» налог. С 2013 года ЕНВД за текущий квартал уменьшается на взносы, которые были уплачены в данном квартале. То есть взносы, уплаченные в I квартале 2013 года, уменьшают налог за I квартал 2013 года. Такого же правила нужно придерживаться в отношении «личных» взносов. (письмо Минфина от 29.03.2013 № 03-11-09/10035).

да, вы все верно понимаете. только уменьшить можно на фактически оплаченную сумму фиксированных платежей

Если сроки подачи корректирующей декларации по УСН. Через год можно подать корректирующую декларацию?

FoxKiller FoxKiller зря вас пугает. Любую декларацию, которую подаёте камералят. Любую! Но в вашем случае всё упирается в то, к увеличению или уменьшению сумма к уплате по уточненной декларации. Если к увеличению, то такие декларации не серьёзно камералят. А вот если к уменьшению....то могут проверить по полной с предоставлением копий документов и т.п.

Можно.

Если камеральной проверки не боитесь (а она в случае подачи будет), т.е. в остальном у вас точно всё хорошо, то подавайте. Я бы не стал, если там не что-то совсем уж серьёзное.

Подавай а камералить они обязаны все декларации,кмеральная проверка не выездная проверка которую все боятся

Вопрос по декларации по УСН! ПОМОГИТЕ!!! Что нужно вписать в графу \"сумма убытка,полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период\"? Сумму убытка, из-за которого был уплачен минимальный налог за 2010 год? (сумму,на которую расходы превысили доходы) Спасибо большое за ответы!!!!

Убыток, если такой имеет место быть, вы учитываете в книге ДиР в 3-ем разделе по годам (данные деклараций, где есть убыток). Поэтому, при наличии за отчетный год (возьмем 2011) \"прибыли\" вы уменьшаете налогооблагаемую базу на сумму убытка, начиная с самого раннего по годам его получения. Можете даже весь убыток включить на уменьшение налогооблагаемой базы. НО....При этом сумма налога не должна быть меньше 1% от налогооблагаемой базы, уменьшенной на сумму убытка (убытков). То есть, если у вас кроме 2010 г. были убытки за более ранние годы, например, за 2008 и 2006 г.г., то в первую очередь вы списываете убытки за 2006 г., потом за 2008 г, и, в последнюю очередь, за 2010 г. Вы сразу должны определить для себя, какую сумму убытков вы сможете списать. Для этого определяете сумму налога, равную 1% реализации и этим руководствуйтесь.

По сути да. сумму по стр 250 раздел 2 декларации по УСН за 2010 год. Вот только посмотрите в НК как списывается убыток прошлых лет, помоему, если я не ошибаюсь то он списывается не весь сразу.

Декларация по УСН не заполняется автоматически Декларация по УСН за 2009 год в 1С7.7 Нажимаю \"Заполнить\", и программа проставляет только доходы. Применяем УСН 6%. Раньше в декларациях и доходы вставали и взносы в ПФР и налог рассчитывался. А теперь это всё вручную заполнять или это у меня только такой глюк?

За 2009 год обновление форм отчетности было, в том числе и декларации по УСН. Для того, чтобы взносы в ПФР в декларации были, они должны быть проведены по оплате. И способ учета УСН указан - доходы.

чтобы все заполнялось, нужно в справочниках заполнить все налоги и когда разносите оплаты не забывайте заполнять аналитику

Нет это не глюк вы обсолютно правы Все Декларации теперь сделали чтобы их заполняли в ручную, а насчет пенсионного налога он расчитывается отдельно

Подскажите, налоговая декларация по УСН с нового года заполняется нарастающим итогом или нет?

посмотри на Консультанте налоговую декларацию по УСН. к ней должна быть инструкция, там все написано.

Подскажите какие документы нужно предоставить в налоговую для годового отчета по УСН 6%.

обратитесь в свою территориальную налоговую инспекцию. а лучше напишите мне, я отвечу, хорошо знаю этот вопрос! нужно знать из какого вы города.

Под документами Вы имеете в виду декларацию? Электронный документооборот

таки вы рано начали беспокоится.. . для годового отчета надо декларацию сдать.. . с 01.01.14 по 30.04.14/31.03.14 (в зависимости от ИП или ООО) подробнее можно почитать здесь http://wiki.klerk.ru/index.php/РЈРЎРќ декларация такая http://wiki.klerk.ru/index.php/РЈРЎРќ еще ССЧ надо до 20.01.14 вот такую http://www.klerk.ru/blank/119606/... ну про отчеты за работников-отдельная тема..

Для начинающих ИП есть прекрасный сервис Мое дело. Все отчеты формируются автоматически и голова болеть не будет по срокам?

Как заполнить\\где скачать декларацию по УСН доходы минус расходы при ликвидации (закрытии) ИП в 2013 г. ?

налогоплательщик ЮЛ, там нужно скачать программу желательно последнюю версию

программа здесь [ссылка появится после проверки модератором] бланк здесь http://mvf.klerk.ru/blank/1152017.htm... просто поставить код 50

срок подачи декларации о доходах за 2009 год по УСН до 25 или до 30 апреля?

Декларация по единому налогу УСН (сдается в налоговую). Форма КНД-1152017 (Приказ Минфина 58н от 22.06.09) – срок до 31 марта.

до 30 апреля

для юрлиц - 31 марта, для инд. предпринимателей - 30 апреля

30 апреля

Разве не 31.03.2010г?

Вопрос по декларации по УСН Подскажите, организация ООО на упрощенке Доход-Расход, делаю декларацию по УСН за 2011 год, каждый квартал рассчитал мин. налог, т. к. налог получается меньше мин. налога. Как заполнить декларацию, какие в таком случае заполняются строки? Аванс. платежей в течении года не было. Я не разу не заполнял декларацию. Помогите!

Сергей, вы говорите каждый квартал рассчитывали мин. налог и в тоже время авансовых платежей не было? вы их платили или нет? во-первых минимальный налог рассчитывается только по окончанию года, если в каком то квартале расходы превышают доходы, то мы их просто не платим. Если все же их платили, то ставите авансовые платежи в декларации, они уменьшат минимальный налог и проверьте на какое кбк зачисляли их, кбк на минимальный налог отличается от обычного можете написать на почту в личку

никакие уплаты в декларации не отражаются, в ней только начисления. . считать нужно нарастающим итогом (кв., 6 мес, 9мес, год) а не по картально.. . почему за 2011 заполняете только сейчас?

Минимальный налог не рассчитывается ежеквартально - он рассчитывается только в конце года. Чтобы правильно подготовить декларацию с такими исходными данными вам нужно: 1. Посчитать доходы и расходы за 1 квартал, с разницы (если положительная) найти налог (Обычный, не минимальный!!!!) , полученную сумму записать в строке 030 декларации. если разница равна 0 или отрицательная, оставляете строку пустой. 2. Сделать тоже самое по итогам полугодия (обратите внимание за полугодие, а не за 2 квартал) - результат в строке 040 3. Тоже самое за 9 месяцев - результат в строке 050 4. дальше считаете доходы и расходы уже по итогам года. Доходы в 210 строке, расходы в 220. в 240 - разница, в 260 - налог, рассчитанный обычным способом (или убыток в 250). в 270 строке - минимальный налог записываете по итогам года. если минимальный налог больше, чем сумма начисленного налога, то записываете его в строке 070, если обычный налог больше минимального, то в строке 060 записываете сумму: обычный налог - результат по строке 050 (если положительная разница) или 0 (если отрицательная

Кто подскажет как заполняется раздел 1 Декларации по УСН (доходы), если предприниматель платил в течении года налог покв поквартально. Только подробнее, пожалуйста.

Так декларация по УСН сдается раз в год

ООО на УСН нужно ли сдавать баланс за 2012 г.

Баланс не нужен, только декларация по УСН

Срочно!!!! ИП УСН 6% без работников!!!! ИП начиная с 29 октября 2010г. по сегодняшний день не сдавали отчетность и не платили ни фиксированные платежи, ни 6% Какую отчетность и куда необходимо сдать какие платежи оплатить?

Если без работников, то надо подать Декларацию по единому налогу по УСНО. В налоговую 2010 - 1 штука 2011 - 1 штука 2012 - 1 штука Итого 3. Теоретически надо бы еще было сдавать сведения о средней численности с нулем по численности (или единицей, как требуют в некоторых налоговых) . С 2012 года индивидуальные предприниматели освобождаются от представления отчетов в Пенсионный фонд РФ, то есть за прошлый год в ПФ подавать отчетность не надо. За остальные - надо. 2 штуки. Теперь по платежам. В ПФ заплатить все, что не заплачено. Нужно сходить в ПФ, они распечатают всю информацию, куда и сколько платить (примерно по 16 тысяч за 2011 и 2012 год + остатки за 2010 год) . Может, потом еще и пени насчитают. Но это потом. Если налогооблагаемого дохода за этот период не было, то Единый налог при УСНО платить не надо. Если доход был, то надо рассчитать сумму налога (6% от дохода) , потом ее уменьшить - на половину от суммы взносов в ПФ (включая ФОМС) в 2010 и 2011 годах - на 100% суммы взноса в ПФ в 2012 году. (собственно говоря, это и указывать в Декларации по УСНО) . Реквизиты счета и КБК лучше уточнить в налоговой. Плюс еще налоговая насчитает штрафы за несвоевременную сдачу отчетности (примерно 1000 за каждую не сданную в срок декларацию) и пени, если были начислены налоги, но не уплачены в срок. Потом с этими полученными платежами пойдете, например, в Сбербанк и заплатите все. Если у вас арестовали счет, то арест, скорее всего, снимут после подачи Деклараций (налоговая) - но через какое-то время. Заполнить Декларации вы сможете после вычетов взносов в ПФ http://www.pfrf.ru/ot_chel/ip/ Отнесете в налоговую декларации и проясните сразу вопрос о снятии ареста.

Мда.... Вам придется продавать что-либо из нажитой собственности : квартиру, машину либо дачу при отсутствии денежных средств. Потому что с государством шутки плохи!!!!

сдается единая упрощенная декларация за каждый год, среднесписочная за каждый год. Можете сразу написать ходатайство почему во время не сдавали, для понижения штрафа, в налоговой могут сказать, чтоб ждали уведомления, а потом писать ходатайство. В пенсионку сдавать ничего не надо.

Как по УСН ( дох-расх.) сдается декларация, как платятся авансовые платежи

Авансовые платежи в течение года ежеквартально платятся на основании Книги учета доходов и расходов до 25 числа после окончания квартала. С 2009 года Авансовые Расчеты по УСН в течение года не сдаются Декларация сдается за год- организации до 31 марта, ИП до 30 апреля, в эти же сроки оплачивается налог по УСН за год по Декларации

Декларация сдается 1 раз в год. До 25 числа след. м-ца платяться квартальные авансовые платежи.

аванс по усн 15% мы общественная организация, УСН 15%,бухгалтера пока нет. Вчера наткнулся на статью, что в четверг-последний день уплаты аванса по усн. Появилась масса вопросов. Все ли организации без исключения должны его платить? надо ли подавать декларацию по этому авансу (если надо дайте образец пожалуйста) где узнать кбк для перечисления аванса (понятно, что можно в самой фнс взять, но может в интернете есть где посмотреть) ? Правильно ли я думаю, что доходы это все поступления, а расходы это траты, но не все траты могут быть включены в состав расходов. Например у нас поступлений за 2 квартал 5млн из них потратили 800тыс на задолженность по налогу за прошлый год+45тыс купили спортинвентарь, который еще не передали, но передадим спортшколе в безвозмездное пользование+3млн на тренировочные сборы спортсменов итого остается на счету 1155000руб. . как посчитать тут авансовый платеж по усн? и как быть с остатком 1155000руб? с него же не надо 15% платить? как тогда расчитать следующий авансовый платеж за 9 месяцев ведь 1,155млн это остаток со 2 квартала? спасибо

авансовые платежи платить должны все без исключения, если появилась такая обязанность. декларации по авансу не подаются. во-первых, вы уверены, что за первый квартал у вас не было обязанности по уплате аванса по УСН? во-вторых, не все что поступает на счет и не все что вы расходуете признается доходом и расходом соответственно для определения налогооблоагаемой базы. закрытый перечень всех доходов и расходов по УСН прописан в НК. так например к доходам не приравнивается кредит, а в расходах вы не можете учесть как например у вас оплату налогов (за любой период) . авансовые платежи рассчитываются нарастающим итогом в течение года за каждый период. например, за 1 кв. вы должны были оплатить 10000 за авансовый платеж. во втором квартале вы при расчете должны учесть доходы и расходы не только второго квартала, а всего полугодия. и если получилась сумма к уплате, то из нее вы вычитаете сумму аванса уплаченного за 1 кв. (если вы ее конечно платили) и таким образом получается сумма к уплате за полугодие. то же самое и по 9 месяцам и по году. а еще при УСН (дох - расх) есть такая фишка как минимальный налог. т. е. вы можете оплатить либо 15% от разницы между доходами и расходами, либо 1% только от доходов. НО.. . платится та сумма, которая больше!! ! это очень и очень кратко по вашему вопросу. а говорить об этом всем можно бесконечно)

Почитайте гл 26.2 НК РФ, там все доступно написано. Тем более она не оч большая, и сами сможете понять, что у вас можно учесть в расходы. 15% платится от разницы между доходом и расходом или 1% от доходов (миним. налог), если он больше за год.

Пока нет у вас бухгалтера и чтобы не попасть на пени за неуплату, посчитайте так -5 млн-45 тыс-3 млн=1955000х0.15%=293250- надо будет заплатить авансовый платеж. Уплата налогов в расходы не входит. И еще проверьте -поступления, если это была выручка вся 5 млн, тогда правильно от них отнимаете расходы. А возможно у вас было целевое поступление или кредиты банка, займы, то такие суммы в доходах не считаются.

Вообще то доходы минус расходы уже 2й год ставка не 15% а снижена до 5%.. Чтоб не заморачиваться с авансами, платите ежеквартально 1% от выручки на КБК доходы минус расходы, по итогам года если будете в плюсе доплатите, если сработаете в убыток перебростите деньги по заявлению на КБК минимального налога.

Сколько раз в этом году сдается декларация по усн? Обязательно ли уплачивать ежеквартально или можни в конце года?

Декларация по УСН сдается один раз в год. Авансовые платежи необходимо рассчитывать и уплачивать каждый квартал. За неправильно перечисленные авансовые платежи начисляются пени.

Один, Да.

Платежи производятся и помесячно (внебюджетные фонды) и поквартально (если такие платежи предусмотрены НК РФ, например, на имущество, НДС (если он есть), прибыль и т.д.), а отчетность по УСН один раз в год.

Конечно поквартально уплачивать авансовые на прибыль. А в конце года будите рассчитывать и уплачивать единый минимальный налог., 1% или 15% с разницы м/д доходами и расходами - если УСН \"доходы - расходы\", либо 6% с доходов - если УСН \"доходы\". Если сработаете в убыток их можно вернуть, либо перенести этот убыток на будущие налоговые периоды в течение 10 лет.

Сдается один раз можно уплачивать авансовые, хоть раз в месяц, хоть раз в год за неуплату авансовых не наказывают, главное оплатить налог по итогам года

Статья 346.19. Налоговый период. Отчетный период 1. Налоговым периодом признается календарный год. 2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

Правда ли, что сейчас можно учитывать всю сумму, уплаченную в ПФ, при заполнении декларации по УСН (6%), а не только 50%

Да, правда. Если нет наемных, и взносы в ПФР за 2012г были заплачены до 31 .12.2012., то указываете сумму взносов по строке 280, равную 100% взносам, но не более, чем в стр. 260. Т. е. стр. 280=260 и не более чем 17208. Если расчитанный налог по стр. 260 получился больше, чем 17208, то по стр. 260 ставите рассчитанную сумму, а по стр. 280=17208. Если взносы заплатили после 31.12.2012, то их не сможете учесть при уменьшении налога за 2012г http://mvf.klerk.ru/usn/z581.htm

Прежде всего, надо почитать инструкцию (http://www.klerk.ru/blank/116538/) по заполнению декларации и посмотреть образцы заполнения деклараций здесь (http://wiki.klerk.ru/index.php/УСН: _Примеры_заполнения_деклараций/2011). Подробное описание заполнения декарации есть в статье на сайте (http://www.klerk.ru/buh/articles//260248/). Кроме того, следует помнить, что: 1. Никаких уплаченных сумм в декларациях не бывает. Только начисленные. Налоговая и так знает, сколько и чего Вы уплатили, её интересуют начисления 2. В строках 030-050 указываются начисленные суммы за отчетные периоды. Отчетными периодами являюся 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев. Никаких сумм за 2 или 3 квартал там быть не может. Потому что таких отчетных периодов нет. 3. Суммы в строках 030-050 при УСН 6% показываются уже на минусом начисленных и уплаченных взносов в ПФ, ФОМС, ФСС и больничных (если взносы были уплачены в соответствующие отчетные периоды) 4. Если у Вас в строке 040 или 050 суммы уменьшаются по сравнению с предыдущими строками, т. е. уменьшается налог к начислению, это нормально. При УСН 6% это обычно происходит из-за неравномерного дохода и уменьшения налога на взносы. 5. Строку 280 заполняют только при УСН 6%. Причем в сумма в этой строке не может быть больше, чем 50% от строки 260. 6. Сумма к уменьшению в стр. 070 означает, что у Вас налог к возмещению и ничего не надо платить. Если, конечно, Вы в течение года все авансы платили правильно. 7. Сумма к доплате налога за год вычисляется простейшим путем (стр. 260 - стр. 280 (только у УСН 6%, при УСН 15% отнимать не надо) - авансы, которые Вы уплачивали за отчетные периоды. Эта сумма может совпадать со строкой 060, а может и не совпадать, если авансы не платились в соответствии с расчетом в декларации 8. Минимальный налог при УСн 15% надо расчитывать обязательно. Даже если он меньше единого, он должен быть указан в декларации в стр. 270 9. Надо внимательно читать, что написано у каждой строчки в декларации. Там прямо написано, что от чего вычитается и складывается

если вы ИП без НР, тогда да

ИП на УСН, 6%. Какие отчётности в течении года должен сдавать? Поступления средств пока нет, работников нет Нужно ли отчитываться каждый квартал, как раньше? Можно ли взносы в ПФ за себя заплатить в конце 2013 года?

Отчет (декларация) по итогам года (до 30 апреля 2014). Если нет поступлений, то никаких платежей по УСН. Будут поступления - ежеквартальный авансовый платеж по УСН. Взносы в ПФР за себя можно оплатить до 31 декабря. Если в следующие кварталы будет доход по УСН, то лучше 1/4 от годовой суммы взносов в ПФР оплатить, чтобы уменьшить квартальный платеж по УСН на сумму этих взносов. До 20 января - в налоговую Сведения о среднесписочной численности (с \"нулем\", т. к. нет работников) . В ПФР отчетов ИП без работников нет, можно только на сверку сходить в конце года, а можно и не ходить - если что не доплатили, письмо пришлют.

отчет раз в год взносы до конца года, иначе штраф и пени

Предоставляются ли по УСН 6 квартальные декларации (или только за год надо)? опишите схему уалаты в квартал и с вычетом ПФР спасибо.

Декларация предоставляется только за год. Авансовые платежи делаете ежеквартально. Всю сумму выручки умножаете на 6%. И из полученной суммы вычитаете ПФР, если у вас ИП - то 100%, если ООО или есть работники, то 50% от суммы ПФР

Помогите заполнить налоговую декларацию по УСН 6% (данные внутри)

Если открылись в июле и у вас в квартале с Июля по Сентябрь включительно был доход, то вы должны были заплатить авансовый платёж за 3 кавртал до 25 октября,его надо было расчитать так:доход за 3 квартал*6% ,потом из получившейся суммы вычесть страх. взносы в пенсион. фонд и соц. страх(но не более 50% от суммы аванса). А по окочанию года расчитать налог так:Всю сумму дохода за год*6% и из получившейся суммы вычесть сумму страх. взносов уплаченных за весь год(в вашем случаи за полугодие), но не более 50% от суммы аванса.Это получится сумма налога за год.из неё вычитаете сумму аванса по УСНО которую заплатили фактически впрошедшем году(в вашем случае это аванс за 3 квартал).И платите оставшуюся сумму налога.

Введите эти данные в сервис \"Эльба\", сайт : эльба-скбконтур.рф Сервис вам бесплатно расчитает и сформирует: а) декларацию по УСн б) платежку в банк для уплаты налога (конечно, если захотите)

где можноскачать Декларацию по УСН с QR-кодом? .В Консультанте она со штрих-кодом, а в налоговой требуют неприменно с QR-ко

а ты им наоборот! принеси из Ексельки от руки заполненную или еще лучше по почте пошли

где бесплатно скачать бланк налоговой декларации по УСН

на сайте www.nalog.ru я не знаю, может это? http://www.nalog.ru/otchet/bum_nos/forms/shablon/3812842/ там много всего...

Организация на УСН (15%) как правильно заполнить годовую декларацию по усн как правильно заполнить годовую декларацию по усн если сумма авансовых платежей равна в 1 кв-20 000, 2 кв-35 000, как заполнить сумму авансовых платежей за 9 месяцев, если в 3 кв был убыток и в 4 кв убыток..

Минимальный налог рассчитывается и уплачивается только по итогам налогового периода. Если вы платили в некоторых кварталах налог из расчете 15%, поскольку у Вас был доход больше расхода, тогда Для того, чтобы узнать какую сумму единого налога нужно перечислить в бюджет по итогам налогового периода, нужно сделать два расчета. 1. Рассчитать единый налог по формуле: (Сумма всех полученных доходов за налоговый период минус Сумма всех произведенных расходов за налоговый период) х15% 2. Рассчитать минимальный налог по формуле: Сумма всех полученных доходов за налоговый период х 1% Теперь нужно сравнить суммы единого налога и минимального налога и перечислить в бюджет большую из них. Т. е. , если Вы уже перечисляли поквартально налог из расчета 15% и он больше, чем рассчитанный налог 1%, то больше ничего перечислять не надо, - у вас и так убыток. А надо написать заявление в налоговую о перезачете с одного КБК на другой. Поскольку у 15% и 1% разные КБК При перечислении сумм авансовых платежей по единому налогу и суммы единого налога (минимального налога) следует учитывать перечисленные ранее в бюджет суммы авансовых платежей за предыдущие отчетные периоды. При упрощенке доходы-расходы: если за год в организации расходы превысили доходы (убыток) , то организация вправе перенести сумму убытка на следующий год (убыток не может уменьшать налоговую базу более чем на 30 процентов) , либо на один из следующих 10 лет. Если убытков было несколько - то они переносятся только в той очередности в которой были получены. А на листе 2 ставите по стр. 030-20000, по стр040-55000, по стр. 050-55000, а дальше все зависит от расчетов, описанных выше

убыток? ? работа себе в убыток очень заинтересует налоговую ))

1 квартал - 20000 полугодие - 55000 9 месяцев - 55000

вы смотрите нарастающий итог а не каждый кв. отдельно. и декларацию заполняйте соответственно. как год сработали? убытки 3 и 4 кв. превысили прибыль 1 и 2 кв.?

Уточняющая декларация по УСН!! Первый раз буду делать, объясните чем она отличается от обычной, как правльно заполнять и как правильно ее сдавать, был неправильно указан КБК

На титульном листе поставите номер корректировки - в Вашем случае 1. Далее заполняете все, как и в первичной декларации, только правильно. Сдается точно также. Если Вы неверно указали КБК - перепутали \"доходы\" \"доходы минус расходы\", то в Вашей корректировочной декларации должно быть ДВА раздела 1: - в одном - Вы заполняете нужные цифры и УКАЗЫВАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ КБК - во втором - заполняете нулями и указываете неправильный КБК (тот, что в первичной декларации) - т. е. обнуляете начисления, проведенные по неправильному коду.

Что надо ставить в декларации по УСН на месте КБК, ОКВЭД, если бизнес вообще не велся?

ОКВЭД, которому соответствует деятельность по УСН (если даже ее не было). КБК в зависимости от объекта налооблажения, действующий до 01.01.11.

ОКВЭД, заявленный Вами прирегистрации ИП КБК по ВАшему виду налогоблажения-налогооблагаемой базы

1с 7 Налоговая декларация по УСН и ЕНВД Как зделать так, что бы происходило автаматическое заполнение ячеек во всех разделах? Автаматический расчет происходит только в одном разделе, а все остальные разделы, которые должны заполняться на основании этого раздела, не заполняются. Приходится отключать автаматическое заполнение и заполнять все в ручную.

Для того, чтоб заполнялось все в НД по ЕНВД, нужно задать программе такой объем данных, что при разработке отчетности программисты решили не забивать себе голову, а сделали как-бы усредненный отчет. Конечно, откуда знать такое значение как - количество торговой площади конкретно у этого ИП, к примеру? Или меняющийся коэффициент, принятый конкретным территориальным органом? Вполне можно такие данные и самому заполнить, ну а непосредственно расчет будет произведен автоматически.

Значит что-то в отчетах не доделано. обратитесь к программистам в 1С. У меня все работает.

какие отчеты по УСН надо сдавать за 2009 год и куда?

20 января надо было сдать декларацию по пенсионке в ифнс, 15 января в фсс, до 1 марта персучет в пфр., а до конца марта декларацию по усн.

Все что перечислено выше у Марии и плюс до 20 января сведения о ССЧ в налоговую и отчет в органы статистики.

Декларация по ОПС в ИФНС только сдается не до 20 января, а до конца марта.

Надо ли сдавать налоговую декларацию по НДС, если мы ООО на УСН (доходы)? Мы приобрели имущество (здание и землю) в Мингосимуществе с аукциона, заплатили НДС в налоговую, но только не со всей суммы, а лишь по зданию, надо ли нам сдавать налоговую декларацию по НДС за квартал и как внести поступления в 1С, самим внести сч-фактуру от Мингосимущества т. к. от них только есть договор купли-продажи, или ручной проводкой,??

при такой покупке вы являетесь налоговым агентом по НДС=должны заплатить НДС в бюджет и подать декларацию.. . имейте ввиду, что НДС нужно платить в день перечисления основной оплаты и ставить статус 02...и в декларации стр. налогового агента...

Вы не являетесь плательщиком НДС - посему и декларацию не подаете. Уплаченный НДС учитывате в расходах

при УСН оплатили НДС в бюджет будьте любезны сдать декларацию ОБЯЗАТЕЛЬНО. Не доверяете позвоните в налоговую

УСН: Почему в декларации по трансп. налогу не указываются исчисленные ав. платежи, кот. уплачены, а в декл. по УСН указыв.? УСН: Почему в декларации по трансп. налогу не указываются исчисленные ав. платежи, кот. уплачены, а в декларации по УСН указываем ?

ну наверное потому что это разные налоги

В порядке заполнения формы налоговой декларации по транспортному налогу за 2011 год, утвержденном приказом от 13.04.2006 № 65н, не предусмотрено отражение суммы уплаченных авансовых платежей по транспортному налогу, в связи с этим было рекомендовано за налоговый период 2011 год строку 040 «Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет в течение налогового периода (руб.) » не заполнять, а сумму транспортного налога по строке 030 «Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет» в полной сумме повторять по строке 050 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода» . Источник http://www.nalog.ru/ul/transp/3930481/ При заполнении декларации за 2012 год подобных разъяснений на сайте налоговой нет.

Декларация 2012 УСН доходы требуется пояснение! доход в первом квартале был 200000руб, 6%налог 12000, в пенсионный фонд оплачено 3500. что писать во втором листе декларации? ,графа 030-12000? или 8500? Ведь уплачено по квитанции налогов 8500. Не могу разобраться как правильно!

http://www.klerk.ru/tools/usn/ вам в помощь

Подлежит оплате 030 - 8500=; 060 - 8500= Если доход и пф только в первом квартале

Декларация по усно заполняется нарастающим итогом за год. Как по доходу, так и по взносам. Вы были ИП всего только один квартал -1? И потом закрыли ИП? Если нет, то начинаете заполнение с 3-го листа. Ставите всю сумму дохода за год, в строке 260 определяете сумму налога 6%, а в стр280 сумму уплаченных взносов в пфр (не больше, чем по стр. 260, хотя за год Вы должны уплатить были 17208р) А в стр. 030, 040, 050 - вы ставите фактическую уплату за 1,2,3 кв (если таковая была) . В стр, 060 Если будет, то сумму оканчательной уплаты налога

Подскажите пожалуйста, какие отчеты и куда нужно сдавать? УСН 6% За год?

За 4-й квартал (за год): 1. Декларация по УСН: в налоговую до 31.03.2010 http://mvf.klerk.ru/blank/1152017.htm 2. Декларация по взносам на обязательное пенсионное страхование: в налоговую до 30.03.2010, в пенсионный фонд до 30.03.2010 http://mvf.klerk.ru/blank/1151065.htm 3. Ведомость в ФСС: до 15.01.2010 в фонд социального страхования http://mvf.klerk.ru/blank/4_fss.htm 4. Среднесписочная численность: в налоговую до 20.01.2010 http://mvf.klerk.ru/blank/1110018.htm 5. Заявление и справка о подтверждении вида деятельности: в ФСС до 15.04.2010 http://mvf.klerk.ru/blank/fss01.htm , http://mvf.klerk.ru/blank/fss02.htm 6. Регистрация в налоговой книги доходов и расходов http://mvf.klerk.ru/usn/usn01.htm 7. Персонифицированный учет в ПФР 8. Годовой отчет по НДФЛ в налоговую

Полностью согласен с предыдущей ораторшей

В налоговую - год.отчет до 31 марта, Среднесписочную численность до 20 января, Расчет по авансовым платежам на ОПС до 30 марта, 2-НДФЛ - до 1 апреля, Книга доходов и расходов - до 31 марта. Статистика : Годовая декларация по запросу и форма ПМ или МП (нужно туда звонить, узнавать) ФСС: Отчетсноть 4-ФСС, Нал. декларация 1 шт, А также подтверждение осн.вида деятельности до 15 апреля вроде. ПФР: Персонифицированный учет до 1 марта. Декларация до 30 марта. Сверку нужно для нее сделать заранее. Пояснительная записка.

Подскажите сроки предоставления декларации по УСН ИП за 2010г.

1.Налоговая декларация по УСН подается один раз по окончанию календарного года. Организации подают не позднее 31 марта, ИП - не позднее 30 апреля. Уплата налога 6% или 15% происходит ежеквартально. 2.ИП подают отчетность по взносам, перечисленным за себя, один раз в год. Срок подачи - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом. 3. Отчетность по страховым взносам с фонда заработной платы предоставляется в соответствующий фонд ежеквартально. В ПФ РФ и ФФОМС – не позднее первого числа месяца, являющегося вторым месяцем по отношению к отчетному (за январь подается не позднее 1 марта). В ФСС – до пятнадцатого числа месяца, который следует за отчетным (за январь – не позднее 15 февраля).

Декларацию по УСН нужно сдать -организации до 31 марта - ИП до 30 апреля

декларация по УСН если в декларации что-то неправильно, каким образом мне об этом должны сообщить?

Таисия! Если в декларации что-то неправильно, на почтовый адрес вашей фирмы (который указан в госреестре) придёт письмо из налоговой (уведомление) , в котором будет написано, что представителю фирмы необходимо явиться в такой-то кабинет к такому-то инспектору для выяснения обстоятельств возниконовения ошибки, либо сразу будет назначена дата, когда вам необходимо явится в налоговую для участия в принятии решения по фактам, выявленным в ходе камеральной проверки. Удачи :-)

могут позвонить, но обычно присылают по почте обратно..

Когда ты сдаешь декларацию лично инспектору - если явные ошибки они говорят сразу. А если ты все- таки сомневаешься, то лучше сдай уточненную декларацию и спи спокойно!!!

Могут позвонить, если есть контактный телефон. Если в чем-то сомневаетесь не проще ли первой выйти на налоговиков, а не ждать когда они к вам в гости пожалуют....

Пришлют официальное письмо

Если ошибка в оформлении, то скажут сразу когда сдаешь Если в рассчетах=математическая или не та строка заполнена - то это обнаружится при проведении камеральной проверки (3 месяца на нее дается). Вам пришлют требование предоставить пояснения по заполнению декларации.

Здравствуйте! Помогите со сдачей декларации по налогу УСН ИП доходы минус расходы. Разбирался разбирался, но так до меня Разбирался разбирался, но так до меня не доходит всё ровно что и ка заполнять! ( Открыл ИП в мае 2012 года, работал фактически до сентября (получается 4 полных месяца) ПО вопросом декларации не могу понять что писать в графе 030, 040, 050 (первый квартал, полугодие, 9 мес. ) работая с натяжкой два квартала.. не понятно что туда вносить...

В строчке 030 пишете налог уплаченный за 1 квартал, 040 - уплаченный за 1+2 кварталы (т. е. 6 месяцев) , 050 - за 1+2+3 кварталы (т. е. за 9 месяцев) . В строке 060 рассчитываете: Доход-расход х 15% за весь год - стр. 050 (по сути налог за 4 квартал).

Вот здесь прекрасно все изложено. Освоите и в дальнейшем у вас не будет проблем.

правила заполнения раздела 1 строки 30,40,50 декларации по усн

4.4. По коду строки 030 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за первый квартал. 4.5. По коду строки 040 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за полугодие с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за первый квартал. 4.6. По коду строки 050 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за девять месяцев с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за полугодие.

Декларация УСН за 2012 год

У вас 2 варианта-либо сдать пустую декларацию, либо заполнить строчки 220 и 250.В 2013 году строчка 250 переместится в 230(Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) , уменьшающая налоговую базу за налоговый период). Если налоговый инспектор будет спрашивать почему сработали с убытком, все объясните. Они не любят, если убыток несколько лет подряд, а так все нормально

Какие необходимо сдавать отчетности при УСН?

декларация по УСН сдается раз в год по окончании года. если есть наемные работники, то ежеквартально - форма 058 по страховым взносам в ПФР и расчетная ведомость в ФСС.

Ежеквартально сдается 1)Расчетная ведомость в ФСС по страховым взносам НС и ПЗ, до 15числа месяца следующего после окончания квартала. 2) Расчет по страховым взносам в ПФ до 20 числа следующего месяца после окончания квартала. Декларация по УСНО сдается за год до 31 марта, ежеквартально до 25 числа следующего месяца после окончания квартала на основании Книги учета доходов и расходов оплачиваются авансовые платежи по УСНО. Еще Книгу доходов и расходов если она ведется в электронном виде нужно распечатать пронумеровать прошнуровать и подписать в налоговой не позднее 31 марта. Индивидуальные сведения в ПФ до 1 марта, а по НДФЛ до 1 апреля

по армейски я точно знаю что УСН это: употребление спиртных напитков.и за это 7 суток \"губы\"

Какая форма декларации по налогу с УСН в 2013 году?

Идите узнайте в Налоговой. в бланочной уже не продают. если у ВАс на бумажном носителе, больше времени искала бланк декларации (измененный) , чем ее составляла скачайте бланк с портала налоговой инспекции

Пока за 2012г надо отчитываться по старой форме. В 2013г будет новая, но ее еще не утвердили

С 2013 года перешла на усн, когда сдавать декларации?

За 2013г для УСНО надо будет сдать одну декларацию за год до 31 марта 2014г для ООО или до 30апреля для ИП. И до 20января Сведенья о среднесписочной численности. А также в 2013г надо ежеквартально уплачивать единый налог до 25 числа следующего месяца До 1 апреля 2014г надо будет сдать бухгалтерскую отчетность за год В фонды сдаете все также как и в 2012г при другом режиме

Смотри календарь бухгалтера для УСН : ИП, ООО. Являетесь ли Вы работодателем или нет. Здесь к Вашему вопросу еще много вопросов.

по итогам квартала платите авансовые платежи, декларацию сдаете 1 раз в год до 31 марта 2014г

ИП на УСН. Юр. адрес в Ульяновске, фактически находимся в Москве. В какую налоговую сдавать декларацию по УСН?

По месту регистрации ИП - то есть в Ульяновск.

Если у вас НЕ зарегестрировано ОП (обособленное подразделение) , филиал с БАЛАНСОМ в г. М. - то по месту регистрации (Ульяновск) . Если открыто (с балансом) - то везде. Если зарегестрировано ОП/филиал БЕЗ баланса - то все отчеты в Ульяновске, НДФЛ - в оба места (разбивать по фактически оформленным людям (Ульяновск Москва) и их з/п).

ИП, применяющий УСН, уплачивает налог и сдает отчетность по месту своего жительства (п. 6 ст. 346.21, п. 2 ст. 346.23 Кодекса) . Если у ИП есть наемные работники, то на основании п. 7 ст. 226 Кодекса предприниматель должен уплачивать НДФЛ за работников также по месту своего жительства и предоставлять Справку о доходах работников по форме 2-НДФЛ (ст. 230 Кодекса) .

Как заполнить декларацию по усн 15%? В строке 060 раздела 1 должна стоять сумма за минусом авансовых платежей Например, налог начис. = строка 260 раздела 2 50тыс. руб. , авансовые платежи за 1 кв. 5тыс. руб, за 2 кв. 5 тыс. руб. , за 3 кв. 5 тыс. руб. Какая сумма будет стоять в строке 060 раздела 1 35 тыс. руб?

стр 030 раздел 1-5 000, стр 040-10000, стр 050-15000( нарастающим заполняется) и тогда по стр 060 будет 35000

Сформирована налоговая декларация по УСН. В бумажном виде и в виде hml-файла. Как проверить соответствует ли информация из файла данным на бумаге?

Открыть файл, зайти через правую кнопку мыши и выбрать в окне закладку просмотр HTML- кода, проверить цифры

подскажите! у меня усн доход минус расход открылись 07.02.2013 какую декларацию и когда и что сдавать?

по усн отчитываться будете по итогам 2013г. (если у вас ООО - то до 31.03.2014, если ИП- то до 30.04.2014). но авансовые платежи по итогам кварталов платить нужно (только если не минималка) . на данный момент ежемесячно при начислении з/п до 15 числа месяца, следующего за месяцем начисления з/п - платите взносы в ПФР и налог НДФЛ (все это если есть наемные работники) . если у вас ИП, то до 31.12.13 вы должны заплатить фиксированные платежи за себя в ПФР. при наличии опять же НР до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом отчитываетесь в ПФР по РСВ+ИС (если работников нет то только РСВ) . также до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчитываетесь в ФСС. ну и конечно же до 20.03.2013 не забудьте подать сведения о среднесписочной численности в налоговую

по УСН за 2013год будете сдавать в 2014году. за наемных работников с ФЗП ежеквартально, т. е. через каждые три месяца. советую почитать налоговый кодекс

скиньте плиз бланк декларации по упрощенной системе налогообложения!!!

Странный вопрос, вы бы хоть уточнили какую именно декларацию... вот программа с официального сайта налоговой http://www.nalog.ru/document.php?id=24536&topic=prog_ur скачивайте там должны быть все формы налоговой отчетности, программа не сложная

Если Вам еще нужен этот плант пишите мне на почту perfolux@mail.ru - скину.

Действительно ли отменена поквартальная отчётность по УСН? И как теперь сдавать декларацию?

С 01 января 2009 года обязанность подавать налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, по итогам отчетных периодов (первого квартала. полугода, девяти месяцев) отменяется. Налоговая декларация будет предоставляться по итогам календарного года не позднее 31 марта, следующего за истекшим налоговым периодом - п. 1 ст. 346.23 (в ред. Закона № 155-ФЗ) и ст. 346.19 Налогового Кодекса РФ. Удачи!

Декларацию по УСН сдается теперь по итогу года. Платежи платить надо как и раньше за 1 кв. ,полугодие, 9 мес., год.

Почему при заполнении декларации по УСН 6% нет авансового платежа по налогу исчисленная к уплате за год или 4й квартал? А есть только поля сумма авансового платежа по налогу исчисленная к уплате за «1 кв, полугодие и 9 мес» , я туда забил цифры, а сколько за год тут не важно? И еще тут исчисленная сумма, т. е. фактически я ее мог инее переводить в этот год, раз по любому буду уменьшать на величину взносов в ПФ (копии квитанций приложу) .

Авансовые платежи указываются не за квартала, а нарастающим итогом (3 мес, 6 мес, 9 мес) . А окончательный платеж машина сама посчитает, отняв из начисленной суммы за год сумму за 9 месяцев.

не за год, за налоговый период стр. 060. Копии квитанций можно не прикладывать, уменьшаешь на 100% сумму за налоговый период и все

ИП до декабря 2010 был на УСН 6%. А с 1 декабря 2010 - на патенте. Надо ли в апреле сдавать декларацию по УСН за 2010?

А УСН и патент разве не одно и тоже? Названия только разные. Почитайте здесь

вы ошибаетесь. патент начнет действовать с 2011г. это заявление вы сдавали в ноябре, а УСН до 31 декабря 2010 действовал, конечно нужно отчитаться в марте. Заполняете декларацию как обычно, смотрите образцы в интернете.

Уважаемые пользователи - бухгалтера! Вопрос: сумма налога к уменьшению для декларации по УСН 6% Условие: сумма налога меньше суммы уплаченных ПФ РФ взносов, но они платились нерегулярно, поэтому строка 050 = 271 руб (кроме ПФ РФ взносов, я ещё оплачивала авансовые платежи) Что писать в строке 070 - сумму уплаченных ПФРФ взносов за год сумму исчисленного налога сумму из строки 050 сумму уплаченных авансовых платежей?

Вопрос очень сумбурный. Чтобы дать правильный ответ нужно больше данных. Вы - ИП без работников? Если да, и если ПФ взносы превышают сумму исчисленного налога, то вся сумма уплаченных авансовых платежей пойдет к уменьшению. Т. е. в разделе 2 по строкам 260 и 280 у вас будет одна и та же сумма, а вразделе 1 в строках: 030, 040, 050 вы указываете свои авансовые платежи нарастающим итогом, в строке 060 = 0, строка 070 = сумме всех уплаченных авансовых платежей. Ну, конечно, без точных цифр сложно гарантировать правильность расчета. Ведь всегда могут быть какие-то нюансы.

Можно ли компенсировать уплаченные страховые взносы в ПФР и ФМС за 2012 год, при заполнении декларации в ИФНС РФ, УСН

чо туда упала, то не вырубишь тапаром...

Взносами можно компенсировать налог в связи с применением УСН, но сами взносы не компенсируются.

Если организация на усн ООО, 6%, в 2012 году не вела деятельность, то пустая декларация сдается до 31 марта? Мне просто один из знакомых бухов сказал что если пустышка то до 20 января

До 20.01 сдаете сведенья о среднесписочной численности, если нет наемных, то нулевую До 30.03.2013 декларацию по единому налолгу До 15.01 надо было сдать нулевку в ФСС (будет штраф) , но может если сегодня сдадите, то простят, хотя вряд ли До 15.02 сдаете нулевку в ПФР ( обязательно, а то тоже будет штраф)

нужно ли платить УСН ИП за 2012 г. , если сумма годовых страховых взносов, уплаченных за себя превышает УСН за год? весь 2012 год поквартально уплачивались страховые взносы в полном объеме (примерно 4302руб. в квартал) . УСН за первый квартал составил примерно 4500руб, за второй, третий и четвертый кварталы доход был нулевой. Получается, что годовой УСН меньше общей суммы страховых взносов. Я думала, что если страховые взносы будет больше, чем сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2012 год, то налог в данном случае не уплачивается. Однако, сегодня заказным письмом получила налоговое требование на 4500 руб. + ПЕНИ ЗА ГОД!!!! Кто все-таки прав?

Я вы сдавали декларацию за 2012г? . Если да, то должны были отразить в ней уплату страховых взносов, уменьшающую налог на величину взносов на 100% при отсутствии наемных работников. Пока на сдали декларацию, налоговая не имеет права присылать требование. Может неправильно сделали декларацию и не указали уплату взносов? И правильно написали - у Вас усно 6% или 15%? Это важно, поскольку уменьшать на 100% можно только при 6%, а при 15% другой расчет

У вас 6%или 15%?

Если у вас УСН с доходов (6%), то правы вы.

Надо ли сдавать декларацию по УСН ИП поквартально Какие декларации сдает ИП без сотрудника в 1 кв. или просто платится авансовый платеж по доходу, а подтверждается он годовым отчетом?

Нет. 1 раз в год. Просто платится авансовый платеж по доходу, а подтверждается он годовым отчетом - декларация УСН.

просто платится ав. платеж. декларация годовая

Может ли нулевая налогая декларация по УСН сдаваться в течение 3-х лет после регистрации индивидуального предпр-ля. может может кто-то знает, где конкретно в законе это прописано

может ли пользователь со значком феррари на аватарке спрашивать о \"нулевой\" налоговой? ....это все оччччч. странно....

Ради бога, сдавайте нулевые, но фиксированные платежи в ПФР и ФФОМС никто не отменял.

Нужны ли какие-нибудь документы прикладывать к нулевой налоговой декларации по усн? На титульном листе есть ячейка для подтверждающих документов, я что-нибудь должна прикладывать для подтверждения своих нулевых доходов? Например справку из банка или заявление о том что деятельность не ведется.

Не нужно, прочерк ставь

Ничего не нужно

Сдаю нулевую декларацию по УСН. Годовую за 2010г опоздала сдать. Штраф 1000 руб.как отбрыкаться?

А Вы не сдавайте. Камералы вас уже профукали - у них срок проверки прошел. Кто Вас может поймать в этой ситуации за хвост? Правильно, документалы. А им до вас вообще, по большому счету дела нет, т.к. докум. проверка назначается по решению руководителя, а с вас кроме этой тысячи взять нечего. так что сидите и не рыпайтесь!

А никак!Я сам на штраф попал,да пусть подавятся этой 1000 рублей!

никак-за каждую декларацию не сданную по тыс

Ольга права! У всех штрафов есть сроки. Подробнее можете почитать в Налоговом кодексе. Сдавайте спокойно декларацию за этот год. Можете даже по почте послать.

никак не получится

подскажите пож. до какого числа нужно сдать декларацию ИП-шникам \"упращенка 15%\" до какого числа нужно сдать декларацию ИП-шникам \"упращенка 15%\"

по усн до 30 апреля

До какого числа платится УСН -за год?

Для ИП до 30апреля, для ООО до 31марта. Сдача декларации в эти же сроки. Уплата за 1кв для всех до 25 апреля

Организация на усн ООО, 6%, в 12 году деятельность не вела, когда сдавать декларацию по усн? На сайте налоговой написано что декларация по усн сдается до 31 марта, но мне один из знакомых бухов сказал что если пустышка по ип или ООО, то ее надо сдать до 20 января, так ли это?

Декларацию надо сдать до 31 марта 2013г. А отчет по среднесписочной численности за 2012г. в ИФНС до 20 января 2013г

ИП на упрощёнке и без работников. Пока не работала. За 2012 год нужно сдать только декларацию нулевую? До какого числа?

Нулевая декларация по УСН до 30 апреля. (согласна с Еленой) Среднесписочная численность (она у Вас ноль) до 20 января (права Светик) . А страховые взносы в ПФР Вы оплатили за 2012? Их нужно было обязательно платить, даже если деятельности нет!! ! 17208 руб 25коп за весь 2012 год!

до 30 апреля 2013

Не забудьте ССЧ до 20 января сдать в ИМНС.

Необходимо ли сдавать декларацию, если ИП существовало меньше месяца, деятельность не велась? (УСН)

Если закрываетесь, то сразу сдаете нулевую декларацию по единому налогу. Если не закрываетесь, то сдаете обязательно !!!нулевую декларацию до 30.04.2013. Ничего в ней не надо писать!! ! типа \"не торговал дохода нет\", просто проставляете нули в строках дохода и налога. До 20.01.2012 обязательно сдать нулевой расчет среднесписочной численности в налоговую Но! Внимание! Официально, в ПФР за себя надо заплатить до 31.12,но оплатить в ПФР желательно в самое ближайшее время - лучше даже сегодня т, к. сбербанк, скорее всего, принимать платежи не будет. самый надежный вариант придти в свой ПФР -они выдадут Вам три квитанции с точными суммами оплаты . Расчитать суммы платежей в ПФР Вы сможете самостоятельно здесь http://ipipip.ru/platej-ip/ - просто подставьте дату вашей регистрации как ИП, В квитанциях должны быть все реквизиты пфр, если нет, то Коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов и образцы заполнения платежных поручений здесь http://www.pfrf.ru/zayav_kbk/ Образец заполнения выбираете конкретно для вашего региона из списка Штраф за кааждую несданную декларацию, даже нулевую, 1000р

Обязательно! А то штраф впаяют. Только в графах одоходах (помоему на втором листке по середине) нужно вписать \"не торговал дохода нет\" и ноли вписать. Если нужно подробней обращайтесь!

Нужно ли каждый квартал сдавать декларацию по УСН (доходы) , или только 1 раз в конце года?

один раз в год... ежеквартально до 25 числа платится авансовый платеж по УСН

Раз в год достаточно!

1 раз в год за предыдущий год до 30 апреля следующего года

как заполнить налоговую декларацию по УСН за год?

У вас 6% или 15%. Могу скинуть по электронке пример. Какие конкретно коды Вас интересуют?

Когда нужно сдавать (месячную, квартальную, годовую) статотчетность малому предприятию ООО на УСН 15%, среднесписочная ч численность 14 человек. г. Пермь И какие формы

Декларация по единому налогу до 31.03.2013. уплата налога до25.03.2013 Расчет среднесписочной численности до 20.01.2013 Отчет в ФСС до15.01.2013 Отчет в ПФР до 15.02. 2013 2НДФЛ до 01.04.2013 статотчетность до 01.03.2012

Обычно в статистику сдается годовой баланс и форма 2 один раз в год до 31 марта последующего года.

Что и куда должен сдавать ИП на УСН без работников в конце 2012г. и в начале 2013

Декларация по единому налогу за 2012г и уплата налога за 4 кв до 30.04.2013 Расчет среднесписочной численности (нет работников - тогда обязательно сдаете нулевую) до 20.01.2013 в ИФНС Уплата единого налога поквартальная до 25 числа месяца следующего за отчетным (кроме 4кв) уплата фиксированного платежа в ПФР 17208р до 31.12.2012( лучше до 20.12) . Если работали неполный год расчитать здесь http://ipipip.ru/platej-ip/ или лучше получить квитанции в ПФР отчет в ПФР с 2012г ИП за себя не сдают. Чтобы взносы в ПФР зачлись при уплате единого налога за квартал, их надо оплачивать ежеквартально в 1кв - до 31 марта во 2кв -до 30 июня, в 3 кв- до 30 сент в 4 кв (году0 - до 31 дек

в ж**у

Вопрос по декларации по УСН! Помогите пожалуйста!!! Декларация сдается раз в год,а налог нужно уплачивать ежеквартально авансовыми платежами? Как их рассчитывать? Нарастающим итогом? Если налог в 1 квартале 10, во 2м 20, в 3м 10, в 4м 20, то в декларации указать: Сумма авансового платежа по налогу, исчисленная к уплате за первый квартал = 10, за полугодие = 30 за 9 месяцев = 40 к уплате за налоговый период = 60?

Налог при УСН считается нарастающим итогом, но так как квартальные расчеты не сдаются, то их можно платить от балды,т.е приблизительно, а вот в годовом отчете все должно быть четко рассчитано и авансовые платежи вычитаются от рассчитанного налога!!!

Нет, к уплате 60-40 а также нужно учесть налоговую льготу (50%) Под строчкой в декларации всё расписано ,что от чего отнимать прочитайте внимательно, сначала рассчитайте цифры на 003 странице декларации

УСН....15% или 6% надо начинать с этого!

Вопрос по декларации по УСН! ПОМОГИТЕ! Подскажите,пожалуйста. Если за 2011 тоже убыток (как и в 2010), то нет смысла заполнять 3й раздел КУД и графу в деклар по УСН \"сумма убытка,полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период\" оставить пустой? Всем спасибо!!!!

Оставьте пустой

Лучше вам сделать что бы была прибыль. Первый год деятельности еще можно показать убыток, а вот при дальнейшей деятельности не желательно(особенно подряд), возникнут вопросы и может быть проверка. Убирайте расходы, проверьте все ли расходы вы взяли правомерно к зачету, может есть расходы спорные или просто убирайте, не учитывайте. А если все же решите показывать убыток в 2011 году, то нужно все заполнять.

Реально ли заполнить декларацию по налогам самостоятельно? ИП , УСН, ЕНВД

Конечно, декларации по УСН и ЕНВД далеко не самые сложные. Чтобы в них разобраться, достаточно официальных инструкций. Скачать формы деклараций вместе с инструкциями можно тут http://www.buhgalteria.ru/forms/nalogotchenost/

http://ipipip.ru/platej-ip/ далее вкладка \"Калькуляторы\" ==>> и что Вам нужно: ЕНВД или УСН

Обычно вводят данные в сервис, и он сам считает: http://elba-skbkontur.ru

конечно многи сами заполняют самое простое вменёнку

Здесь можете посчитать налог: http://эльба-скбконтур.рф Вернее, вам посчитают

Бухгалтерам. Подскажите, пожалуйста, когда и какие отчеты сдавать при УСН (годовые)

ФСС, ПФР, Среднесписочн. численность, персонифицированный учет в ПФР, декларацию по УСН

Доверяйте свою бухгалтерию профессионалам! Сейчас для маленьких организаций держать своего бухгалтера или бухгалтера-совместителя намного дороже и не надежнее (заболел, ушел в декрет и тд), чем доверить свою бухгалтерию консалтинговым фирмам. В новосибирске много подобных фирм. Могу посоветовать ООО Консалтинговая Фирма Велес на С.Шамшиных 99.

Отчетность ИП на УСНО без работников За год: ИФНС: Сведения о среднесписочной численности работников (до 20 января); Декларация по единому налогу по УСН (до 30 апреля); Книга доходов и расходов – до 30 апреля. ПФР Расчетная ведомость в ПФР/ФОМС (форма РСВ-2 до 1 марта)

Декларацию по УСНО, ПФ, перс.учет, травматизм, книга доходов и расходов по итогам которой сотавлена декларация по УСНО.

Какие новости по УСН

Начиная с отчетности за 2009 год декларация по УСН сдается раз в год не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (изменения в ст.346.23 НК РФ, внесенные в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ). Однако, отчетность за 2008 год сдается по старому.

декларацию нужно сдавать только раз в год, а платежи остаются (поквартально)

Упрощенная система налогообложения: новое с 1 января 2009 года (комментарий редакции электронного еженедельника \"Правовед\". Если Вам понравился материал и Вы заходите процитировать его в собственном материале, размещенном в Интернет или на иных носителях, пожалуйста, сделайте ссылку на страницу источника или на www.pravowed.ru.) Изменения в главу 26.2, касающиеся применения в 2009 году упрощенной системы налогообложения, не настолько глобальны, как изменения, внесенные в главу 26.3 и касающиеся ЕНВД.. Рассмотрим их по порядку. Упрощенная система и налог на прибыль Это важно! В соответствии с новой редакцией п.2 статьи 346.11 НК РФ с 1 января 2009 года организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, помимо единого налога обязаны уплачивать в ряде случаев и налог на прибыль. Установлено пять случаев, когда организация, уплачивающая единый налог, является также плательщиком налога на прибыль с исполнением всех обязанностей налогоплательщика в соответствии с главой 25 НК РФ (эти случаи предусмотрены пп.3 и 4 статьи 284 НК РФ): 1) уплата налога на прибыль по ставке 0 процентов по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов (при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50% вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей); 2) уплата налога на прибыль по ставке 9 процентов по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций прочими российскими организациями; 3) уплата налога на прибыль по ставке 15 процентов - по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде процентов, а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием после 1 января 2007 года; 4) уплата налога на прибыль по ставке 9 процентов - по доходам в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года; 5) уплата налога на прибыль по ставке 0 процентов - по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, эмитированным до 20 января 1997 года включительно, а также по доходу в виде процентов по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 года, эмитированным при осуществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного займа серии III, эмитированных в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР и внутреннего и внешнего валютного долга Российской Федерации. Следовательно, с 1 января 2009 года льгота, касающаяся освобождения от уплаты налога на прибыль организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, не касается доходов этих организаций, полученных в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам.

добрый день!!! какие документы требуются для отчета перед налоговой от ИП по УСН 6% ??? открыл ИП 7 июля 2011 ,когда мне нужно отчитаться ???деятельность была но в основном за наличный расчет!!!

сначала только декларация. сдать до 30 апреля. а если запросят на проверку - напишут, что принести. кассовый аппарат был?

1)до 20.01 декларация по среднесписочной численности 2) до 30.04 декларация по УСНО (в ред.,кстати от мая 2011г.)+ если в декларации вы уменьшаете сумму налога на сумму уплаченных Вами пенсионных платежей,лучше приложить копии квитанций подтверждающих оплату ПФР.

надо было еще до 20 января обязательно среднесписочную сдавать каждый год. а так декларация и книгу доходов и расходов на заверку.

до 20 января 2012 - отчет о среднесписочной численности. До 30.04. 2012- книгу доходов и расходов и декларацию по УСН. Если есть сотрудники, то еще отчет в ПФР до 01.03.2012 и отчет в ФСС до 15.01.2012

как заполнить налоговую декларацию по УСН за год? новый бланк,какие-то коды,в пояснительной записке непоняяяятно((

Проще всего отдать 150 руб. и вам её изготовят и отправят в электронном виде. Есть такие организации, обычно при каждой налоговой их несколько.

что там непонятного налоговый период 34 номер корректировки 0 место нахождения 210 если вы фирма и 120 если ип

есть программа бесплатная - http://www.gnivc.ru/Default.aspx?id=244 Налогоплательщик ЮЛ

Когда первый раз нужно сдавать отчет в налоговую? Я ИП зарегестрирован 30.08.2012 УСН доходы.

до 20 января численность, до 1 мая декларацию по упрощенке. до 31 декабря надо заплатить пенсионку. про бухотчетность не ломайте голову. татьяна явно накурилась обложек от налогового кодекса. ИП не ведут бухучет. только учет доходов и расходов.

всегда до нового года. неважно, когда открыт, все равно надо сходить отметиться

До 30.04.2013 за доходы. И не забудьте заплатить обязательный страховой взнос

именно в налоговую нужно сдать декларацию по УСН до 31 марта. А с 2013 г. нужно еще и бух. отчетность сдавать.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 26 июля 2012 г. N 03-11-11/221 Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение и сообщает, что позиция Минфина России по вопросу обязанности индивидуального предпринимателя - плательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по ведению бухгалтерского учета и составления отчетности изложена в Письме от 17.07.2012 N 03-11-10/29. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ \"О бухгалтерском учете\" (далее - Федеральный закон) экономические субъекты обязаны вести бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом, если иное не установлено Федеральным законом. Бухгалтерский учет может не вести индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, - в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном указанным законодательством. Статьей 346.24 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) установлено, что налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязаны вести учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по налогу в Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Индивидуальные предприниматели, применяющие общий режим налогообложения, учет доходов и расходов осуществляют в Книге учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя, утвержденной Приказом Минфина России N 86н и МНС России N БГ-3-04/430 от 13.08.2002 \"Об утверждении Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей\". В связи с этим индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения и общий режим налогообложения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом. Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики С. В. РАЗГУЛИН 26.07.2012

Какой штраф за просрочку сдачи Налоговой декларация по УСН? срок истёк 30 апреля(((

Статьей 119 НК РФ предусмотрена налоговая ответственность за непредставление декларации в установленный срок. Размер штрафа составляет 5% суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании декларации за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления. Штраф не может быть меньше 1000 руб. и не должен превышать 30% суммы налога (ст. 119 НК РФ, п. 43 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ). Примечание Стоит учитывать, что минимальный штраф в размере 1000 руб. с вас могут взыскать, даже если необходимую сумму налога вы уплатили, но декларацию представили с опозданием. На это указал Минфин России в Письме от 21.10.2010 N 03-02-07/1479.

Еще не истек, апрель только наступил.

Надо ли отчитываться ООО перед налоговой при УСН за 1кв. полугодие, 9 мес? или достаточно подать декларацию за год? Надо ли как-либо отчитываться ООО перед налоговой при УСН за 1кв. полугодие, 9 мес? Или достаточно перечеслять ежеквартально сумму налога, а по итогам года подать декларацию?

Вот здесь все варианты за 1 квартал: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=449597 Думаю, с полугодием то же самое.

Декларация сдается за год.

ИП на УСН сдает декларацию по транспортному налогу?

http://www.gosuslugi.ru/

УСН отменяет все налоги кроме НДС, НДФЛ агентских и Страховых взносов. Транспортный налог тоже отменяет. Вывод. ИП на УСН декларацию по транспортному налогу не сдает.

упращенцы освобождены также и от НДС

ДА, сдает.

Расчет по авансовым платежам - не сдает. А декларацию сдает обязательно

Для ИП на УСН заменяет только ТРИ налога 1. НДС внутренний 2. налог на имущество ФЛ 3. НДФЛ Все остальные налоги ИП на УСН должен платить в установленном порядке. Кроме того в связи с отменой ЕСН, упрощенцы с 2011 г. будут платить страховые взносы в размере 34% за своих работников /////////// анна краснова, не знаете - так и не суйтесь!

Предположим, что индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, использует в своей деятельности автомобиль. Каков порядок уплаты транспортного налога в данном случае? На основании пункта 3 статьи 346.11 НК РФ применение упрощенной системы индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате НДФЛ (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности) и страховых взносов (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, а также выплат и иных вознаграждений, начисляемых ими в пользу физических лиц). Иные налоги уплачиваются индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему, в соответствии с законодательством о налогах и сборах. Согласно статье 356 НК РФ транспортный налог устанавливается НК РФ и законами субъектов РФ о налоге и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта РФ. На основании статьи 357 НК РФ плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения согласно статье 358 НК РФ. При этом пунктом 2 статьи 358 НК РФ установлен закрытый перечень транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения. По мнению чиновников, если транспортное средство, находящееся в собственности индивидуального предпринимателя, не включено в перечень транспортных средств, которые не признаются объектом налогообложения, и по нему не предоставлены какие-либо льготы, индивидуальный предприниматель обязан уплачивать транспортный налог в общеустановленном порядке.

При заполнении налог.декларации по УСН на 1 листе поле \"Достоверность и полноту сведений\" кем заполняется?

Руководитель организации -т.е директор

Какую отчетность надо сдавать при УСН

Декларацию по УСН - до 25 числа. Расчет авансовых платежей по страховым взносам на ОПС - до 20 числа. Расчетная ведомость по средствам ФСС РФ - до 15 числа

1.Расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, 2.Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 3.Расчетная ведомость в ФСС.

Если нет работников, только Декларацию по УСН

Если ИП и нет работников, тогда только Декларацию по УСН, в других случаях все три указанные выше.

1. УСНО - декларация; 2. ФСС (травматизм); 3. ПФ(авансовые платежи) Если нет работников, то нужно сдавать пустые бланки( во всяком случае в наших налоговой и фонде соц.страхования)

С нового года декларацию нужно будет сдавать только 1 раз в год в январе, а авансовые платежи уплачивать ежеквартально, ФСС и Пенс.фонд остается как прежде ежеквартально

Какие сроки сдачи декларации в налоговую по УСН? До 30 марта или 30 апреля? И сроки оплаты налога?

Налогоплательщики-организации - до 31.03.12, но, так как это суббота, то крайний срок будет 02.04.12. Вот ссылка на календарь: http://www.garant.ru/calendar/nalog/federal/20120402/ Налогоплательщики - ИП - до 30.04.12, но, так как это воскресенье, а потом идёт череда майских праздников, то крайний срок будет 02.05.12. Вот ссылка на календарь: http://www.garant.ru/calendar/nalog/federal/20120502/

помогите заполнить декларацию по усн за 2011 доходы- 6 263 910,00 расходы 6 183 505,72 аванс платеж на 1 кв 8445 какую сумму налогая должна заплатить??? И учитывается ли при этом авансовый платеж??

аванс не учитывается не в доходах, не в расходах 6 236 910 - 6 183 505 = 80405 * 15% = 12061 - сумма налога ну а дальше надо знать сколь авансовых платежей было, из этой суммы вычесть авансовые платежи за 2011 года и полученный результат уплатить в бюджет, еще про минналог не забудьте

раздел 1: стр 030 - 8445,0, стр.040- 8445,0, стр. 050-8445,0, стр. 070 - 8445,0, стр.090 - 62939 - сумма минимального налога к уплате раздел 2: стр 210 - 6263910, стр.220 - 6183505,72, стр.240 - 80404, стр.260 - 12061,0, стр. 270-62639.

Налоговая штрафует за не предоставление единой упрощенной декларации за 2010 год несмотря на то что в 2010 отчитывалась по вмененке. На упращенку перешла с января 2011. Налоговая ссылается на ст.80 НК. Правомерны ли действия налоговой?Заранее Спасибо.

Требуют отчетность по УСН? Тогда: Статья 346.23. НК РФ Налоговая декларация 1. Налогоплательщики-организации по истечении налогового периода представляют налоговую декларацию в налоговые органы по месту своего нахождения. Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется налогоплательщиками-организациями не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 2. Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели по истечении налогового периода представляют налоговую декларацию в налоговые органы по месту своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Т.е. отчетность по УСН раз в год следующим за отчетным.


Яндекс.Метрика